某某公司财务管理制度全套-差旅费报销制度.docx
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1、1 目 的规范出差费用支出,着勤俭节约,办好事,办实事,降低成本。2 范 围适用于公司因公出差人员。 3 职 责3.1 出差人员负责“差旅费报销单”的填制。 3.2 各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。3.3 财务部门审核人员负责差旅费的审核。3.4 公司有关领导负责差旅费的审批。4 措施和办法4.1 差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。4.2 出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按
2、9元计算,其中:早餐1.50元,中餐3.50元,晚餐4元。4.2.2 本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按15元计算,其中:早餐2元,中餐6元,晚餐7元。4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按20元计算,其中:早餐3元,中餐8元,晚餐9元。4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的70%计发。4.2.5参加各类学习、培训等,主办或接待单位未提供伙食的,按上述标准的70%计发。若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的,应自觉剔除伙食补贴。4.3 夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过4小时)乘坐普通列车硬座或汽车的,每夜补
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