管理审查程序.doc
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1、1. 目的為有效地進行品質系統的管理審查,藉此使公司高層了解品質系統運行情況, 并評價品質系統之有效性、充分性、持續適宜性,以使系統持續不段地得到改進,特制定本程序。2. 範圍適用於公司高層對品質系統所進行的定期或不定期之審查。3. 權責3.1 管理審查會議召集人:管理代表;3.2 管理審查會議報告人:各部門主管;3.3 管理審查會議主持人:副總經理;3.4 會議決議事項跟催人:管理代表。4. 定義 無 5. 作業內容5.1 管理審查作業流程圖 (見附件一)。5.2 管理審查會議分定期和不定期兩種,定期本公司規定6月和12月分別各進行一次;不定期為在以下情況下,由管理代表提出報經副總經理同意或
2、由副總經理直接決定召開: 5.2.1 公司組織結構發生變化時;5.2.2 公司品質系統管理代表或副總經理異動時;5.2.3 發生重大質量異常時;5.2.4 國際標準版本更新時;5.3 管理審查會議討論議題可包括: 5.3.1 內部品質稽核之結果; 5.3.2 預防措施執行之成效; 5.3.3 品質目標達成狀況;5.3.4 重大品質異常和客戶抱怨;5.3.5 顧客的反饋;5.3.6 生產過程的績效;5.3.7 產品質量的符合性;5.3.8 供應商(外包加工商)的質量表現;5.3.9 上次管理審查會之跟催確認;5.3.10 已經策劃的改進;5.3.11 其他應由公司高層予以討論解決之議題。 5.4
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