门店质量管理文件七.doc
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1、门店质量管理文件七文件、资料和记录管理制度1. 目的保证所有业务有据可查、便于管理。2. 范围门店文件、资料、记录的管理工作。3. 内容3.1药品的购进、验收、养护、销售过程中涉及相关记录、凭证要保存完整、规范。3.2药品购进、验收、养护、销售按要求填写相应的记录、档案,内容要详细、真实、条款明确、数据准确、字迹整洁、清晰,并按规定保存至要求期限。3.3收集的供货单位证照、药品检验单要分类编号存档,便于查找。3.4各岗位人员的记录、档案、凭证只供本人使用,其他与其无关的人员不得擅自翻阅,如必须使用、借阅的,要向记录所有部门申请,说明理由,经批准同意后方可使用,如擅自使用,根据情节轻重进行处罚。
2、3.5各岗位相关记录、资料、凭证不得乱堆、乱放、不得随便丢弃,重要文件要妥善保管,如由于个人保管不善而造成不良后果的,按情节轻重进行处罚。质量否决制度1. 目的加强质量管理力度,正确行使质量否决权。2. 范围验收入店药品、在售药品。3. 内容3.1质量管理员对企业经营的药品质量有质量否决权(包括购进、验收、储存、养护、销售过程中的质量问题)。3.2验收员在验收过程中发现药品包装破损、标签不清、药品受污染及质量异常等影响药品质量的,可提出否决意见,拒绝收货。3.3养护员对购进药品和陈列药品发现有以上所述质量问题,可提出否决意见,拒绝入库和上报质量管理员处理。3.4质量管理员对不合格的药品行使质量
3、否决权利,发现质量问题,要及时下发药品停售通知单,不得再经营销售,并抓紧时间予以解决。3.5质量管理员应对环境及员工的工作质量履行监督检查职能,对员工工作质量的不规范和工作中的差错予以解决。3.6质量否决采取以下方式:3.6.1口头批评。3.6.2发出限期整改通知单。3.6.3根据企业的有关规定予以经济处罚或行政处罚。质量查询和质量投诉管理制度1. 目的建立质量查询和质量投诉制度,掌握质量信息第一手资料,以指导经营管理。2. 范围所售药品的质量查询和质量投诉。3. 内容3.1由质量管理员负责所经营药品质量的访问、查询及接受投诉的处理工作。3.2营业员在销售过程中随时对客户进行征询,征求药品质量
4、方面的意见,对客户提出的质量问题做合理解答。3.3营业员将收集的反馈资料、查询问题提供给质量管理员,共同进行分析、汇总。3.3.1价格信息反馈给负责人。3.3.2质量信息反馈给质量管理员3.4质量管理员接到用户的质量投诉,要及时的下达投诉单位了解情况,如果核实确定为本店销售的药品,要分析质量问题原因,征求负责人意见,妥善解决。属不良反应按不良反应处理,属不合格药品,安不合格药品进行处理。3.5员工要了解药品的基本质量情况,能解答药品可能出现的问题,对了解到的质量情况,要及时反映,采取跟踪服务措施,件件有反映,件件有答复。 药品效期管理制度1. 目的合理控制药品的经营过程管理,防止药品的过期失效
5、,确保药品的储存、养护质量。2. 范围药品经营的全过程。3. 内容3.1药品应标明有效期,未标明有效期或更改有效期的按劣药处理,验收员应当拒绝收货。3.2距失效期不到6个月的药品不得购进,不得验收入库。3.3药品应按批号进行储存、陈列、养护,根据药品的有效期相对集中存放,按效期远近依次摆放、堆码,不同批号的药品不得混放。3.4近效期药品可设置近效期标志或标牌。3.5对有效期不足6个月的药品应按月进行催销,同时加强养护管理,陈列检查及销售控制。3.6及时处理过期失效品种,严格杜绝过期失效药品售出。 药品购进管理程序1. 目的建立完善的药品购进程序,确保药品质量。2. 范围本制度适用于所有药品购进
6、管理。3. 内容3.1药品购进必须严格执行药品管理法、产品质量法、合同法及GSP等有关法律、法规的要求,依法购进。3.2药品购进以质量为前提,坚持“按需进货,择优采购,质量第一”的原则,并按照能保证药品质量的程序进行,此程序如下:3.3在采购药品时应选择合格供货方,对供货方的法定资格、履约能力、质量信誉等进行调查和评价,并建立合格供货方档案。3.4对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员,进行合法资格的验证。3.5签定采购合同,明确质量条款。双方签订明确质量责任的质量保证协议。3.6购进首营品种时,应严格按照“首营品种和首营企业”管理程序进行。3.7开具合法的票据,做到票、帐、货相符。票据和凭
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