县审计局2021年度工作总结.doc
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1、县审计局2022年度工作总结县审计局20_年度工作总结20_年,_县审计局在县委、县政府的正确领导和上级审计机关的指导下,深化贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以实现好、维护好、开展好人民群众的根本利益为立足点和出发点,以审计工作“全覆盖、促整改、助落实”、“提面、提质、提效、提能”为工作目的,优化审计工作环境,积极发挥审计在效劳改革开展,维护经济秩序,促进经济社会持续安康开展等方面的重要作用。现将一年来依法履职、正风肃纪、办事公开、工作效率、廉政建立等方面的工作总结如下:一、围绕中心、效劳大局,全面履行审计监视职责20_年,共完成审计工程247项,超额完成年度目的任务
2、两倍。审计查出主要问题金额28903万元,其中违规金额1611万元,管理不标准金额27292万元。审计期间整改金额3万元;审计处理处分金额1852万元,其中应上缴财政1605元,应减少财政拨款或补贴6万元,应归复原渠道资金8万元,应调帐处理金额231万元。移送处理事项2项2人,移送处理金额涉及86万元。提交审计工作报告和专项审计调查报告94篇,提出意见建议192条,被采纳191条。一扩大财政预算执行审计监视覆盖面,促进公共资金平安高效使用一是在工程安排上努力推进审计“全覆盖”,做到财政、地税年年审。二是在工程整合上,将财政决算或部门单位预算执行审计结合经济责任审计同步安排、协同施行、共享成果。
3、三是在审计内容上,根据中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,加强“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建立等方面审计,促进厉行节约和标准管理,并结合民生关注热点和上级审计机关的统一安排进展部署。20_年,对县本级20_年度预算执行和其他财政收支、税收征收管理和富村镇、老厂镇、竹园镇3个乡镇财政决算进展了审计,对水务局、交通局等9个一级预算执行单位开展了预算执行审计。审计查出主要问题金额20759万元。二扩大经济责任审计监视覆盖面,强化对权利运行的监视和制约严格执行中办、国办规定和党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定施行细那么,稳步推进经济责任审计。一是科学编制年度经济责任审计方案
4、,坚持任中审计与离任审计相结合,加大对重点单位部门、关键岗位领导干部的任中审计力度。二是拓宽经济责任审计的领域,深化审计内容,更加关注领导干部落实中央八项规定的执行情况,并加强对政府债务、国有土地出让、政府投资工程建立和管理、资产资等方面的监视。三是立足“审、帮、促”,加强对审计成果的分析p 与转化,强化审计意见、建议的针对性与指导性,增强审计监视效能。20_年,受县委组织部委托,共完成乡科级领导干部经济责任审计7项,审计查出应负领导责任的管理不标准金额45万元,提交审计报告和审计结果报告14份,提出审计建议12条,并在一定范围内通报了审计结果。三加强政府投资建立工程审计,有效节约财政资金完成
5、前置审计工程167项,累计报审拦标价47135万元,审计净核减拦标价6061万元,审计核减率达12.86%;完成重点工程招标文件和合同审查11份,提出审查意见38条。完成固定资产投资开工决算审计工程49项,在甲乙双方报审工程结算造价16044万元的根底上,审计净核减工程造930万元,审计核减率达5.8%,查补施工单位应缴未缴税费93万元,并及时移送县地税局收缴。对审计中发现的结算编制不实、工程造价高估冒算、施工现场管理控制不严、签证手续不全、工程管理混乱以及施工过程中随意变更等问题,依法予以纠正和处理,为标准建筑市场,强化施工管理,节约建立资金,进步投资效益发挥了积极作用。四扩大专项审计监视覆
6、盖面,促进国家重大决策部署落实一是根据“审计一盘棋”的总体思路,抽调人员积极参加全国医保资金专项审计工程,圆满地完成了审计任务。二是全力做好稳增长、促改革、调构造、惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作。根据省审计厅和市审计局的统一安排,在“稳增长、促改革、调构造、惠民生”政策措施落实情况跟踪审计工作的根底上,重点围绕“工程落地、资金保障、简政放权、措施落地”四个方面进一步进展了跟踪落实。三是继续推进城镇保障性安居工程跟踪审计。重点对全县保障性安居工程的投资、建立、分配、运营总体情况进展了审计,根本摸清了资金筹集、管理和使用情况。全年共完成财政专项资金审计工程7项,延伸审计单位12个,审计专项资金
7、总额20505万元。审计查出主要问题金额131万元,其中未按规定纳入预算管理12万元、其他违规资金119万元。二、强化审计质量建立,着力提升审计成效一着力提升审计质量和程度。建立健全“三会一评”制度,即召开工程审前讨论会、工程施行分析p 会、工程成果提升会和审计工程点评会,强化审前调查、审中分析p 、审后复核和成果提升,不断优化审计质量,打造工程。强化审理工作,明确法制科工作职能,专门负责组织工程审理、优秀工程点评等相关工作。建立常态化业务经历交流机制,举办“集中学习月”、“业务大练兵”等活动,增加年轻干部学习、交流和锻炼的时机,进步了业务才能。二推进审计整改落实。坚持把整改落实作为审计工作的
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