学校审计年终工作总结2022_学校审计工作总结.docx
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1、学校审计年终工作总结2022_学校审计工作总结 审计年终工作总结 身为学校的审计,平常在工作期间要仔细认真,把每笔财务审核清晰,保证学校能够正常运转,赐予同学们一个良好的学习环境。下面是由工作总结之家我为大家整理的“学校审计年终工作总结2022”,仅供参考,欢迎大家阅读。 学校审计年终工作总结2022(一) 2022年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导关心下,咱们审计处全体同志仔细学习,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家有关法律法规。以学校训练工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点疑问开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校
2、领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节省了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,增加财务维护,提高经济效益等方面,真实起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成果突出,我校审计处被评为2022年度xx市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进私人。 一、基础建设 2022年是我校各项改革快速成长的一年,教学、科研、维护工作有条不紊的开展,为咱们搞好工作供应了有力保证。咱们审计处仔细贯彻落实审计厅、训练厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,乐观协作其它各项工作的开展。坚持完备自我,提高识别的原则,全力完备审计制度,健全审计机构,调
3、整人员结构。 1、参加制定了学校物资选购、装备维护及有关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2、在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导供应决策依据。 3、调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员x名(均为应届本科毕业生),增加了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。体会丰厚的老同志和乐观上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的布满生气和活力的审计队伍。 二、学习及培训 强化方法,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我校每
4、个内审人员都真实成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作老手。 1、派一名同志伴同训练厅考察团赴法国等国外学习考察,猎取了大量审计工作信息及先进工作体会。 2、与xx高校、xx高校、河南高校等省内外高校相互沟通,共同探讨审计工作新思路。 3、增加自身业务素养的学习,乐观执行学术讨论和探讨,公开揭晓专业学术论文x篇。 三、参加后勤改革 随着高校后勤维护.化改革的深化,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求咱们必需建立健全成本核算制度。咱们参加制定了一系列后勤改革的规章和方法,同财务处、后勤维护处一道,对集团每个中心执行了成本核算,并结合外校体会,依据本校实际,
5、制定了各项定额规章,为推动学校的后勤改革和成长起到了应有的作用。 以上就是今年的工作总结,明年我会连续努力! 学校审计年终工作总结2022(二) 我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,仔细履行职责,乐观开展了各项审计业务,现将一年的工作状况总结汇报如下: 一、加强学习,更新审计观念 学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省训练厅下发了乐观推动全省训练系统内部审计工作全面转型,促进我省训练事业又好又快进展的文件,通过学习使我们熟悉到:训练内部审计工作全面转型是训练改革和进展形势的需要。我们
6、要乐观探究内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣扬力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。 二、创新内审工作 在新的形势面前,审计工作也必需要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目:综合教学楼,试验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了托付合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参加了合同的询问;主要材料的比价选购审计
7、;工程进度款的审核;隐藏工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价掌握由事后向事中,事前延长,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。 三、审计工作开展状况 参加招投标项目,物资选购验收项目,修理工程验收签证项目x余项;监督签订经济合同x余份;涉及资金近x万元。通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建修理工程项目审计,全年共开展基建修理项目x项,其中:托付审计x项,自审项目x项。全年审计资金总额x万元,定案资金总额x万
8、元,审减额x万元。一年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节省了大量资金。科研工作是高校进展的一项重要工作,我们集中力气加强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴x项,使这些资金充分发挥了应有的效益。依据领导的支配,对我校x年校庆捐赠资金和同学突发大事的费用列支进行了专项审计,依照财务管理方法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面具体的设计报告,为领导决策供应了参考依据。协作完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员聘请录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录用工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动
9、。通过以上工作的参加,规范了办事程序,避开了不正之风。依据党风廉政建设责任书,注意职业道德训练,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透亮,发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,提高综合审计工作力量。年中全部人员参与了会计和审计连续训练培训和考试,并取得了优异成果,为实现审计工作的转型奠定了基础。 四、工作体会和努力方向 经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在仔细做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都准时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。 总结一年的工作,成果是主要的,同时也存在一些不足之
10、处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。 学校审计年终工作总结2022(三) 我校在2022年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调进展起到了乐观作用。我校内部审计小组依据训练局审计室2022年度年初工作方案和学校内部审计方案,在本年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务,准时了解对农
11、村义务训练经费保障的.各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校训练经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了训练经费使用效益。依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核
12、,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从2022年后没有产生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费状况进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对同学生活费赐予了补助。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了训练局支配的各项工作 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作
13、方案,提高了对方案严厉性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量掌握,将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 以上就是今年的总结,信任明年会做得更好! 扩展阅读 学校审计年终工作总结. 这篇学校审计年终工作总结.的文章,是工作总结之家特地为大
14、家整理的,盼望对大家有所关心! 我校在20xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调进展起到了乐观作用。我校内部审计小组依据训练局审计室2022年度年初工作方案和学校内部审计方案,在本年度完成了以下工作:主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务,准时了解对农村义务训练经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作
15、为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校训练经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了训练经费使用效益。依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成状况
16、,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从XX年后没有产生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费状况进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对同学生活费赐予了补助。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了训练局支配的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作方案,提高了对方案严厉性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务
17、审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量掌握,将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 学校审计年终工作总结优秀. 我校在20xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调进展起到了乐观作用。我校内部审计小组依据训练局审计室xx年度年初工作方案和学校内部审计方案,在本年度完成了以下工作:
18、 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务,准时了解对农村义务训练经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校训练经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了训练经费使用效益。依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项
19、收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费状况进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生
20、活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对同学生活费赐予了补助。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了训练局支配的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作方案,提高了对方案严厉性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量掌握,将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作
21、的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 2022酒店审计年终工作总结 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门专心主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司方案进行。下面是由工作总结之家我为大家整理的“2022酒店审计年终工作总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。 2022酒店审计年终工作总结一 本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨仔细,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关怀和同事们的关心支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借
22、调一年期间的工作状况小结如下: 一、加强学习,培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培育自己的综合素养和力量,做一个合格的审计人员。 二、强化技能,努力提高工作力量和水平 在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能,提升审计工作力量和水平,提高审计工作质量
23、和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 通过审计工作,使我熟悉到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,在总结成果的同时,也熟悉到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和力量,不断提高自身业务水平和综合力量,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。 2022酒店审计年终工作总结二 2022年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营历程。在酒店管理小组的关怀和支持下,计财部领导的
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