员工公司工作年终总结范本五篇.doc
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1、员工公司工作年终总结范本五篇总结所要反映的是全局工作或某项工作的全貌,所以在内容安排上要考虑到方方面面,全局工作不能遗漏哪个方面,单项工作不能遗漏哪个环节,否那么就会影响工作总结的客观性和全面性。 下面就是WTT给大家带来的员工公司工作年终总结范文五篇,欢送查阅!员工公司工作年终总结范文1我于20_年初参加到_公司工程部,在_公司工作的这一年中,在单位领导及各位同仁的精心培育和教诲下,以及通过自身的不断努力下,无论是思想上、学习上还是工作上,都获得了长足的开展和宏大的收获。通过这一年的工作与学习,我对工程师这个岗位又有了新的认知及感受,以下是我在_年这一年的自我总结:一、思想方面。思想是行动的
2、指南,一个人假如想把工作做好,就必须先树立自己的工作目的。作为一名党员,严格要求自己,自觉承受党员和同事们的监视和帮助,坚持不懈地克制自身的缺点,弥补自己的缺乏,同时积极主动的理解国家大事,认真学习党的各项新方针、新政策,不断的提升自己的党性修养,与党保持一致;作为公司的一员,我认真的学习和浸透公司的主流文化思想,并将其运用到实际工作中,与公司保持一致。二、工作方面。我从做好本职工作和日常工作入手,从我做起,从如今做起,我一直相信一份耕耘,一份收获,所以我一直在努力,不断努力学习,不断努力工作。从身边小事做起并持之以恒,热爱自己本职工作可以正确认真对待每一项工作,工作投入,按时出勤,有效利用工
3、作时间,坚守岗位。工期紧,任务繁多,可以做到跟班作业,保证按时完成各种任务,保证工程的顺利进展,表现出我们施工员的员责任心强,发扬了我们施工员连续工作、吃苦耐劳的精神。在本职工作中尽心尽力,孜孜不倦地作出成绩,我要不断的进步自己的岗位本领,努力精通本职的岗位知识,做本职工作的骨干和行家里手,脚踏实地的做好本职工作。三、学习方面。作为20_届的一名新员工,只有不断提升自己的知识程度和技术程度,才能更好的完成自己的工作。工作中遇到不懂的问题时,多向师傅和其他同事请教。平时多到工地上去,多看多问,这样才能不断增加自己的现场经历。还应该认真的学习公司的一些管理体制和标准有了一定的理解,在工作中以公司标
4、准化管理的标准来严格要求自己。当然,如今我还有很多缺乏的地方:经历匮乏,知识和技术程度不够扎实等。我一定会加倍努力,不断的去完善自己,进步自己的工作才能。总结一年来的工作,总是会突然发现自己在这一年里成长了好多,无论是在工作才能上及为人处事上。但是还是需要继续不断的学习,希望在新的一年里,自己可以更加的出色。为公司的开展出自己的一份力。员工公司工作年终总结范文2一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关心和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审方案,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监视力度,确保各项制度深化落实”这一工作目的,积极主动地在公司内
5、部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力,获得了一定成绩,充分发挥内审的监视和效劳职能,为公司领导及时提供决策根据。全年共开展审计工作24项,在深化公司改革,促进廉政建立,加强财务管理,进步经济效益等方面,起到了一定的作用,也获得了一定的成绩,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内审工作一定会一年比一年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作:一、2022年的主要工作1、结合新岗位制定内审年度工作方案。财务内审是一个新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的开展,我深知
6、责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,在成立内审岗位后,就根据工作需要立即制定了年度工作方案;为了加强供电所财务管理,纠正经济活动中不标准、不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实可靠,制定了供电所财务收支审计工作方案,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作方案,为了标准供电所的收费行为,制定了农电收据检查的方案;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的根底。2、积极开展内审工作。对各供电所的收费标准行为进展了检查,通过检查,发现局部供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据
7、,及局部收费员没有按规定保管收据,出现了丧失收据的现象,我们审计组及时向公司领导反映情况,并对相关供电所和个人进展了经济处分,收缴处分金额_余元。3、完善财务管理制度,加强财务审计检查,标准财务行为。20_年财务管理工作以抓制度建立和根底管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进一步完善财务管理制度,标准财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了供电所财务收支管理方法,监视和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理方法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进展一次全面检查,检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、消
8、费经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、开展的重点、热点的问题上,检查面为_;并对个别财务管理较为混乱供电所进展了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况,从根本上标准了供电所的财务行为,杜绝了违背财经纪律现象的发生。二、工作中存在的缺乏2022年财务内审工作获得了一定的成绩,然而,在看到成绩的同时,我也看到了缺乏,内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,审计工作还不够深化、细致,还有待在以后的工作中加以改良,比方在经济业务审核、各项经营费用的控制上,施行财务分析p 等方面都相当欠缺。这些都应该是2022年财务内审要重点考虑和解决的主题,作为财务人员,我应在
9、公司加强管理、标准经济行为、进步公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的开展,与公司共同进步。三、2022年财务内审工作设想2022年,是公司面临形势最严峻的一年,如何使公司可以进一步标准管理、开节流、减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作:1、加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作,使稽查税额控制在最低限额内;努力降低消费本钱,减少费用开支,做好开节流工作,进步公司经济效益,使各项费用的开支控制在财务预算范围内。2、进一步完善财务管理制度,加强迫度执行的检查与指
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