行政事业审计处副处长2022年度述职述廉报告.doc
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1、行政事业审计处副处长2022年度述职述廉报告各位领导、民评代表、同事:大家好!我叫_,20_4年4月任市审计局行政事业审计处副处长,分管处室业务。本处的主要职责是:承当人大、政协、市中级法院、市检察院和市政府有关部门、直属事业单位及其下属单位的审计(调查)。现根据本次公诉民评活动的要求,将我任职以来的履职情况、工作作风和廉洁自律、存在缺乏向各位汇报,请予评议。一、履职情况一出谋划策,搞好方案审计方案是审计的一项根底工作。面对众多的审计对象,如何更好地做到点面结合,在全面履行审计的同时,增强审计的实际成效。作为分管业务的副职,我积极发挥自身熟悉处室工作的优势,协助处长搞好规划,理清思路。1.梳理
2、行事审计工作职责。对近阶段行事审计工作定位,我简单归纳为“一、二、三”:一个理念为民审计、两项作用维护财经法纪的监视性作用、促进经济管理的建立性作用、三大对象公检法司、宣文教科体等部门、有关事业单位、四种类型部门预算执行审计、经济责任审计、特定事项资金、资产、政策等专项调查调查、决算审计,为做好行事审计工作提供思路。2.建立行事审计工程储藏制。审计业务一般以审计工程为载体。我将工程安排作为一项常年日常工作来抓,平时将自己认为好的工程储存起来,防止了每年年底突击找工程,进步了工程安排的针对性、科学性。二依法审计,抓好业务审计业务是业务处室的工作重点,也是我分管业务处长的工作重心。近几年,我处抓住
3、重点、开拓创新、注重实效,获得了较好的成绩。据不完全统计,20_4-20_年,我处共提交审计专报、信息58篇,其中被上级有关部门采用60篇/次;报告和信息被省市领导批示59篇/次;向有关单位移送案件10余起;获得省市优秀审计工程27个其中省优8个。主要表达“三个重点、二个完善”上:1.开展重点资金资产审计调查,保障政府性资金资产完好增值。我处以“资金资产使用的合理性、绩效性和管理有效性”为主要内容,先后开展了根底教育、教育费附加、职业教育、科技开展资金、文化事业建立费、体育彩票资金、杭师大攀登工程、文化经费投入、公安系统资产、青少年活动中心资产运行绩效、市本级公房管理等专项审计资金资产调查,均
4、获得了比拟好的成效。如科技开展资金管理及绩效审计调查工程,重点反映了我市资金扶持构造与建立创新型城市规划确定的科技开展方向不吻合等问题,引起邵占维市长的高度重视,作了长篇批示。我任组长的根底教育经费审计调查工程以全省总分第一的成绩获得省优秀工程称号,审计结果报告得到了3位市长的批示,其中某市长批示:“审计提出的问题和四条建议很有价值”审计能得到市长的如此评价,作为审计人员我也感到很欣慰。2.开展重点事项审计调查,照应政府和人民需求。几年来,我处围绕政府工作中心和公众关注的焦点难点热点问题,及时表达“审计跟进”要求,适时开展了教育收费、学前教育、高中和高校教育负债、政府性债务、市民卡绩效、政府采
5、购绩效、校舍平安、信息化建立工程招投标、事业单位管理形式及运行等专项审计调查。如2022年,照应党的“十七大”提出要“重视学前教育”的精神,适时开展了学前教育专项审计调查,及时反映了影响学前教育开展的“两低”政府投入学前教育比例低、公办幼儿园比例低现象,市长、分管副市长分别作了重要批示。2022年市政府出台了关于加快推进学前教育平衡优质开展的假设干意见等政策规定,逐步加大了我市政府对学前教育的投入。照应我市本级不断推进“生活品质之城”和“公车改革”要求,适时开展了市民卡建立、管理及应用情况审计调查,审计报告和_市民卡应用瓶颈急待打破的审计信息,得到市领导的高度重视,市长批示:“要认真整改,同时
6、要扩大市民卡功能,增加效劳工程”,市政府副秘书长屡次召集相关部门,专题研究市民卡应用瓶颈和审计建议问题,落实责任,明确详细措施。照应当时高校负债普遍严重的现状,适时开展了高校负债审计调查,该工程创造_审计史的“2个第一”:领导批示量第一各级领导对审计报告、信息和被审计单位整改情况批示8 次,市委财经委专门召开会议研究出台解决浙大城市学院高负债的政策措施,承受媒体采访的等级和报道量第一我局局长第一次承受新华社记者专访,审计结果、信息被新华社高管信息采用供浙江领导内部参考;青年时报头版头条并两整版报道,文汇报等全国几十家主流媒体转载;浙大城市学院高负债办学不堪重负信息被省政府专报信息采用。3.开展
7、重点部门审计,促进进步部门管理程度。近几年来,我处先后对公检法司、宣文教科体等下属单位多、经费多、管理难的重点部门进展了审计。通过审计,促进了被审计单位加强内部管理和制度建立,加强对下属单位的监管,加强对重点工程、重点经费的管控,不断进步部门的执法程度和管理才能。如对宣传部文化产业扶植政策执行审计调查中,反映了我市文创产业扶持政策设计不合理的问题得到了叶明副书记的批示“审计很有必要,评价客观,分析p 中肯,提出的意见和建议具有很强的针对性和可操作性,请文创办认真研究,抓好整改,进一步改良工作”。4.完善部门预算执行审计,进步审计效率。20_4年开场,我处根据人大的委托交办,开展了林水、药监、科
8、技、体育、教育等部门的预算执行审计,原来主要是受托对单个部门施行审计。随着我市行政事业单位逐步纳入市会计结算中心集中核算后,我处转变创新转型,充分利用结算中心集中核算系统和我处自行开发的部门预算执行审计施行系统,就部门预算的某一特定审计事项如工程经费、三公经费等,对全市所有纳入结算中心核算的行事单位进展批处理,施行全覆盖、全过程和全要素部门预算执行审计,大大拓展了部门预算执行审计的效率和效果,审计反映的问题更具整体性和代表性。如我处开展的2022年度_市部门预算工程经费管理及使用绩效审计调查,通过审计,在总体上提醒了我市部门预算工程调整过多过频,1/3工程经过预算调整;年底集中支付现象突出、近
9、一半工程支付集中在11和12月份;10多亿元工程支出核算在“其他商品和效劳支出”科目,用处反映不明晰等值得关注的普遍性问题。当年,我处获得了2022年度全市审计机关信息化工作先进单位。5.完善经济责任审计,为干部管理提供根据。根据市委组织部、市政府交办,我处先后开展了市广电局文广集团、市交警、市总工会、市机关事务管理局、西泠印社社务委员会、市科技局和_职业技术学院、杭报集团等单位的领导干部经济责任审计。我注重完善经济责任审计方法,注意突出审计重点,总结出以被审计者履行职责及单位重大经济活动管理为主线,重点对其任职期间的重大经济决策、重大政策执行和制度建立、主要经济活动绩效、主要资金资产管理和重
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