热门财务工作总结集合2022.doc
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1、热门财务工作总结集合2022【热门】财务工作总结集合七篇总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一工程或某些工作告一段落或者全部完成后进展回忆检查、分析p 评价,从而肯定成绩,得到经历,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它能帮我们理顺知识构造,突出重点,打破难点,为此要我们写一份总结。那么如何把总结写出新把戏呢?以下是WTT搜集整理的财务工作总结7篇,欢送大家借鉴与参考,有所帮助。财务工作总结 篇1财务部紧紧围绕集团公司的开展方向,在为全公司提供效劳的同时,认真组织会计核算,标准各项财务根底工作。站在财务管理和战略管理的角度,以本钱为中心、资金为纽带,不断进步财务效
2、劳质量。在做了大量细致的工作:一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进展会计监视。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确
3、性。二、以施行erp软件为契机,标准各项财务根底工作用在经过两个月的erp工程的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进展了erp工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进展了改良和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上,将各项实物资产分为9大类,并在此根底上,完成了erp系统
4、库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初完毕了原统计软件同时运行的场面。目前已将财务会计模块晋级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务本钱核算体系,严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进展了分解,制订了本钱核算方案,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,进展了医院的科室本钱核算工作,对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析p 经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,进步经济效益。四、资金调控有序,合理控制集团总体
5、资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品消费与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与方案,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团消费经营开展的有序进展。五、加强财务管理制度建立,进步财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细那么的实际执行情况,为进一步标准本集团的财务工作、进步会计信息的质量,财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预
6、算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定,从而逐步进步会计信息的质量,为领导决策和管理者进展财务分析p 提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步标准各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规那么、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的年终财务决算的财务自查活动,在年
7、终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的工程,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进展了整改,降低了涉税风险。七、组织财务人员培训,进步团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经历交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的交流。增强了整个财务链各部门工作的协
8、作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理形式根据经营目的和各项本钱核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目的、开展目的,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完好的指标管理控制系统。在数据和以前年度各项经营数据的根底上制定了度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目的利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权利,集中监视”来有效配置企业资,进步管理效果,实现企业目的。为实现本集团公司的全面预算管理和总体开展目的,财务部的
9、工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析p ,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、配合集团总部进展收入、本钱、费用的专项检查,加强非消费费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作方案安排,调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付
10、款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评方法,逐步进步财务人员的专业知识、技能和职业判断才能。财务工作总结 篇2我校在_年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、标准内部管理,促进学校财务管理标准、协调开展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室_年度年初工作方案和学校内部审计方案,在本年度完成了以下工作:主要工作内容:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转
11、变。二、认真学习相关业务,及时理解对农村义务教育经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进展了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地进步了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:1、对学校的各项收入进展了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。2、对学校的各项支出情况,包括老师工资、绩效工资、经
12、补贴、伙食费等支出情况进展审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计,学校从_年后没有产生新债,更没有举债消费。5、对学校收费情况进展了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行
13、了年度审计工作方案,进步了对方案严肃性的认识。在详细审计工作中坚持原那么,实事求是,客观公正地对待和处理问题。2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为根底把根本情况摸清楚,又抓重点问题进展深化地分析p ,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准那么、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。财务工作总结 篇3一、计财部在_年,站在公司整体开展和战略推进的角度,紧紧围绕海通木业集团公司的工作中心来开展财务工作
14、,在为公司提供会计效劳的同时,通过加强迫度建立,认真组织会计核算,强化了各项财务根底工作,方案财务部工作总结。二、计财部的主要职责之一就是做好会计核算,进展会计监视。计财部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、海通木业集团公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行计财部的财务监视职责。计财部作为非直接盈利部门,合理控制本钱费用,有效地发挥企业内部监视职能是方案财务部门的重要工作。在凭证审核环节中,我们根据公司制度的规定,认真审核每一张付款凭证;在出纳环节中,我们强调一定要坚持原那么,把一些不合理或不合规的借款和费用报销拒之门外。财务部整天都在接触数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,
15、从来没有怨言,在总裁的正确领导和各部门的大力支持下,工作干得有声有色。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表工作,为随后通过企业贷款证年审、海关登记证和财政登记证的年审做好了铺垫。财务部的日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联络,听听它们的意见与建议,发现问题及时纠正。一来有效的发挥了会计的监视职能,同时也让其他部门主动及时的把信息反应到领导层,使公司有关的工作得以开展让,各展所长,协作一致地开展工作;合理分工以保证财务部门对外关系工作的正常进展;及时完成了每月纳税申报工作;及时完成了银行资料的报送工作;及时完成了国产设备退税工作;及时完成了统计局、财政局、税务局、劳动局等
16、有关报表的填制工作。四、在全年的税务工作中,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。;五、通过拟订“月度工作方案”来加强工作的方案性和前瞻性,每周跟踪方案执行情况,解决上周工作中出现的延续,布置下周的主要工作,逐步标准了各项会计工作,使部门工作的各个环节按一定的程序有效地运行,使得各项繁杂的详细工作在可控的状态下得以顺利进展。可以做到“察人之长、用人之长”,充分发挥大家的主观能动性及工作积极性。发扬团队精神,部门工作安排合理,合理地安排外勤工作,让每个人都有与外界接触的时机,做到工作有里有外、有张有弛、井
17、然有序。六、可以做到加强与各个部门的沟通,把工作从被动变为主动;为了更好的与部门沟通,我们在完本钱职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总裁办公室顺利完成了_年度各个有关工程的申报工作,为公司争取应得利益;_年初,负责完成了公司_年的工商年检工作,为随后通过企业贷款证年审、海关登记证和财政登记证的年审做好了铺垫。财务部的日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联络,听听它们的意见与建议,发现问题及时纠正。一来有效的发挥了会计的监视职能,同时也让其他部门主动及时的把信息反应到领导层,使公司有关的工作得以开展。财务工作总结 篇4一年来,我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策,严格执行金融法律
18、、法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建立,强化本钱意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,进步了会计核算程度和经营效益。在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,亲密配合其他部门的各项工作,把主要工作放在效劳于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下:一、合理制定经营目的,确保全年各项指标的完成年初,本着“效益优先”的原那么,根据省联社给我社制定的各项经营目的任务,结合我社上年度经营目的完成情况的根底上,科学、合理制定了各网点组织资金目的和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作发动大会,进一步进步全员的思想认识,明确组织资金工作的目的和任务。二月份
19、对各营业网点反复进展算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目的责任制,修改和完善了经营管理综合考核方法,为各网点明确了经营方向和责任目的。十一月份,根据各网点经营目的实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目的,为今年利润方案的顺利实现进一步奠定根底。截止11月末,各项存款余额为_万元,比年初增加_万元;各项余额为_万元含贴现_万元,比年初增加_万元;不良余额为_万元不含抵债资产,比本资料权属文秘资网严禁复制剽窃年初下降_万元,不良占各项的比例为_%含贴现,比年初的_下降了_个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余_万元,比去年同期增盈_万元。预计至12月末,各项存款余额
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