2021年度内部审计工作总结【参考模板】.pdf
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1、12021 年度内部审计工作总结按照集团转型升级总体思路,为加快转型升级步伐,2021 年度公司在稳步推进新城开发建设的同时,积极开展房地产及经营性项目,经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求,内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分,其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司 2021 年度内部审计工作总结如下:一、2021 年度内部审计工作总结1。加强项目结算监督,做好基建工程审价开展工程项目竣工结算审计,加强项目投资管理,提高资金使用效率,最大限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。2021 年度,已完成一期还建房项目竣工决算审计,项目送审金额 4
2、38,176,086。21 元,审定金额 401,293,558。48 元,核减工程造价 36,882,527。73 元,核减率为8。42%。此外,国际城一期项目 4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声,造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿,12 月可出具正式报告。2。开展财务收支审计,强化内部控制为监督二级出资公司各项制度贯彻情况,揭示各出资公司经营管理薄弱环节,促进其健全自我约束机制,提高经济效益,监控出资公司财产的安全,促进财产物资的保值增值,2021 年 9 月,公司委托会计师事务所对下属六家子公司 2016 年元月至 2021 年 9 月的财务收支状况、会计核算、财务管理制
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