双体系建设标准(标准).pdf
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1、附件 2山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行)考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分1、未以正式文件明确建立企业“两个体系”建设1、企业应建立“两个体系”建设组织领导机构,组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员,企业主要负责人担任主要领导职务,全面基本基本要求要求(8080分)分)组织机构2、企业应明确企业主要负责人,分管(20 分)负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责,3、未制定“两个体系”建设实施方案的,扣5 分。询问:询问:并在安
2、全生产管理制度中增加安委“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任会、安全领导小组相关职责。人与分工、工作任务等,一项不符合扣 2 分。分管负责人及各3、企业应制定“两个体系”建设实施4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未方案,明确工作分工、工作目标、实是否掌握“两个体层级、各岗位人员企业主要负责人、一项不符合扣 2 分。况。负责企业“两个体系”建设。2、未明确企业主要负责人,分管负责人及各部门建设实施方案,并负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的,对照实际实施情组织领导机构的,扣 2 分。2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面,缺一个岗位扣 2 分;企业主要负责人未
3、担任主要领导职务的,扣 5 分。查阅“两个体系”下发的正式文件、安全生产责任制度。查文件:查文件:1考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准施步骤、工作任务、进度安排等。评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分履行“两个体系”建设职责的,每人次扣 2 分。否决项:否决项:未建立“两个体系”组织机构,明确企业主要负责系”建设基本要求及应履行的主要职责。人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的,评定验收不通过。1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划1、企业应制定“两个体系”建设培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。全员培训(20
4、 分)2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训,培训内容应符合相关地方标准要求。4、培训结束未组织进行闭卷考试的,扣 5 分。3、培训结束须进行闭卷考试,考核结果应记入培训档案。否决项:否决项:抽查 10%的相关岗位人员,5 人及以上未掌握企业容,主要包括风险级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内不具体的,扣 5 分。2、培训记录或档案不详实,无签到表,无教材或2、培训教育记课件、教师等相关记录的,扣 5 分3、未对全员进行“两个体系”建设培训,缺少部抽查问询:抽查问询:门/岗位的一项扣 2 分。抽查、问询各层录与档案。查资料:查资料:1、培训计划。2考核考核指标指标考核要点考
5、核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分“两个体系”建设培训内容,验收评定不予通过。分级管控的内容与标准、工作程序、方法等,隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的,扣 10 分。2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系1、企业应制定符合“两个体系”建设文件的,扣 10 分。标准要求的风险分级管控和隐患排查体系文件治理制度、作业指导书等体系文件。3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、(20 分)2、体系文件应符合企业实际、具有可容,一项内容不符合扣 2 分。操作性,并传达至各部门/岗位。导书
6、等体系文件3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/发放或传达记录。岗位,发现一个部门/岗位扣 2 分。现场检查:现场检查:2、制度、作业指不具有可操作性,未明确责任部门、职责、工作内件文本。指导书等体系文治理制度或作业查资料:查资料:1、风险分级管控制度和隐患排查3考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的,扣51、企业应建立健全“两个体系”考核分。奖惩制度,或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容,明确考核奖
7、惩的责任考核标准、频次、方式方法等,并将考核(20 分)结果与员工工资薪酬相挂钩。否决项:否决项:2、应落实“两个体系”考核奖惩制度,未建立健全“两个体系”考核奖惩制度,或未有效根据“两个体系”考核结果予以奖惩。落实的,评定验收不通过。风险风险风 险 点 排1、未建立作业活动清单,扣10 分。清单未涵盖主查资料、查资料、查信息系查信息系核奖惩记录,相关财务文件。项不符合扣 2 分。2、“两个体系”考2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的,一1、“两个体系”考核奖惩制度查资料:查资料:1、作业活动清单应覆盖企业生产经营4考核考核指标指标分级分级管控管控体系体系考核要点考核要点查、确定(30分)
8、达标标准达标标准过程中各类作业活动。2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分要作业活动的,缺一项扣 2 分。2、未建立设备设施清单,扣10 分。清单未涵盖主要设备、设施的,缺一项扣 2 分。统:统:1、作业活动清单。2、设备设施清单。建设建设(55550 0 分)分)3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。3、未建立职业病危害风险清单扣 10 分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位,缺一项扣 2 分。3、职业病危害风险清单。查现场:查现场:通过分
9、析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。危 险 源 辨识、分 析1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的,缺一项扣 5 分。作业活动危险源辨识、分析查资料、查资料、查信息系查信息系统:统:5考核考核指标指标考核要点考核要点(150 分)达标标准达标标准2、针对作业活动清单,采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分不具体、不全面的,一项不符合扣 2 分。2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析,
10、缺一项扣 5 分。设备设施危险源辨识、分析不1、作业活动分析评价记录。2、设备设施分析评价记录。3、职业病危害风险清单。4、职业病危害因3、针对设备设施类清单,采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。具体、不全面的,一项不符合扣 2 分。3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、4、通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的,缺一项扣 2 分。否决项:否决项:根据相关记录文件,抽查 10%相关岗位人员进行询问,5 人及以上未参
11、与相关危险源辨识、分析的,评素检测报告。询问:询问:询问岗位人员参定验收不通过。与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果(事故类型),6考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。1、未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的,查资料、查资料、查信息系查信息系1、风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。2、参与评价人员应熟知企业评价准风险评价(80 分)则,合理评价,评价级别正确。3、重大风险的确定依据细则、实施指南进行判定。4 按照 DB37/
12、T 29732017 中进行作业岗位职业病危害风险分级。4、未进行作业岗位职业病危害风险分级,一项不符合扣 2 分。询问:询问:扣 5 分。2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评价取值不合理、评价级别不准确,一项不符合扣 2 分。2、工作危害分析3、应为重大风险而未判定为重大风险的,一项不符合扣 10 分。企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容,一项不掌3、作业岗位职业握扣 2 分。病危害风险分级报告。及安全检查表分析等分析记录。统:统:1、风险评价准则。7考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准否决项:否决项:评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣
13、分扣分1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌应判定为重大风险而未判定为重大风险,存在三项的,评定验收不通过。握企业重大风险相关内容。2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。1、控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的,一项不符合扣 2 分。2、岗位人员未参与控制措施制定的,每人次扣2分。岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的,每人次扣 2 分。3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的,查资料、查资料、查信息系查信息系统:统:检查控制措施制定过程,是否全员参与并经过评审确定,控制措施是岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面,控制措施(
14、150 分)针对辨识出的危险源,提出风险控制措施,并经过企业相关程序评审确定,控制措施应与实际相符,具有可操作性并得到有效落实。8考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准扣 1 分。否决项:否决项:评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。根据相关记录文件,核查控制措施,30%及以上控现场检查:现场检查:制措施与实际不相符或不具有可操作性,或未有效落实,评定验收不通过。核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施。1、风险管控层级不符合地方标准要求的,扣 5 分。查资料、查资料、查信息系查信息系1、企业应结合机构设置情况,合理确定各等级风
15、险的管控层级。风险分级管控(90 分)2、根据风险分级管控原则,确定风险点、危险源的管控层级,落实管控责任。否决项:否决项:根据相关记录文件,抽查 10%相关岗位人员,5 人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的,部门负责人、岗位企业主要负责人、录、安全检查表分3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员,析记录等资料。未掌握相应管控风险内容的,每人次扣 5 分。询问:询问:统:统:2、各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员,落实管控责任的,每项扣 2 分。工作危害分析记9考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分验
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- 关 键 词:
- 体系 建设 标准
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