中航重机:中航重机2022年半年度报告.PDF
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1、2022 年半年度报告 1/220 公司代码:600765 公司简称:中航重机 中航重机股份有限公司中航重机股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/220 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议
2、。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人冉兴冉兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋贵奇宋贵奇及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)胡军胡军声明:声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内,公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈
3、述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析,描述了可能面对的挑战和存在的风险,敬请查阅;本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈
4、述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/220 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.19 第六节第六节 重要事项重要事项.22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.42 第十节第十节 财务报告财务报告.43
5、备查文件目录 载有法人代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。备查文件目录 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。2022 年半年度报告 4/220 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 航空工业通飞 指 中航通用飞机有限责任公司 中航重机 指 中航重机股份有限公司 宏远公司 指 陕西宏远航空锻造有限责任公司 安大公司 指 贵州安大航空锻造有限责任公司 景航公司 指 江
6、西景航航空锻铸有限公司 卓越公司 指 中航卓越锻造(无锡)有限公司 特材公司 指 中航特材工业(西安)有限公司 高新公司 指 中航(沈阳)高新科技有限公司 激光公司 指 中航天地激光科技有限公司 力源公司 指 中航力源液压股份有限公司 永红公司 指 贵州永红航空机械有限责任公司 新能源公司 指 中国航空工业新能源投资有限公司 检测公司 指 中航金属材料理化检测科技有限公司 安吉精铸 指 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中航重机股份有限公司 公司的中文简称 中航重机 公司的外文名称 AVIC
7、HEAVY MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 AVICHM 公司的法定代表人 冉兴 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王志宏 杨科思 联系地址 贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层 贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部1号楼5层 电话 0851-88600765 0851-88600765 传真 0851-88600765 0851-88600765 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 贵州双龙航空港经济区太升国际A栋3单元5层 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 贵阳市南明区机
8、场路1号多彩航空总部大楼1号楼5层 公司办公地址的邮政编码 550005 公司网址 2022 年半年度报告 5/220 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报等 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 证券法务办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中航重机 600765 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币
9、主要会计数据 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 5,077,440,134.61 4,431,811,290.29 14.57 归属于上市公司股东的净利润 560,234,352.97 270,075,990.72 107.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 555,707,996.31 265,843,041.98 109.04 经营活动产生的现金流量净额-342,433,315.41 698,765,030.56 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 9,753,223,008.85 9,35
10、9,613,483.20 4.21 总资产 19,863,000,322.40 19,684,745,604.80 0.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)0.38 0.21 80.95 稀释每股收益(元股)0.38 0.21 80.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.38 0.20 88.19 加权平均净资产收益率(%)5.83 3.94 增加 1.89 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.78 3.88 增加 1.90 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说
11、明 适用 不适用 根据企业会计准则第 34 号每股收益第四章第十三条“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对上年同期数进行了调整。2022 年半年度报告 6/220 项目名称 变动比例(%)主要原因 营业收入 14.57 市场订单增加,产品交付能力提升 归属于上市公司股东的净利润 107.44 营业收入同比增长,成本费用增幅小于收入增幅,利润率得到提升 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109.04 营业收入同比增长,成本费用增幅小于收入增幅,利润率得到
12、提升 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期现金回款同比减少且公司开具的应付票据于本期到期付现较多 基本每股收益(元/股)80.95 公司盈利大幅增长,基本每股收益也随之增加 稀释每股收益(元/股)80.95 公司盈利大幅增长,基本每股收益也随之增加 加权平均净资产收益率(%)增加 1.89 个百分点 公司盈利大幅增长,加权平均净资产收益率也随之增加 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益-231,679
13、.85 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,071,071.66 债务重组损益-2,372,227.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-718,632.16 减:所得税影响额 910,512.60 少数股东权益影响额(税后)311,662.68 合计 4,526,356.66 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 2022 年
14、半年度报告 7/220 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说报告期内公司所属行业及主营业务情况说明明 (一)行业情况 报告期内,公司主要从事锻铸、液压环控等业务,属于制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。国家创新驱动发展战略纲要中明确提出 2050 年建成世界科技创新强国“三步走”目标;中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议中再次提出将航空航天作为战略新兴产业大力发展,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。上述政
15、策都将为公司锻铸和液压环控业务带来新的发展机遇。1锻铸造业务 锻铸造业作为机械制造基础性行业,对装备制造和国防建设具有重要意义,是关系到国家安全和国家经济命脉不可或缺的战略性基础行业。锻件是装备制造行业的基础,在航空、船舶、工程机械、电力设备、高速列车等均大量使用,在机械装备中,锻件在整机中所占比重较高,其中85%左右的飞机构件为锻件;铸件在主要机电产品类型中所占比重较大,例如通用机械、机床、轻纺机械等机电产品的铸件比例均在 70%以上。中国是世界锻铸件第一生产大国,国外知名锻铸企业已形成原材料、熔炼合金、锻铸造成形、机加工、简装和部装等完整的产业链条,提升了整体竞争能力。同时,国外企业较高的
16、模拟仿真水平和对设备的个性化改造,提高了锻铸产品质量和生产效率。因此,锻铸产品正在向高端、精密化、大型化转型。2.液压环控业务 液压和热交换器都属于装备制造业的基础性产业,产品蕴含着装备制造业的核心制造技术,广泛应用于国民经济建设各领域,是我国从制造大国向制造强国成功转型的标志性产业之一。从长远看,在国内高铁、公路等基础设施及农业现代化建设的带动下,市场对工程、农用机械的需求将持续增加,液压基础件和热交换器产品将拥有长期、稳定的市场。但当前液压行业和热交换器行业都具有大而不强的特点,主要体现在低端液压元件过剩,高端市场被国外先进企业占据,2022 年半年度报告 8/220 国内液压和热交换器产
17、品亟待转型升级。为改变这种局面,一方面,国家相继出台了装备制造业调整和振兴规划、机械基础零部件产业振兴实施方案等政策,为液压环控行业的发展提供了政策支持。另一方面,随着土地流转政策的深入实施,农业生产组织模式的变革将为新一代农业机械发展带来新的机遇,驱使整个产业链向好的方向发展,我国工程机械高端配套件自主化不断提高,工程机械逐步发展壮大并走出海外,均为液压环控产业发展提供市场支撑。从目前看,公司各项业务所属行业的竞争格局未发生大的变化,未出现对公司未来经营业绩和盈利能力影响较大的因素。(二)主营业务 1锻铸业务 公司锻造业务涉及国内外航空、航天、电力、船舶、铁路、工程机械、石油、汽车等诸多行业
18、。国内产品主要是飞机机身机翼结构锻件、中小型锻件,航空发动机盘轴类和环形锻件、中小型锻件,航天发动机环锻件、中小型锻件,汽轮机叶片,核电叶片,高铁配件,矿山刮板,汽车曲轴等产品。国外产品主要为罗罗、IHI、ITP 等公司配套发动机锻件,为波音、空客等公司配套飞机锻件。公司铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机等液压铸件,叉车零部件、管道阀门以及航空等铸件。2022 年上半年,公司锻铸业务实现营业收入 41.56 亿元,同比增长 25.83%。锻铸业务下游行业众多,行业没有明显的周期性。2液压环控业务 公司的液压环控业务主要包括液压和热交换器两部分。液压产品主要是高压柱塞泵及马达,
19、产品广泛为航空、航天、工程机械等多个领域配套,部分产品出口欧美等国家和地区,并为美国 GE、史密斯等公司配套生产民用航空零部件。2022 年半年度报告 9/220 热交换器业务主要研制生产列管式、板翅式、环形散热器、胀接装配式、套管式热交换器及铜质、铝质、不锈钢等多种材质、多种形式的热交换器及环控附件,广泛为国内航空航天、工程机械、空压机、医疗、风电等民用领域配套,民用产品实现批量出口。2022 年上半年,公司液压环控业务实现营业收入 9.21 亿元,因苏州公司混改后不再纳入合并范围的影响,同比下降 18.36%。液压环控业务下游行业众多,行业没有明显的周期性。二、二、报告期内核心竞争力分析报
20、告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在技术优势,多年来公司始终坚持强军首责,突出主业,紧跟国内航空业发展的节奏,研制的产品几乎覆盖国内所有飞机、发动机型号,同时在此基础上为国外航空企业提供配套服务。公司在航空锻造产品的研制生产方面积累了雄厚的技术实力。在整体模锻件、特大型钛合金锻件、难变形高温合金锻件、环形锻件精密轧制、等温精锻件、理化检测等方面的技术居国内领先水平,拥有多项专利;在高技术含量的航空材料(如各种高温合金、钛合金、特种钢、铝合金和高性能复合材料)应用工艺研究方面,居行业领先水平。公司基于航空技术背景,在液压、热交换器领域形成了较强的技术优势,具有代表性的是
21、液压泵马达的变量控制技术、复杂条件(高速、高压、高温)下的摩擦副配对研究技术、离子注入技术、动静压密封技术,以及散热器的真空钎焊、复杂异形关键件制造、异形钣金件焊接、试验验证等技术,在国内同行业中具备明显的领先优势。公司在报告期内的核心竞争力与前一报告期比较,持续稳步提升。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年上半年,公司坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调,统筹疫情防控和生产经营“双线作战”,以市场为牵引,以客户为中心,不断深化改革,创新管理,积极应对外部形势变化,协调内部资源有效利用,持续强化质量专项整治,深入推进稳链、固链、强链工作,保障供应链安全稳定,加大市场
22、开拓力度,狠抓两金压控、降本增效、扭亏减亏等专项工作,凝心聚力,2022 年半年度报告 10/220 攻坚克难,经过不懈努力,主要经营指标实现稳步增长,顺利完成“双过半”任务,经济运行质量和效益持续改善。公司主要业务情况分析如下:1.锻铸业务 2022 年上半年,中航重机锻铸产业实现营业收入 41.56 亿元,同比增长 25.83%。其中,航空业务实现营业收入 35.85 亿元,同比增长 28.06%,占锻铸板块收入比为 86.26%;非航空业务实现营业收入 5.71 亿元,同比增长 13.38%,占锻铸板块收入比 13.74%。在航空业务方面,公司以满足客户需求为牵引,不断增强服务意识,提升
23、客户满意度,努力扩大市场份额,为年度生产经营任务提供了有力支撑。在非航空业务方面,随着国家系列稳增长措施密集落地,政策助力电力、交通、水利及新能源等基建领域,不断激发市场活力,市场需求有望进一步扩大,公司通过不断优化生产结构,提速生产节奏,提高生产效率,以工艺改进、质量提升和成本控制提升综合竞争力,紧跟国家发展战略导向,开拓新客户、新产品,非航业务实现稳步增长。2.液压环控业务 2022 年上半年,中航重机液压环控产业实现营业收入 9.21 亿元,其中:航空业务实现收入6.28 亿元,同比增长 3.61%,占液压环控收入比为 68.11%;受报表合并范围变化影响,非航空业务实现收入 2.93
24、亿元,同比下降 43.82%,占液压环控收入比为 31.89%。在液压业务方面,力源公司不断强化客户服务意识,狠抓产品技术质量提升工作,高质量完成各项科研生产任务,*关键技术及应用项目获得贵州省科技进步奖一等奖。在热交换器业务方面,永红公司加强客户沟通交流,结合不同类别产品个性需求,以技术为支撑,采取不同的市场开发策略,维护传统优质市场,同时积极争取新项目,上半年累计完成 60 余项新项目的开发,培育未来经济增长点,顺利开拓多家新客户。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和
25、预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用不适用 2022 年半年度报告 11/220 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 5,077,440,134.61 4,431,811,290.29 14.57 营业成本 3,618,367,988.48 3,211,065,362.80 12.68 销售费用 34,497,136.78 30,112,293.16 14.56 管理费用 303,750,848.6
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