湘潭锂电用导电炭黑项目可行性研究报告_参考模板.docx
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1、泓域咨询/湘潭锂电用导电炭黑项目可行性研究报告目录第一章 项目建设背景、必要性7一、 锂电用导电炭黑:产品差异化显著,性能差距较大7二、 导电炭黑开启国产替代,碳纳米管渗透持续提速8三、 高水平引进来走出去8第二章 项目概述10一、 项目概述10二、 项目提出的理由12三、 项目总投资及资金构成13四、 资金筹措方案14五、 项目预期经济效益规划目标14六、 项目建设进度规划15七、 环境影响15八、 报告编制依据和原则15九、 研究范围16十、 研究结论16十一、 主要经济指标一览表17主要经济指标一览表17第三章 项目建设单位说明19一、 公司基本信息19二、 公司简介19三、 公司竞争优
2、势20四、 公司主要财务数据22公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据23五、 核心人员介绍23六、 经营宗旨25七、 公司发展规划25第四章 市场分析30一、 行业趋势:从单一化走向多元化30二、 导电炭黑:锂电用高端特种炭黑,行业供不应求,开启国产替代32第五章 项目选址方案34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 打造对外开放平台38四、 项目选址综合评价38第六章 建筑工程技术方案39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表45第七章 SWOT分析47一、 优势分析(S)47二、 劣势分析(W)49三、 机
3、会分析(O)49四、 威胁分析(T)50第八章 运营模式分析58一、 公司经营宗旨58二、 公司的目标、主要职责58三、 各部门职责及权限59四、 财务会计制度62第九章 法人治理结构70一、 股东权利及义务70二、 董事74三、 高级管理人员79四、 监事82第十章 节能分析84一、 项目节能概述84二、 能源消费种类和数量分析85能耗分析一览表86三、 项目节能措施86四、 节能综合评价87第十一章 组织架构分析89一、 人力资源配置89劳动定员一览表89二、 员工技能培训89第十二章 劳动安全评价91一、 编制依据91二、 防范措施92三、 预期效果评价98第十三章 原材料及成品管理99
4、一、 项目建设期原辅材料供应情况99二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理99第十四章 投资估算及资金筹措101一、 投资估算的依据和说明101二、 建设投资估算102建设投资估算表106三、 建设期利息106建设期利息估算表106固定资产投资估算表108四、 流动资金108流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表111第十五章 经济效益及财务分析113一、 经济评价财务测算113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及
5、利润分配表118二、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表120三、 偿债能力分析121借款还本付息计划表122第十六章 招投标方案124一、 项目招标依据124二、 项目招标范围124三、 招标要求125四、 招标组织方式127五、 招标信息发布129第十七章 总结评价说明130第十八章 补充表格132营业收入、税金及附加和增值税估算表132综合总成本费用估算表132固定资产折旧费估算表133无形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表135项目投资现金流量表136借款还本付息计划表137建设投资估算表138建设投资估算表138建设期利息估算表139固定资产投资估算表140流动资金
6、估算表141总投资及构成一览表142项目投资计划与资金筹措一览表143第一章 项目建设背景、必要性一、 锂电用导电炭黑:产品差异化显著,性能差距较大低比表面积、高吸油值、低金属离子含量是导电碳黑成功应用的核心技术指标。粒径及比表面积:炭黑粒径表示碳黑原生粒径,比表面积是指单位质量或单位体积内炭黑粒子表面积的总和。粒径小,比表面积大,具有更好的离子和电子导电能力,有利于电解质的吸附而提高离子电导率。支链结构:支链结构能够与活性材料形成链式导电结构,增加导电接触点,有助于提高材料的电子导电率。DBP吸收值(结构值):炭黑的结构可以用DBP(邻苯二甲酸二丁酯)吸收值来测量。表面官能团:表面官能团的多
7、少决定了碳黑分散难易程度,官能团越多相对易分散,但过多又会减弱导电性能。金属离子含量:金属离子含量过高会导致电池自放电现象,影响安全性能,一般锂电用导电炭黑金属离子含量要求较高,一般需小于10ppm。目前国内锂离子电池导电剂仍以传统导电剂导电炭黑为主,其中SP产品为市场主流。SP导电炭黑:属于小颗粒导电炭黑,价格便宜实用,没有储锂功能,只起导电作用。科琴黑:只需要极低的添加量就可以达到高导电性,与其他用于电池的导电炭黑相比较,科琴黑具有独特的支链状形态,导电体导电接触点多,支链形成较多导电通路,因而只需很少的添加量即可达到极高的导电率(其他碳黑多为圆球状或片状,故需要很高的添加量才能达到所需的
8、电性)。乙炔炭黑:是由碳化钙热解时副产气分解精制得到的纯度99%以上的乙炔,经连续热解后得到的炭黑。将反应炉内部升温至乙炔分解起始温度800以上后,导入乙炔开始进行热分解。反应温度应保持在1800左右。炉内温度可通过反应炉外筒水冷夹套进行控制。二、 导电炭黑开启国产替代,碳纳米管渗透持续提速导电剂:锂离子电池关键辅材,对改善电池导电性能、容量发挥、倍率性能、循环性能有着重要的作用。1)正极:正极材料活性物质导电性差,导电剂可以提高电极材料活性物质与集流体之间的导电性;2)负极:削弱负极材料的膨胀系数问题,提高循环寿命;3)导电剂体系;炭黑类、导电石墨类和VGCF属于传统的导电剂;碳纳米管和石墨
9、烯属于新型导电剂材料。三、 高水平引进来走出去把招商引资作为推动高质量发展的重中之重,瞄准“三类500强”企业,围绕湘潭产业定位和布局,开展精准招商、产业链招商,积极承接先进发达地区产业产能转移。发挥潭商大会、异地商会等平台作用,实施“潭商回流”计划,旗帜鲜明引导支持潭商把产业、技术、信息、资本带回家乡,设企业总部、办实体企业、建生产基地、搞研发中心。坚持引资引技引才引智相结合,大力发展总部经济、院所经济,吸引高层次创新创业人才及团队落户。依托“一带一路”、中非经贸博览会等平台展会,组织企业走出去,深化优势产能、优质产品、基础设施领域国际合作。推动潭品、潭企、潭资“抱团出海”,发展多元化贸易。
10、统筹整合外事工作资源,深化友城合作。第二章 项目概述一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:湘潭锂电用导电炭黑项目2、承办单位名称:xxx(集团)有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:钱xx(二)主办单位基本情况当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主
11、。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用
12、,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持
13、优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx吨锂电用导电炭黑/年。二
14、、 项目提出的理由催化剂、纯化、分散技术是主要技术壁垒。催化剂:催化剂是决定碳纳米管管径、纯度的关键,不同公司使用的催化剂不同得到产品具体差异明显,催化剂生产的质量、性能将直接影响后续产出的碳纳米管质量。分散:碳纳米管比表面积大、长径比高,容易团聚,实际导电效率低,不易分散,一般通过分散剂、NMP/去离子水溶解、分散碳纳米管以制备碳纳米管导电浆料提升导电性,以方便电池厂使用。纯化:不同品质产品需要经过不同的纯化工序,其中高温氧化主要除去碳纳米管粗粉中无定形碳杂质;酸洗提纯、石墨化主要除去碳纳米管粗粉中的催化剂金属杂质。碳纳米管粗粉经过纯化工序后得到碳纳米管纯粉,纯化工序越复杂,纯化后的碳管性能
15、越好。到二三五年,基本实现社会主义现代化,全市经济实力、科技实力大幅提升,产业发展、创新创业、改革开放、民生保障、城乡融合等方面走在全省前列,区域竞争力、影响力显著增强,国内外知名度、美誉度持续跃升;基本建成“四区一地”,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成现代化经济体系、形成对外开放新格局;人民平等参与、平等发展权利得到充分保障,基本建成法治湘潭、法治政府、法治社会,基本实现治理体系和治理能力现代化;长株潭区域一体化全面实现;红色基因深深根植,社会文明达到新高度,文化软实力显著增强;生态环境根本好转,绿色生产生活方式广泛形成,人与自然和谐共生,美丽湘潭目标基本实现;人口加速集
16、聚,就业更加充分,中等收入群体显著扩大,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,平安湘潭建设达到更高水平,人民生活更加美好,人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资21396.66万元,其中:建设投资16668.96万元,占项目总投资的77.90%;建设期利息217.24万元,占项目总投资的1.02%;流动资金4510.46万元,占项目总投资的21.08%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资21396.66万元,根据资金筹措方案,
17、xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)12529.75万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额8866.91万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):40900.00万元。2、年综合总成本费用(TC):34035.22万元。3、项目达产年净利润(NP):5009.69万元。4、财务内部收益率(FIRR):16.80%。5、全部投资回收期(Pt):6.16年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):17195.37万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月
18、的时间。七、 环境影响本项目的建设符合国家的产业政策,该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施,认真履行“三同时”制度后,各项污染物均可实现达标排放,且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言,该项目是可行的。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。(二)编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须
19、可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。九、 研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项
20、目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。十、 研究结论由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积71862.821.2基底面积27733.551.3投资强度万
21、元/亩250.812总投资万元21396.662.1建设投资万元16668.962.1.1工程费用万元14627.592.1.2其他费用万元1581.372.1.3预备费万元460.002.2建设期利息万元217.242.3流动资金万元4510.463资金筹措万元21396.663.1自筹资金万元12529.753.2银行贷款万元8866.914营业收入万元40900.00正常运营年份5总成本费用万元34035.226利润总额万元6679.597净利润万元5009.698所得税万元1669.909增值税万元1543.2310税金及附加万元185.1911纳税总额万元3398.3212工业增加值
22、万元12006.3313盈亏平衡点万元17195.37产值14回收期年6.1615内部收益率16.80%所得税后16财务净现值万元4362.69所得税后第三章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:钱xx3、注册资本:830万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-7-177、营业期限:2014-7-17至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事锂电用导电炭黑相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
23、营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心
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