市财政局2021关于严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查汇报材料.docx
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1、市财政局2021关于严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查汇报材料市财政局:严格按照市财政局市纪委机关市审计局关于印发的通知(财政监20号)的文件要求,结合十二个重点领域方面开展自查。现将我单位自查报告如下:一、预算管理方面一是预算编制准确。严格结合市财政局预算编制明确范围、标准、人员和公用预算按照定员定额标准编制本部门预算,编制结转资金与上年部门决算数据衔接。每年度预算结合下年度计划开展活动,按照“二上二下”时间节点,履行集体决策程序。二是预算执行规范。本单位不存在非税收入,按时缴纳银行利息至国库指定账号,不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况、不存在违规发放
2、工资、奖金、津贴补贴等问题。三是结转资金符合政策规定。二、支付管理方面每年年底制定下年度预算编制用款情况,加强用款计划管理,严格资金支付,并安排单位财务工作人员统一管理省政府财政管理信息系统数字证书。三、货币资金管理方面严格库存现金管理,严格执行库存现金限额标准,建立大额现金提取审批制度。安排财务人员定期和不定期抽查盘点库存现金,于每月底结合银行月对账单明细逐笔核对银行存款收支明细信息。不存在违反规定私设“小金库”情况、不存在违规将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况、不存在采取购买理财产品方式存放资金情况。四、会计管理方面单独配备会计岗、出纳岗,严格按照会计法和国家统一会计制度规定,
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