某建材实业有限公司技术质检部管理制度范本.docx
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1、 LYQB宁夏凌云建材实业有限公司企业标准Q/LY3008312016 发放号:技术质检部管理制度 版次:B 受控状态:修改号: 4 修订:许宝青 审核:王振批准:尤兆云20151210 发布 20160210实施 目 录一、管理体系1、组织构架图1.1技术质检部部门职能说明书1.2岗位说明书 1.2.1技术质检部部长岗位说明书1.2.2技术员岗位说明书1.2.3试验员岗位说明书1.2.4质检员岗位说明书2、 部门管理制度 2.1技术文件管理制度 2.2技术质检部资料管理办法2.3技术质检部卫生管理办法2.4技术质检部报表及记录管理制度二、产品执行技术标准(另行装订)3、产品标准 3.1产品执
2、行标准3.2产品引用标准3.3产品内控标准3.3.1环形混凝土电杆工艺内控标准3.3.2环形混凝土电杆工艺操作规程3.3.3钢筋混凝土排水管工艺内控标准 3.3.4钢筋混凝土排水管工艺操作规程 3.3.5钢纤维混凝土检查井盖工艺内控标准 3.3.6钢纤维混凝土检查井盖工艺操作规程 3.3.7钢纤维混凝土水箅盖工艺内控标准 3.3.8钢纤维混凝土水箅盖工艺操作规程 3.3.9组装式钢筋混凝土电缆沟槽工艺内控标准 3.4.0组装式钢筋混凝土电缆沟槽工艺操作规程 三、作业指导书 4.工艺、技术、质量管理制度 4.1砂石料厂管理制度4.2原材料检验规程4.3生产过程质量控制办法4.4工艺技术、安全操作
3、交底规程(通用)4.5原材料采购管理制度4.6不合格品的处理办法4.7实验室制度4.7.1实验管理制度4.7.2实验室工作制度4.8生产车间计量配料管理制度4.9原辅材料评价规定4.10计量器具4.10.1计量管理制度4.10.2游标卡尺自校规程4.10.3混凝土试模自校规程4.10.4砂浆试模自校规程4.10.5坍落度筒及捣棒自校规程4.11工序监控点控制标准(另行装订)4.11.1重点工序操作的细则4.11.2工艺岗位技术交底标准4.12质量管理考核制度4.12.1生产、质检考核管理办法(另行装订)4.13排水管胶圈质量管理制度4.14机械设备报废制度4.15排水管运输及安装规则4.16产
4、品检验管理制度4.17半成品检验规程4.18产品检验4.181产品检验规程4.182产品检验规程 4.19产品出厂检验规程4.20产品入库、在库、出库管理制度4.21供方评价规定4.22售后服务管理制度4.23关键设备自校规程4.24排水管内水压试验规程四、工艺技术调整制度(通用) 五、培训制度 410技术质检部部门职能说明书 部门职 能责 任权 利技 术 质 检 部1.是公司生产技术、质量管理的全权部门。2.保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常,迅速处理改善,以确保及提高产品质量。3.负责起草、编制、修订公司的工艺技术标准和各项质量标准及检验规程。4.督导并协助生产部门改善、提高产
5、品质量,建立健全质量管理制度,推行全面质量管理。5.依据公司的各项规章制度、技术规程对原材料进厂,生产过程质量进行严格控制,对产品检验标识、入库、堆垛行使全面管理。6.协助生产部对生产在编人员进行全面管理。7.会同公司生产部,对设备、工装的运行、维修、保养进行全程监督。8.对产品的质量事故及操作事故,进行全面的分析判断和处理并报告,制定纠正及预防措施,并跟踪验证。9.对生产操作人员定期进行培训、考试,提高操作水平。10.处理用户投诉,协调解决用户工地产品质量问题,代表公司与顾客,政府质量监督部门进行监督业务的联系。1.对公司生产技术和产品质量负完全责任。2.负责公司质量管理制度的推行。3.对起
6、草、编制、修订公司的工艺技术标准和各项质量标准及检验规程的准确性、可行性负责。4. 对公司原材料的进厂、生产过程的监督、产品的验收、入库、堆垛负责。5.对协助生产部门全面管理生产在编人员负责。6.协同生产部,对工装、设备的运行、维修、保养的监督负责。7.对产品质量事故的分析判断及处理报告的准确性负责。8.对培训生产操作人员负责。9.对产品销售后技术服务负责。1.对影响公司生产技术和产品质量的因素,有权进行禁止。2.对阻碍和影响公司质量管理制度推行的有权进行处罚。3.对违反工艺技术标准及检验规程的有权进行处罚。4.对不合格的原材料有权禁止进厂。5.对协助生产部门管理生产在编人员,有建议任免、奖罚
7、的权力,6.对影响产品质量的工装、设备有权禁止使用。7.有权制止不合格品的发货。8.有权对产品质量事故进行分析和判断,有权行使相应的处罚。 技术质检部部长岗位说明书 岗位名称定员职 能责 任权 利质 检 部 长1人1.是公司的质量管理全权责任人。2.是质量系统的建立者和监督执行者。3.是原材料进厂、在线生产、产品评判到客户满意全过程的监督者。1.完善质量保证体系。2.负责公司质量管理体系文件的控制和执行。负责技术文件的编制、修订、发放和存档管理。3.根据本部门的特点对其岗位进行合理的设置。4.对岗位工进行技术交底及上岗培训。5.负责产品和生产过程的监控和测量,编制各类检验规程组织实施,并及时做
8、出调整和纠偏。6.负责对不合格品的识别和控制,并跟踪不合格品的处置结果。7.及时对产品质量做出分析总结。8.负责质检部的日常工作,带领全体技术质检人员普及质量宣传教育工作,努力提高全员质量意识。9.及时对部门工作做出分析总结。提升部门工作目标及行动。1.有督导检查各操作岗位工作计效程序的权利。2.有建议选拔培养岗位工的权利。3.有纠偏的权利。4.对不合格材料进场制定建议处罚权。5.有对不合格品产品的判罚权。6.对本部门人员进行考核和提出奖惩意见。7.对本部门职责范围内的事项做出决定和处置。8.有对其他部门违纪、违规行为的建议罢免处罚权利。 技术员岗位说明书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利
9、技 术 员2名1.严格遵守公司的各项规章制度。2.在总工程师、技术主管的领导下,开展企业工艺技术工作和工艺管理工作,在相关技术工作方针和企业规定下,初步拟订工艺技术组织及实施方案。3.编制产品的工艺文件,出具技术交底书,制定材料消耗工艺定额。4.深入生产现场,掌握生产产品的质量情况,指导、督促车间操作人员的生产工作,及时解决生产中出现的工艺技术问题,搞好工艺技术服务工作。5.落实好产前指导、产中监控、产后检查验收的质量管理方针。6.积极开展技术攻关和技术改进工作,对技术改进方案与措施负责实施,不断提高工艺技术水平。7.参与工艺技术管理制度的起草和修订工作,督促车间操作人员遵守工艺规程,搞好工艺
10、管理监督执行工艺记录。8.搞好本部门工作目标的展开和检查,落实工作。9.服从管理,认真完成总工程师、技术主管布置的各项临时任务。10.加强专业知识的学习,努力提高技术水平。11.服从质检部的管理和分配,接受部长的考核。1.对在计划规定期限内未完成工艺准备工作,而影响进度和生产任务完全负责。2.对因工艺编制或工装设计问题导致产品报废或返修,造成经济损失负责。3.对解决生产中发生的工艺技术问题不及时采取措施影响生产负责。4.对参与审查签署的工艺技术文件,工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性负责。5.对由于工艺设计不合理,早晨个不良影响负责。6.对在工艺技术上发生失密、泄密现象负责。7.对没
11、有搞好本部门工作目标负责。1.按规定审批程序,对工艺文件,工装图纸有提请更改权,对制定的工艺文件有解释权和纠正权。2.对车间执行工艺的情况有检查、监督权,对违反工艺纪律的行为有禁止权和处罚权。3.有权参加各类技术性会议,进行技术交流、技术攻关,对操作人员进行督促和指导。4.对与工艺工作相关人员的奖惩、晋升、晋级有建议权。 实验员岗位说明书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利试 验 员1名1.试验员是材料试验和技术试验的直接责任人,服从总工程师、技术主管的管理,对所要求的事项严格执行。2.保质保量地完成公司部门下达的各项试验任务。3.作好试验前各项准备,做好试验抽样检查样品,正确分样。4.标准
12、、仪器设备量值,检测仪器设备运转是否正常,环境是否符合标准要求。5.严格按照受检产品的技术标准、试验操作规程及有关规定进行试验。6.严格按技术要求逐项作好记录,并保证数据的真实性及准确性,不得擅自取舍。7.出具试验报告单,对试验数据的准确性负责,并按规定报送质检部审核。8.对公司计量器具、仪器仪表定期校验,并按规范要求编制校验计划,做好校验台帐、校验记录。9.在质检部不到位时,代替质检员的工作。10.严格遵守公司的各项规章制度。1.对在计划规定期限内未完成下达的试验任务,而影响技术试验进度和生产任务完全负责。2.对因没有准备全试验仪器设备而耽误试验任务负责。3.对因试验过程中,出现数据不准确,
13、记录不周全而引发的技术事故负责。4.对不及时出具试验报告单而造成的后果自负。5.及时对进厂原料取样检验或取样委托检验;按校验计划的要求对计量仪器仪表送检。承担因检验送样不及时造成的技术、质量事故责任。6、承担对试验室管理不到位的责任。1.有权出具试验报告,并对不正确的技术标准向质检部长提出更改的建议。2.有权制订校验计划和编制校验台帐。3.依据公司管理制度,对试验室行使管理。4.在替代质检员时,有权行使质检员应有的权利。 质检岗位说明书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利质 检 员5名1.质检员是产品检验和工艺控制的直接责任人,服从总工程师、技术主管的管理,对所要求的事项严格执行。2.贯彻执
14、行公司产品质量内控标准,依据内控标准对生产过程中行使质量管理权,落实岗位责任制。3.对入厂的原材料进行复检,做好原材料进厂检验记录,原材料不合格时,及时与采购员联系确定处置办法。4.依据工艺标准、工艺规程,对关键过程、特殊过程实施监控和测量,完善各项检验记录。5.对过程实施监控与测量,实施全数或抽样检验。完善检测记录,对一般不合格品进行处理,对严重不合格品开具质量事故报告单,确定处置方案。6.对普遍存在的问题进行分析,开具不合格评审报告单,交车间和科室各一份存档。7.依据产品验收标准对产品进行检验,并做出结果判定,对合格品填写产品合格证,对不合格品提出整改和改进措施。8.掌握车间生产流水过程,
15、对存在质量问题产品提出持续改进建议。9.建立健全产品检验档案。包括:原材料、过程监控、测量检验及记录、验收单、合格证等原始检测记录。10.加强专业知识的学习,努力提高技术水平。11.服从质检部的管理和分配,接受部长的考核。1.对不合格原材料进厂,而影响生产任务和产品质量负完全责任。2.对在因工艺监控过程中,失误或监控不到位而导致产品不合格负责。3.对因检测不准确或检测记录不完善导致生产或质量出现偏差负责。4.对因产品检验中出现漏洞、错检、重复检承担全部责任。5.对原始检查记录的准确性、真实性负责。6.对所有检验的产品质量负责。1.有权处置和禁止不合格原材料入厂。2.对车间执行工艺的过程有监督、
16、检查权,对违反工艺要求的行为有禁止权和200元以内处罚权。3.在产品检验中,有权对一般不合格品进行处置;对严重不合格品,有权开具事故报告单,确定处置方案。4.规范生产,对提高产品质量有建议权。5.根据验收结果,有权出具产品入库单和产品10天及全自动的验收汇总表。6.有对班组长行使控制质量的权利。编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第57页 共57页宁夏凌云建材实业有限公司技术文件管理制度1. 目的1.1 技术文件作为企业的重要文件,属于企业的机密,应妥善保管,为了保证技术文件的合理性、安全性,特制定本制度。2. 文件管理分类1国家标准、行业标准、企业标准、产品质量
17、计划、工艺规程、半成品、成品验收标准等文件由技术质检部主管;2设备有关的资料,设备规程和管理制度等由生产部主管;3采购计划、合同等采购文件、合格供方资料由采购部主管;4销售合同、顾客要求、投诉及来往信函、文件等由营销部主管;5质量手册、程序文件、外来行政文件、内部行政文件、人力资源有关资料由办公室主管。3文件的编写、审核及审批、发放3.1技术文件由技术部根据生产需要编写,交由总经理审核。3.1.1审查核对文件内容是否与现实要求(标准、规范)相一致;3.1.2审查核对文件规定的职责是否明确与落实;3.1.3审查核对文件规定的措施和方法是否可行;3.1.4审查核对工作环节之间接口关系是否明确和协调
18、。3.2总经理对文件进行审查后,技术质检部将总经理审查通过后的文件进行印制,并及时、准确地将文件下发给相关执行部门,技术部准确无误的将文件归类存档,并定期整理。4.文件的更改和换版4.1文件需要更改时,由文件主管部门填写文件变更通知单,注明更改内容,经主管单位负责人审核;4.2文件更改批准后,由更改人实施更改,发放修改后的文件,同时收回作废的文件,且加盖“作废”印章;4.3文件更改的原本应附有文件更改申请单。5、档案管理 5.1凡属绝密机密技术资料与本人工作无关不得查借阅,因工作需要必须经主管领导批准方可查阅;5.2严禁私自复印,摘录绝秘技术资料;5.3凡调离本公司职工,必须归还全部技术资料,
19、方可办理调动手续,否则追究其一切责任;5.4凡借出的图纸,资料不得损坏,删改,涂抹,剪贴,拆分。6、 档案销毁6.1对已失效的档案,认真鉴定,编制销毁清册,该清册永久保存;6.2对须销毁的档案, 填写文件销毁申请单,经董事会或总经理批准后,方能销毁;6.3销毁时要有两人以上监销,并在清册上签字。 宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部资料管理办法1. 目的与范围1.1 为规范技术质检部资料管理,根据总公司下发的资料管理办法的规定,特制定本部门资料管理办法。1.2 本办法规定了宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部资料的建档范围、归档程序、归档要求及借阅办法。1.3本办法适用于宁夏凌云建材实业有限公司技
20、术质检部资料的管理工作。2.建档范围2.1各管线监控、验收、技术的资料。2.2各车间监控、验收、技术的资料。2.3总经办、办公室、技术部及其它相关部门下发的决定、决议、通知、指令、条例、规定、计划等。2.4各种原材料试验数据,仪表仪器校验资料。2.5各种工作计划、总结、申请、请示、建议、通知、报告、报表及汇总。 3.归档程序3.1各管线监控、验收、技术的资料由专线专人整理后,统一交付管理人归档3.2各车间监控、验收、技术的资料由各负责人整理后,统一交付管理人归档。3.3办公室、技术部下发有关文件由技术部部长接收后,统一交付管理人归档。3.4各试验数据及校验资料由试验员整理后,统一交付管理人归档
21、。3.5各工作计划、汇总、报表等整理后交付归档。3.6各种资料在交付时,必须含有清单,且于接收人相互签字确认。3.7接收后的资料均建立资料目录及注明时间,档案号以备查寻。4.归档要求4.1各种监控、验收、报表、汇总、仪表检验、原材料试验必须在每月10号统一交付管理。4.2各交付的资料内容必须齐全、整洁、准确资料。4.3所有资料必须附有封面,并注明资料填写的迄止时间。5.借阅5.1借阅资料时必须登记备注,资料不得遗漏、丢失。5.2未经登记备注,不得擅自领用。5.3不得私自涂改资料内容及数据。5.4不得将保密性的技术资料,给他人借阅。宁夏凌云建材实业有限公司体制技术部卫生区域管理办法1. 目的与范
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