2022整理-QP720100合同评审程序.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第9页 共9页1.目的通过建立程序,确定对合同内容的评审方式,确保合同履行和合同目标的实现。2.范围适用于所有供货合同(包括产品销售合同、协议书、电话、传真、信函等)。3.定义(无)4.职责4.1 总经理或其授权代表负责:主持合同评审;确定合同评审结论;当客户对所需产品有特殊要求时,应召集有关部门主管,对合同交货期、质量、技术及履行能力评估;产品合同的最后签订。4.2 采购组负责:生产所需材料供应能力的评审。4.3 业务主管负责:编制产品的预算及报价;与客户沟通、协调有关合同事宜,草拟合同,审核合同;负责新产品的样品给客户确认。
2、4.4 生产部负责:进行交货能力的评审;产品的生产与制造,确保合同目标的实现。4.5 品管部负责:产品质量满足能力的评审;拟定质量计划,确保合同质量目标的实现。生产技术要求的评审;确认产品的技术要求,确保产品的实现。5.工作程序 5.1 合同评审 业务主管在接到客户的合同、订单、电话、传真、信函后首先根据公司“产品目录”确认是定型还是非定型产品,并作以下处理: 5.1.1 定型产品的合同评审:业务主管应确认合同中的有关条款,包括品名、型号/规格、数量、交货期、价格等是否明确;并根据公司的“产能表”和库存情况对交货期作如下评审: A 如有库存则通知仓库出货,仓管员填写“送货单”出货。 B 如果没
3、有库存或库存不足应根据公司的“产能表”与公司的生产情况判断是否按照交货期交货,若能够准时交货则填写“联络单”分发品管部和生产部,否则应与客户进一步沟通协调有关交货期事宜。 C 所有合同需经业务主管确认并将评审结果直接填写在相应的合同/记录上。5.1.2非定型产品合同的评审:业务主管在接到客户的订货要求时经判断为非定型产品时,应会同有关部门主管针对合同有关条款进行评审并将评审的情况记录于“合同评审表”上。 5.1.3 非定型产品合同评审及职能分配: A.生产部负责:设备及生产能力的评审,以确定是否能够满足交货期的要求; B.品管部负责:技术能力、质量情况的评审,以确定是否能够满足客户的质量要求;
4、C.生管采购组负责:对材料供应能力的评审,以确定是否能够及时采购到生产上所使用的特殊材料。D.业务主管负责:与客户沟通,确保产品交付与服务的要求得到确认。 5.1.4 非定型产品合同评审确认可接收后应对合同作以下处理:A. 当客户要求时,业务主管负责样品给客户确认并与客户沟通。当客户有异议时业务主管主管根据问题的性质,与有关部门主管进行协调,使不一致的要求得到解决。B.不一致要求得到解决及合同条款可接受的情况下,最后由总经理签署合同并确认。C.合同签订后业务主管应填写“联络单”通知品管部和生产部。5.1.5 客户若以电话或口头形式订货应与客户确认订货要求(包括:品名、型号/规格、数量、交货日期
5、、质量要求等),并将有关情况记录于电话记录上。 5.2 合同更改 5.2.1 客户引起的合同更改,由业务主管主管负责根据情况并依据5.1有关条款重新进行评审,确认可接受时,由业务主管主管签发“联络单”通知各相关部门。 5.2.2 本公司引起合同更改,确认无法达到客户某些要求时,相关部门应发出“联络单”通知业务主管,业务主管与客户协调,经客户认可后,由业务主管签发“联络单”通知各相关部门。6. 参考资料(无)7. 报告和记录7.1 联络单(FM720101)7.2 合同评审表(FM720102)7.3 电话记录(FM720103)7.4 送货单(FM720104)7.5销售合同(订单、传真、购销
6、协议书、信函)(FM720105)1.目的建立公司文件和资料审核、分发及更新程序,使公司文件均能得到有效控制。2.范围适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的部门主管及个人。3.定义3.1 质量体系所产生的受控文件共3类:3.1.1 质量手册;3.1.2 程序文件;3.1.3 工作文件,包括如下:A.岗位职责;B.相关部门制订的图纸、工艺卡片、检验标准、操作规程和管理规定等。3.2 外来文件:非本公司制订的但用于本公司质量体系的文件,如法律、法规、标准、国际公约、惯例和顾客提供的文件等。4.职责4.1 质量手册:4.1.1 ISO推行小组负责编写质量手册及其更新版本; 4.
7、1.2 管理者代表负责审核质量手册的内容。4.1.3 董事长批准质量手册。 4.1.4 办公室负责:质量手册的分发、原稿的存档及作废版本处理。注:质量手册的分发参照质量手册控制分发名单。4.2 程序文件: 4.2.1 各部门主管负责编写与本部门相关的程序文件及其更新版本;4.2.3 管理者代表负责审核程序文件。4.2.4 董事长负责批准程序文件。4.2.5 办公室负责:分发程序文件;原稿的存档及处理作废版本。注:程序文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”,程序文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.3 工作文件:4.3.1 相关部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”及更新版本;4.3.2
8、 公司管理者代表负责审核“的工作文件”内容。4.3.3 董事长负责批准工作文件;4.3.4 办公室负责工作文件及更新版本的分发和原稿的存档及处理作废版本。注:工作文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”,工作文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.4 外来文件: 4.4.1 办公室负责:控制、分发外来文件及更新版本和处理作废版本;存档外来文件。4.4.2 各部门主管负责存档本部门使用的外来文件。5.要求5.1 总则受控文件的编写、审核、批准、更改、发行、存档、作废等,按本程序职责说明执行。5.2 受控文件分发前准备:5.2.1 文件的编号和批准:文件在经相关部门或个人在编写完成后进行如下处理
9、: A.编号:按照“ 5.12” 的要求进行编号。 B.批准:按照本程序“4.职责”的要求由相应的批准人在文件上签章使文件生效;5.2.2 受控文件的登记和标识: A.文件批准后并登录于“文件目录”中; B.交分发者的文件可以是原稿、复印件或传真方式。 C.若以原稿或复印件交分发者,则在作为原稿/复印件的文件首页背面盖“受控”章以便识别。 D.若以传真方式送分发者,分发者收到传真后在首页背面盖“受控”章以便识别。 E.对于分发给使用部门的原稿或复印件,应由文件的分发部门在相应的文件的首页正面加盖红色的“受控”章,以表明文件处于“受控”状态。 F.对于非受控文件,如:用于教育培训的文件等,应于首
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- 2022 整理 QP720100 合同 评审 程序
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