内部控制调查.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页 共5页客户内部控制制度调查表委托单位:序号已建内部控制制度名称建立时间备注负责人: 填表人: 填表日期:企业内部控制调查问卷委托单位: 填表人:被调查人: 复核人:会计期间: 调查时间:调查问题答案备注是否不适用一、货币资金1.出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记;2. 现金盘点是否不由出纳一人进行;3. 用于结算的印章是否分开保管;4. 用款申请是否在获得批准后才办理;5.支出是否均有审批手续;6. 库存现金是否置于安全位置,并规定保管责任;7. 是否规定不允许出租出借账户,是否规定不允许白条
2、抵库;8. 是否及时核对银行对账单,未达账项是否及时查找原因并处理;9现金、银行存款日记账是否定期与总账核对,不一致时及时查找原因;10. 现金日记账是否做到日清月结。二、存货、固定资产1采购部门、验收部门、保管部门、财务会计部门是否分开;2.采购计划、领料单是否经过有关主管或其他经授权的人审批;3.验收报告是否预先连续编号,并妥善保管; 4.财务会计部门是否根据核对无误的请购单、订货单、验收报告及购货发票编制记账凭证;5.是否定期盘点存货,并把盘点结果记录于盘点表;6.固定资产购买和处置的授权、执行是否分开;7. 固定资产的验收、使用和记录是否分开;8.是否设置固定资产总账、明细账和固定资产
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