《【2022精编】【企业管理】采购管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【2022精编】【企业管理】采购管理制度.docx(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第六篇 采购管理制度 目 录1.总则2.采购委员会及其会议制度3.供应商管理办法4.原物料采购管理办法5.原物料接收和退货管理办法 第六篇 采购管理制度1.总则1.1目的 为使本公司原物料的国内外采购作业有所遵循,及时提供适质,适量,适 价的原物料,特制定本制度。1.2范围 凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品 等采购业务中,有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度。 1.3 采购部门及权限的划分 1.3.1公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议。 1.3.2临时的、紧急的采购,由使用部门提出申请,采购部负责询价,呈总 经理签准。 1.3.3具体采购业
2、务由采购部负责执行,而特定仪器、设备之采购须由请购 部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。1.4 采购工作基本原则 1.4.1采购委员会是公司在原物料采购过程中的最高决策机构。1.4.2公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。1.4.3公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符,予 以充分的反映和监督。1.4.4品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控。1.4.5采购部门必须根据采购委员会的会议精神,多途径,少环节,货比三 家,适时,适质,适量,适价保证原物料的供给。1.4.6采购委员会会议须定期与不定期召开。例如,根据年、季、月销售和 生产目标应定
3、期举行;根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定 期的举行。1.4.7采购部门必须定期作出市场,供货,存货,采购等分析,并及时提交采购委员会。采购部应对供货市场,供应商情况,需购原物料质量、 价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗 用情况等作出定期分析。1.4.8采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务 处理等资料.1.4.9采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核,以提高采购人员的业 务能力和思想品德水平。1.4.10原物料采购须遵循“货到付款”的原则,严格控制原物料预付货款。2. 采购委员会及其会议制度2. 1目的采购管理是任何一个企业都视之为经营
4、是否能步入轨道的重要基础之一。特别在原物料成本占据销售成本7585%左右的行业,原物料采购成本和储存成本的合理性,会对经营利润产生很大的影响。因此,有效的采购委员会制度可以让我们得以: (1)奠定稳定的采购管理工作基础;(2)提高采购管理水平;(3)降低采购成本和储存费用,合理使用资金。2. 2采购委员会的组织及职责2.2.1公司设立采购委员会,由总经理,副总经理,采购部经理,生产部经理,品管部经理,财会部经理组成。总经理担任采购委员会主席,采购部经理兼任会议秘书,做会议记录并负责决议案的执行。 2.2.2采购委员会职责: (1)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行。 (2)依据本公司的质
5、量标准,确保原物料的品质及合理的价格。 (3)审核决定采购的时机、价格及数量。 (4)协调、解决影响采购实施的重大问题。2.3采购委员会组织的运行 2.3.1每月定期召开采购委员会会议 采购委员会会议是日常采购管理工作之一,由会议讨论决定采购委员会 召开会议的固定时间,并相应的要求有关部门定期提供分析资料,以供 会议讨论和决策。 2.3.2不定期召开采购委员会会议 对采购管理过程中的特殊事项,例如:原物料市场急剧变化时。经采购 委员会成员的提议,应临时召开采购委员会会议。2.3.3开会的法定人数为全体委员的三分之二,采购委员会的决议须半数以 上人员表决通过,方可执行。出席采购委员会会议的列席人
6、员无表决 权。2.3.4采购委员会召开会议时,采购委员会成员若无法参加,应授权代理人 员参会。 2.3.5会议主持人为采购委员会主席,主席因故不能出席会议时应委托副主席 或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。 CT6_0042.4采购委员会会议的内容及程序2.4.1采购部经理报告以下情况:(1)上次会议决议事项的执行情况。(2)原物料的库存量、在途量。 (3)原物料的市场行情预测动态,公司应采取的措施。 (4)月原物料采购计划及资金需求计划。 (5)采购部外欠货款情况。 (6)采购实施中需协调解决的问题。2.4.2采购委员会对采购部报告内容进行讨论并做出决定。2.4.3会议决议事项由采
7、购部经理记录,整理后呈采购委员会主席核准。2.4.4采购部经理将核准后的会议纪要分送委员会成员,并负责决议案的执行。2.5采购委员会控制要点 2.5.1对采购过程中发生的重大采购事项,必须由采购委员会讨论决定。 2.5.2原物料价格应在同地区,同行业中保持较低的水平。 2.5.3原物料质量必须在同地区,同行业中保持较高的水准。 2.5.4根据产销实际情况,确定每月原物料的安全库存量,确定需阶段性(季 节性)储备原料的合理库存量。 2.5.5对有预付款的采购,必须事先提交采购委员会讨论通过。2.5. 6采购部必须有完整的采购结算档案,并建立有效的采购分析档案。3.供应商管理办法3.1供应商的选定
8、及指导 3.1.1对于大宗或经常使用的原物料,采购部门应建立相对稳定的供应商, 并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考。 3.1.2为确保货源,采购人员对于经常采购的原物料,应寻找两家以上的供 应商作为储备或交互采购,以稳定货源、降低价格。 3.1.3选定供应商时,应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力 及对市场状况把握程度等方面综合考虑,并依此确定是否发展为长期 供应商。 3.1.4若供应商为贸易商或代理商时,采购人员应调查其信誉及技术服务能 力等,凭以作为判断是否为采购对象的依据。 3.1.5积极向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质及技术服务上给予必 要的帮助,使其交货
9、及时、品质稳定且符合公司的质量标准。3.2供应商的管理和分类 3.2.1每一笔采购业务,都要进行采购成本分析,交部门经理审阅后存档以 充实供应商的资料卡。 3.2.2供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、 资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D 四大类:A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂 商;B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商;C 类指信誉较好,资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指 资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。 3.2.3对于时常出现交货品质不符合质量标准,交货数量不足
10、,延误交期, 售后服务不良等情况的供应商,应立即通知其改善,并按规定扣款。 如未能改善者,采购部应另行开发新的供应商。3.3供应商的开发 3.3.1采购人员应积极调查原物料资讯,收集原物料市场行情,积极开发新 的供应商。 3.3.2开发原料新供应商时,应取样经品管部或使用部门检验分析,提出报 告,必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后,进行详细 评估,决定是否列为供应商。 CT6_0043.4采购资料及档案管理 3.4.1采购内勤人员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元 素采购报表(月)”、“采购分析报表(周、月)”、“库存报表 (月)”等汇总整理工作,并报告有关领导。 3
11、.4.2市场行情及时了解分析,价格走势定期分析,供应商信誉等级定期评 审,来电来函文件资料及时分类保存。 3.4.3公司有关人员如需借阅有关资料、档案,必须经部门经理同意后,由 内勤人员登记,借阅人员签名后方可。 3.4.4有关采购委员会的资料,由部门经理归类存档保管,借阅需经采购委 员会主席同意,并登记后执行。4. 原物料采购管理办法4.1计划 4.1.1原料采购计划 采购部根据行销部的下个月及下六个月销售计划,品管部据此做出的下 个月及下六个月用料计划,生产部提供的上期库存情况表,编制下个月 及下六月的原料采购计划。 4.1.2包装物采购计划 采购部根据销售部的销售计划、品管部(畜禽部、肉
12、品加工厂)做出的编 织袋(包装箱)用量计划,编制采购计划。 4.1.3劳保用品、办公用品采购计划 采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品、办公用品请购 计划,编制采购计划。4.1.4零配件、药品的采购计划 采购部根据生产部、品管部报来的零配件及药品月需求量,编制采购计 划。4.2信息收集与分析4.2.1采购部应掌握主要原料的产地分布,当年收成、加工期、交易渠道、运 输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯,填写“原 料行情周报表”和“原料采购分析报表(周、月)”供采购委员会参考以 便确定最佳采购时机。4.2.2采购部须以电话、传真等多种方式,随时向供应商询价,以了解原料市
13、 场行情变化情况。4.2.3采购部在实施原料采购中,须坚持货比三家之原则,根据供应商历次供 货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素,选择理想的供应商及合理 的采购价格。 4.2.4对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等,采购部应根据公司的要求、标准,采取供应商报价,深入厂家了解产品质量等办法, 广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。 4.2.5采购部将下月所需原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后, 提供采购委员会讨论、决策,每种原物料的可选择供应商不得少于两家.4.3核准 4.3.1采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯,做出采购决策。 4.3.2采购部根据
14、采购委员会的决定,向供应商订货,开“原料采购申请单” 签订采购合同,实施采购作业。CT6_008 4.3.3采购部须随时注意市场行情变化,如遇价格上涨,则可考虑多进货,如 遇价格下跌,则适时要求供应商降价,并及时掌握最新价格。4.4合同 4.4.1所有原料采购都必须签订合同,合同一式三份(一份采购部自存,一份 交供应商,一份交财会部)。信件和数据电文可以作为合同附件,应注意互相之间时间和内容的一致性。 4.4.2如市场行情发生变化,合同需更改,须由采购部经理报送总经理核准后 才可变更,必要时,可临时召集采购委员会讨论决定。 4.4.3采购合同内容由当事人约定,应将以下内容明确、清楚、具体写出,
15、不 得含糊其辞:标的;(2)数量;(3)质量;(4)价格;(5)包装;(6)交货期限;(7)验收地点及办法;(8)交货方式及地点;(9)付款条件及付款方式;(10)保险;(11)运输损耗的承担;(12)违约责任。 4.4.4所有合同经采购部经理签字后,报送总经理审定签字,加盖公司合同专 用章后生效。合同签订后若有异议,应按合同法有关规定处理。 4.5交货期控制 4.5.1合同签定后,采购部必须追踪,督促交货进度。 4.5.2采购部根据原料客户发货情况,提前填写“原料到货预报表”送生产部、品管部,以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。 4.5.3每批料收货结束,采购部应对其品质、价格
16、及“合同履行情况”、“采 采成本”进行分析评判,登记入供应商资料卡内,作为以后选择供应商 之依据。 4.5.4包装材料、劳保用品、办公用品等选定供应商后,采购部根据库存情况 通知供应商安排交货日期与数量。 4.6异常情况处理 4.6.1如遇供应商送来的原物料品质、数量等与合同规定的不相符,应及时书 面通知供应商处理。 4.6.2如临时需采购原物料,则须按以下程序办理:使用部门申请总经理核准采购部询价、比价总经理核准采购部采购品管部或使用部门验收。 4.6.3因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂,应以逾期交货处理。4.7货款结算 4.7.1采购部根据所订原料的到货期及付款条件,测算资金的使用时间
17、,填报 “原料采购用款计划”报财会部筹款,每周应提报“付款计划”报财会 部和总经理。 4.7.2一批原物料验收完毕,采购部应及时整理各种单据,打印“付款申 请单”一并送财会部做为付款凭证。 4.7.3原料的付款凭证有:采购申请单、合同、原料收货报告、发票;物料的 付款凭证有:采购申请单、合同、验收单、发票。 4.7.4采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务,防止出 现差错。4.8带款提货及预付货款管理(本款提货人不得是新进员工) 4.8.1在部分原物料紧张处于卖方市场时,供应商坚持要求先款后货,因而需 要带款提货,其所需货款须由采购部、财会部和总经理严格审查批准方 能办理。 4
18、.8.2带款提货必须确保采购资金的安全,须待货物发出并拿到有效凭证(铁 路领货凭证)后方可办理付款。钱货两清,资金不能受损失。 4.8.3汇票特户和信用卡转帐,在具体付款之前,须经采购部经理审核,呈报 总经理批准,由财会部授权办理。 4.8.4如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款,采购部 要责成具体经办人员尽快追回,必要时应采用法律手段追回。 4.8.5必要的原物料预付货款应遵循以下几点: (1)必须是信用良好的固定供应商,对贸易公司性质的供应商不得采用预 付货款的结算形式。 (2)信用良好的第三方为供应商提供担保,是采购工作者必须努力的工作 任务之一。 (3)必须事先派专人
19、,如派采购、品管人员一起去实地调查供应商的实物 供应,质量保证情况和目前的经济状态等情况,并将调查报告提交采 购委员会。 (4)必须有完整的正式合同,重要合同须经国家认可的公证机关予以公 证。在合同中必须有明确的交货地点,交货期限,质量标准,和在需 方所在地的法院管辖范围内履约。 (5)预付款的额度控制,须由采购委员会会议决定,对每一项预付款都应 在会议上专题研究,予以额度上的限制,以及作出既要保证生产的需 要,又要保证货款安全的相应对策。 (6)原物料预付货款支付以后,采购部和财会部必须同时明确专人负责该 项原物料和货款的追踪记录,并根据实际情况按天或周,或旬将记 录提交给采购委员会,直至该
20、合同履行完毕。CT6_0085原物料接收和退货管理办法 5.1车站(码头)的接货作业 5.1.1采购人员应及时与供应商约定原物料到达公司的日期,并发出“原料到 货预报表”,内容包括到货时间、车皮号(船号)、件数及总量等,通 知储运员、地磅房、生产部和品管部,储运员应及早与运输单位和车 站(码头)取得联系,作好接收准备。 5.1.2货物到站(港)后,储运人员应对每个车皮(货船)的卸火车(船), 装汽车,全过程严格监督,对每一辆货运汽车签发货物短途运输证明 并认真填报“车站(码头)接货原始记录表”。 5.1.3出现短件、被盗情况应及时向铁路索取记录,填制“铁路记录通知 单”,迅速通知发货单位,并向
21、保险公司索赔;船运出现的短件、被 盗、被淋湿等应及时向承运部门索赔。 5.1.4从车站(码头)转运原料到公司的过程中,应加盖蓬布,防止原料被雨 淋湿或被盗。若发生雨淋、丢失、应负责向承运人索赔。 5.1.5储运人员负责对车站(码头)费用及代办单位带垫费用进行审核,并编 制“车站(码头)费用月统计表”,连同原始单据交采购内勤结算。 5.2进厂原料收货作业 5.2.1送货车辆到达公司,由门卫按公司的要求安排停车地点,通知采购部 核实为公司所订货物后,填写“原料取样卡”上的日期、供货单位、 原料名称、车辆号码,并通知品管部进行30% 抽样。 5.2.2品管员到门卫取“原料取样卡”,对相应车辆进行30
22、%抽样,并将样品 带回品管部按照集团品质要求进行品质检验。 5.2.3品管部填写“原料取样卡”上已检验的水分结果、30%取样人、化验人 的签名及备注栏注明收货、退货,将“原料取样卡”第一联自存,第 二、三联转送采购部,对合格原料即随车作100%抽样准备。 5.2.4采购部接到“原料取样卡”后,对质量合格者,打印“原料收货报告”,并将“原料取样卡”第二联留采购部查存,第三联及“原料收货报告”由客户作进厂凭证。5.2.5门卫根据“原料收货报告”办理进厂登记手续,并对车辆进行检查, 指挥监督客户实施过磅程序。5.2.6客户持“原料收货报告”及“原料取样卡”第三联到地磅房进行重车 过磅,地磅房打印“原
23、料收货报告”进厂栏,并将“原料收货报告” 及“原料取样卡”第三联返回客户,指引客户实施卸货程序。 CT6_010 5.2.7客户持“原料收货报告”及“原料取样卡”第三联到原料库,由原料 库仓管员接收两单,安排卸车并计件;仓管员打印“原料收货报告”工 厂仓库栏。然后将“原料收货报告”返回客户,指引客户实施空车过磅 程序。“原料取样卡”第三联在品管员实施完100%抽样后,随样品带 回品管部。 5.2.8客户持“原料收货报告”进行空车过磅,地磅员收回“原料收货报告”,打印出厂栏,并签字;同时将“原料收货报告”客户联和已盖地磅确认章的出门联交予客户,指引客户出门。 5.2.9门卫凭地磅盖章后的“原料收
24、货报告”的出门联对车辆进行检查后, 方可办理出门手续,放车出门。客户联由客户留存,作为售货凭证和结 算依据,出门联由门卫收回,并于第二日早上将出门联送交财会部核 对。 5.2.10地磅房应及时将“原料收货报告”所剩四联整理后送品管部。 5.2.11品管部根据100%抽样的检验结果,打印“原料收货报告”化验室栏并 签字。“原料收货报告”填写完毕后,由品管部送给采购部。 5.2.12采购部在收到品管部送来“原料收货报告”后,及时将品质扣减等内 容打印入“原料收货报告”采购栏,并将“原料收货报告”分送有关 部门,同时,将此批货的有关单据整理后送交财会部核算和付款。5.3原料退货作业 5.3.1对于汽
25、车运输的原料,经30%抽样不合格,由品管部在“原料取样卡” 的备注栏注明拒收理由送采购部,由采购部负责处理。 5.3.2对于以铁路运输到站的原料,经30%抽样不合格,由品管部在“原料取 样卡”的备注栏注明拒收理由送采购部,由采购部负责联系客户洽谈处理意见,对货物存放,采购部和客户针对具体情况商定。 5.3.3对于经30%抽样合格已进厂的不合格原料的退货,应按以下程序进行: (1)对于公路汽运到厂的货物,在厂内卸车过程100%抽样中,若有部分 不合格(30%以下),由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退 货数量,及时与采购部联系,交采购部处理,挑选出来的不合格原料 随车退货。 (2)对于公路汽
26、运到厂的货物,在厂内卸车过程100%抽样中,若不合格原 料达到30%以上,由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货原 因,及时与采购部联系,交采购部处理,办理退货。 (3)对于铁路运输到厂的货物,在厂内卸车过程100%抽样中,若有部分不 合格,由品管部在“原料收货报告”备注栏中注明退货数量,及时与 采购部联系,生产部原料库负责退货原料的保管,由采购部负责通知 客户作出处理。 (4)退货原料应专区放置,并挂牌标示,以防误用。 CT6_011 5.3.4到厂的不合格原料的退货,具体操作如下: (1)根据品管部意见,由采购部通知客户,具体退货数量、退货原因、在 客户确定无异的情况下,由采购部负责协
27、调处理。 (2)铁运到厂的原料,由采购部根据品管意见,填写进厂原料退货单” 中的“进厂情况”项的内容,并在采购部栏签字。 (3)采购部将填好上述项目的“进厂原料退货单”交品管部,核实确定无 异议后由品管部签字并交采购部。采购部将此单交原料库,同时安排 储运空车过磅。 (4)原料库按该“进厂原料退货单”办理装车退货。 (5)司机将退货原料过磅,由地磅员填写“过磅单”并将“过磅单”第二 联交司机送返原料库,仓管员凭此单填写“原料退货报告单”。 (6)退货完毕,由原料库依据“原料退货报告单”及“进厂原料退货单” 中“进厂情况”,填写“进厂原料退货单”中“退货情况”项中的有 关内容第一联交采购部,第二
28、联交财会部,第三联生产部留存。 (7)司机将退货原料拉到指定位置后,将“原料退货报告单”交储运核对 并签字,司机可凭此单作运费结算,以便采购部和客户处理。5.4采购物资的验收作业5.4.1验收前的准备:准备好必要的测量工具、开箱工具、收货记录本、笔等 用品。5.4.2核对资料:核对采购计划、供货合同、技术说明书等的具体要求;对于 无计划、无合同的物资仓库管理员应拒绝验收。5.4.3检验实物:验收最好由两人进行,检验实物时要认真仔细验收,物资的 数量要采用计划、供货合同等规定的计量单位,如实记录货物的真实 情况。5.4.4根据物资验收的情况,作出明确的验收结论:合格或不合格。对于合格 的物资应准
29、予入库,对于不合格的物资应按照不合格物资的处理措施程 序进行处理。5.4.5不合格物资的处理: (1)让有经验的人员参与重验; (2)通知采购部采购员与货主联系退货、换货事宜; (3)通知生产部门了解库存情况。 5.4.6关于煤、盐、碱的验收:库管员对于煤、盐的验收,除要求有采购计 划外还应注意以下几点: 送货司机将过磅单交给使用单位(锅炉房、餐厅等),使用单位负 责验收数量和质量,并在过磅单上签字。 CT6_012编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第13页 共14页 购员报帐时,由使用单位主管将过磅单的累积数量与发票验证无 误后在发票和过磅单上签字。 采购员到物资库办理报帐手续时,库房管理人员凭发票上的签字和过 磅单开验收单。发票上无使用单位主管人的签字或者无过磅单者,库管员要拒绝打验收单。 5.4.7关于锅炉压力表、安全阀等物品的验收:库管员在对锅炉压力表、安 全阀验收时除具备一般的验收条件外,还应注意国家及公司安全管理部 门对此的有关规定,如:凡新购进或校验的压力表、安全阀必须附有合 格证,凡新购的压力表、安全阀必须有MC及生产许可证或合格证。 第 13 页 共 14 页
限制150内