审计局2018年工作总结和2019年工作思路.docx
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1、审计局2018年工作总结和2019年工作思路审计局2018年工作总结和2019年工作思路2018年是实施“十三五”规划的重要之年,也是深化供应侧结构性改革关键之年。一年来,在县委、县政府和省、市审计机关的正确领导下,我局全面实行党的十八届六中全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,以“发展、改革、平安、绩效”为目标,以开展“审计技术创新年”活动为抓手,紧紧围绕“四个xx”主战略和“一创双加”行动安排,依法履行审计监督职责,重点关注国家重大决策和宏观调控措施的落实、财政资金运行、“十大重点工程”建设、民生资金、领导干部履责状况等,着力从体制机制制度层面分析问题、提出建议,有效地发挥了审计服务
2、经济社会发展和促进党风廉政建设的“免疫系统”功能。2018年,共审计项目956个,其中政府性投资建设项目审计920个,查出违纪违规资金1.75亿元,管理不规范资金6.17亿元,发觉非金额计量问题19个,归还原渠道资金176万元,应调账处理5774万元,促进整改落实资金430万元,审减政府性投资9206万元,向纪检监察机关移送处理1件,向上级审计机关和县政府提交专项审计调查报告和审计信息22篇,被批示采纳6篇。一、2018年工作开展状况(一)服务大局,主动开展审计监督1.持续深化预算执行审计。自1月份起先,分别对县本级2016年度预算执行和其他财政收支状况、地税局税收政策执行和税收征管状况进行了
3、审计,对县农林委、县水务局、县编办、县市场局、县档案局、县广播电视台、县科技局等7个单位预算执行状况进行了审计。6月20日,县审计局代表县政府向县人大常委会作了审计工作报告,工作报告除涵盖上述单位预算执行和税收征管审计外,还包括2016年度国家重大政策措施落实状况跟踪审计状况、扶贫资金审计状况、政府投资审计状况等,审计工作报告得到了与会常委的充分确定,并高票通过。另外,对xx镇、南坪镇、临涣镇、五沟镇2016年财政预算执行和决算进行了审计。2.扎实开展国家重大政策措施落实状况跟踪审计。以推动中心和省重大政策实行。促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标,主动围绕“创新、协调、绿色、开放、共享
4、”五大发展理念,对县扶贫办、县发改委、县经信委、县教化局等单位重大政策措施落实状况,县文旅体委等单位文化产业和服务业、重大项目建设,县公安局等单位非户籍人口在城市落户,濉芜产业园等单位基础设施和社会事业等重大政策措施落实状况进行了跟踪审计,并分别向市局提交了审计报告。3.主动做好经济责任审计。根据整合资源,一审多报的工作思路,结合预算执行审计,自4月中旬起先,对县农林委主任进行了任中审计,对县市场局、县编办、县档案局、县水务局、县科技局、县广播电视台等单位主要负责人进行了离任审计。同时,依据县委组织部的托付,对县粮食局、县公共资源交易中心原主要负责人进行了离任审计。依据市审计局授权,自7月份起
5、先,结合xx镇等4个镇预算执行和决算审计,对xx镇原镇长、南坪镇原镇长、五沟镇原书记、临涣镇原书记、原镇长五位主要领导干部进行了离任审计。在审计过程中,一是推行审计公示制;二是履行纪检部门、组织部门、审计机关联合进点程序;三是实行监督机关、被审计单位和社会的互动监督方法,以寻求更多的案件线索。通过审计,揭示领导干部在实行科学发展观、重大决策、财政财务管理、廉洁自律等方面存在的问题,提出单位规范财政财务收支管理方面的看法和建议,为县委、县政府宏观决策和组织部门任用干部供应重要的参考依据。4.仔细开展县属公立医院债务甄别审计。以供应精确、详实的重要数据为支撑,为深化医疗卫生体制改革供应决策依据,推
6、动公立医院债务化解及管理工作为目标,根据省厅的统一部署,3-4月份,对县医院、县中医院两个公立医院债务状况进行了审计,摸清了公立医院存量债务的规模、结构、类别和性质,分析债务形成的缘由及偿债实力,提出了审计建议。5.不断强化政府投资审计。根据以托付审计为主,加强过程监督,交叉复核相结合的工作思路,强化政府投资审计工作。2018年,共审计政府投资项目920个,其中招标限制价审计206个,结算审计714个,审计资金总额23.21亿元,审减金额9206万元,对46个重大项目进行了跟踪审计,有效提高了公共资金的运用效益。在政府投资审计过程中,一是接着实行一级审核、二级复核、三级审理制度,强化审计过程中
7、的相互监督和制约;二是实行重大问题集体决策制度,实行“阳光作业”;三是加强政府投资审计工作廉政风险防控管理,实行廉洁审计,保证政府投资审计工作的独立性和公正性;四是完善协审项目安排方法,力求项目安排公允、公正;五是提高送审起点,突出审计重点,着力打造项目精品;六是加强制度建设,出台xx县政府投资项目跟踪审计实施细则、xx县政府投资项目招标限制价预审和跟踪审计付费方法,规范中介机构审计行为,增加付费的统一性和透亮度,提高审计质量。6.探究开展国有企业审计。以“摸清底数、防范风险、推动发展”,促进政府融资担保监管机制,防范国有资产损失为目标,自5月起先,对县金茂金融担保公司政策执行和担保状况进行审
8、计,指出了政策执行与经营环境、内限制度的建立与执行、业务经营与风险限制、会计核算与管理等方面存在的问题,提出了切实可行的看法和建议。7.主动推动专项审计调查。以加强涉农资金科学化、精细化管理,促进涉农资金规范平安推动惠农政策落实为目标,对县民政局、县教化局等单位实施的惠农补贴资金实行“一卡通”专户管理状况进行了专项审计调查。8.仔细做好领导交办事项。根据县政府支配,对恒瑞电动公交公司资产负债损益状况进行了审计;对公务用车平台2016年3月-12月成本费用进行了审计;对淮水北调工程移民拆迁专项资金进行了审计;抽调8人次参加各级纪检监察机关案件查处和巡察工作。(二)转化成果,强化审计整改工作审计整
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