建筑材料检测公司制度--流程--组织机构.doc
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1、6.1公司管理制度序号管理制度名称1岗位责任制2人员(培训、考核、聘用等)管理制度3合同(托付单)管理制度4原始记录管理制度5检测报告管理制度6申诉、投诉受理与处理制度7公司廉政建设制度8仪器设备管理制度9技术规范、标准管理制度10取样工作制度11样品管理制度12工程现场检测管理制度13不合格报告管理制度14样品检验、复验和判定制度15仪器设备、计量器具的检定校准制度16检测质量保证制度17保密制度18内务管理制度19试验室平安制度20突发大事及检测事故分析和处理制度岗位责任制1 董事长职责1)认真贯彻执行国家的有关法律、法规和方针政策,履行法定代表人的职责和义务。2)领导建立健全的质量体系,
2、确定质量方针和目标。3)批准公司内部管理机构的设置,对公司经理进行任命和授权。依据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,打算其酬劳事项。4)打算公司重大事项(负责召集股东会,并向股东会报告工作,执行股东会的决议。打算公司的经营方案和投资方案。制订公司的年度财务预算方案、决算方案。制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案。制订公司的增加或削减注册资本的方案。拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案)。2 经理职责1)认真贯彻执行国家的有关法律、法规和方针政策,乐观帮助董事长开展工作。2)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议。制订和实施公司质量方针和目标,主持质量体系管理评审,对质
3、量体系的现状及适应性进行评价,批准质量体系的评审方案和评审报告。3)组织实施公司年度经营方案和投资方案。4)拟订公司内部管理机构设置方案。负责完善本公司内部机构设置及各岗位职责,批准本公司人员调配、考核、奖惩工作。5)拟订公司的基本管理制度,制定公司的具体规章。6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。行使公司章程和董事会授予的其他职权。7)批准检测报告并授权检测报告批准人,负责对检测报告的修改进行授权。8)主持重大投诉的处理。批准设备购置、降级和报废申请。批准订正措施。9)实行措施确保公司检测工作的公正性、独立性、诚恳性。10)可行使
4、技术负责人的全部职权。11)批准新开展项目的立项。3 技术负责人职责1)在经理领导下,全面负责公司技术管理工作,供应质量体系运行所需的人力、物力、信息资源。2)认真贯彻执行国家有关技术标准、规程、规范,制定和完善本公司各项技术管理制度。3)负责检测工作中重大技术问题的攻关,负责新检测项目的开发和筹建,提出有关技术改造方案等。4)负责检测方法的最新有效并确保其能满足检测工作的需求并被正确使用。5)参与编制和修改质量手册、程序文件、作业指导书等质量体系文件,参与管理评审并审核管理评审报告。6)组织公司检测人员的专业技术培训、考核工作。7)负责制定各种比对和力量验证方案、内部检测力量抽查方案,并组织
5、人员对结果进行分析。8)负责组织重要检测合同的评审工作。4 质量负责人职责1)在经理领导下,负责公司检测工作质量的监督,使检测工作按质量保证体系正常动作。2)负责组织建立和实施本公司质量体系,组织检查质量体系的执行状况,准时发觉和消退质量事故隐患。3)负责组织本公司质量手册的宣贯和修改工作,定期组织有关法律、法规和规范标准的学习。4)负责处理质量投诉和质量事故,并报技术负责人审核、经理审定。5)在组织质量体系的实施过程中,在任何时候均有权实行相应的措施,确保质量体系的有效运行。6)负责组织对本公司质量体系的内部审核,并有权检查质量体系相关部门的工作质量。5 检测报告审核人员职责1)负责审核检测
6、报告。2)审核过程中发觉试验数据或结果特别或有疑问时,应准时填写数据修改单,报告经理。3)严格遵守保密原则,保证客户的权益不受侵害。6检测人员职责1)严格执行质量体系文件、技术标准、规范和规程,有权抵制一切影响工作质量的行政干预和人为因素,不受经济利益的不良影响,依据相应程序进行检测试验工作。2)认真学习有关法律、法规和检测学问,经考核合格猎取相关证书后才能独立进行检测。3)以严峻认真的态度、客观真实精确和准时做好检测记录,保证原始数据的真实精确,对原始记录负有保密的责任,准时完成检测报告。发觉特别状况应准时向有关人员汇报。4)严格遵守平安操作规程,认真做好平安防护工作,确保平安检测。5)正确
7、使用、维护和保养检测仪器设备,填写仪器设备使用保养记录,做好内务整理工作。发觉特别的仪器设备马上停止使用并报告技术负责人。6)负责环境条件的监测、掌握和记录。7)保管好试验样品,对样品负有保密责任并负责样品的处置。8)保持工作场所的卫生清洁,做到工完场清。7收发员职责1)负责客户送检样品的接收、检查、登记,并记录样品的状态。2)负责接收、确认客户的托付单,并对授权范围内的检测合同进行评审。3)负责对客户的查询、宣扬解释工作。4)负责赐予送检样品的唯一性编号并贴标识。5)负责送检样品的内部传送和交收工作,并保证传送过程中样品的平安。6)负责检测报告的发放和催领。8 监督员职责1)监督日常业务工作
8、及质量体系执行和动作状况,发觉问题马上向技术负责人汇报并作记录。2)检查检测规范和操作规程的正确使用、执行和有效性,监督环境条件及仪器设备是否符合要求。3)确认检测工作过程中所使用的检测方法和原始记录填写是否正确,对计算结果进行复核抽查,并独立担当相应的责任。4)监督检查检测样品的处置状况。5)监督员有权制止不规范操作,对不合格工作提出纠刚要求,责令不合格责任人进行改正,并向质量负责人反映状况。9内审员的职责1)负责质量体系的内审工作。2)跟踪、验证订正措施的落实状况。3)负责编写内审报告。10 资料员职责1)依据资料、档案管理的要求,对技术文件、资料、记录的收集、整理、登记、归档、保管等。2
9、)负责受控文件的发放、跟踪。3)负责过期档案资料的处理工作。4)负责资料室的管理平安及卫生工作。5)严格执行资料保密制度,确保所管文件完整无损。11设备管理员1)参与仪器设备的安装、调试、验收工作,负责办理仪器设备的交接手续。2)做好仪器设备的日常维护、管理工作,保证仪器设备处于正常工作状态。3)依据仪器设备检定方案,做好仪器设备周期检定工作。4)负责对仪器设备的统一编号、登记建档工作,对其使用状态进行标识。12 授权签字人职责1)审查检测报告的完整性、项目齐全性、依据正确性和结论的精确性。2)发觉不符合有关规定的检测报告,有权要求报告编制人员改正。3)签发检测报告。4)负责对检测报告的解释。
10、13办公室的职责1)负责文件、资料的管理。2)负责员工培训的实施。3)负责本公司的选购工作及设备材料的管理。4)负责员工档案的建立及保管。5)负责客户满足度的调查。6)负责收、发工作及样品管理以及检测报告的编制。14检测室职责1)负责本部门的检测工作及仪器设备的保养、维护工作。2)负责样品的标识与管理。15 质量管理组职责1)在质量负责人领导下工作,对公司检测工作质量的进行监督,使检测工作按质量保证体系正常动作。2)负责建立和实施本公司质量体系,组织检查质量体系的执行状况,准时发觉和消退质量事故隐患。3)负责质量手册的宣贯和修改工作,定期组织有关法律、法规和规范标准的学习。4)负责帮助处理质量
11、投诉和质量事故。5)保持质量体系的有效运行。6)负责组织对本公司质量体系的内部审核,并有权检查质量体系相关部门的工作质量。人员(培训、考核、聘用等)管理制度1、各部门提出人员技术要求及培训申请,在每年一月份编制本年度的培训方案,报经理批准后执行。2、凡新进的人员,上岗前必需进行岗前培训,包括:职业道德教育;有关的政策、法律、法规、公司规章制度教育;评审准则的有关内容;质量管理和质量保证的有关学问等。3、培训方式分为内部培训和外部培训。办公室按年度培训方案统一组织协调有关内部培训工作,并做好相关记录工作。接到外部培训通知后,本公司应准时选派人员,办公室要做好培训完的总结及登记工作。4、检测人员必
12、需经过考核取得检测员上岗证后才能从事检测工作。5、检测人员转变其从事检测项目或增加新的检测项目,应按考核规定,办理从事新项目的检测证书。6、本公司对员工进行年度的考核,办公室负责将培训、考核成果登记在案。7、各类培训、考核成果均作为本公司人员晋升职称及技术职务聘任的重要依据。8、办公室应建立员工档案,并负责日常档案管理工作。技术档案应包括教育、阅历、技能、经受、资质和职称证书等内容。合同(托付单)管理制度1、重大合同项目由公司经理与客户商谈签订。一般合同项目检测托付单由收发员与客户签订。2、收发员接收样品并对托付单内容确认无误打算收样后,在收样人栏签名。同时将托付单客户联交给客户,作为取报告时
13、使用。3、收发员在托付单收样人栏签名后,随即把合同(托付单)交由办公室,作为编制报告时用,此时应对客户的基本信息保密。4、检测室在对样品检测完毕后把原始记录汇总到办公室,由办公室依据合同(托付单)信息编制检测报告。5、编制完的检测报告在签名盖章后和合同(托付单)一起交由收发室,由收发室和客户联系领取报告事宜,取报告时客户要在合同(托付单)上签名确认。6、合同(托付单)和留底的检测报告与原始记录由收发室送交办公室,一起归档保存。原始记录管理制度1、原始数据的记录及数据处理。试验人员应使用规定的表格,认真填写原始记录,内容具体、完整、精确,字迹清楚工整。2、原始记录用钢笔或圆珠笔填写,不准使用铅笔
14、,保证原始记录的可保存性。3、原始记录的数字,不允许随便涂改,如需涂改需采纳“杠改”的形式更改,并由记录者在更改处签名或盖章。4、原始记录应填写完整,并对数据认真审查,并有记录人、校核人签名,作为编写检测报告的依据。5、当使用带刻度的仪器设备需要人工读取数据并记录数据时,通常应记录至最小分度值的1/2。原始记录中的检测数据应采纳法定计量单位。6、原始记录中数据的有效位数应与检测方法要求的精度相适应,不得低于检测标准的要求,同一参数的有效数字位数应保持全都。7、原始记录应交办公室保管,作为技术资料存档备查。检测报告管理制度1、检测报告是判定有关建筑材料性能的主要技术依据,检测员除严格依据操作规程
15、试验外,更重要的是要严格履行审核手续。2、检测报告由办公室依据检测人员的原始记录整理编写。出报告人员要依据规定格式、文字、采纳计算机进行编写,要做到数据精确,内容真实,不得擅自取舍。3、报告完成编制后连同原始记录由有资格且符合审核条件的人进行审核,审核无误后由授权签字人批准并加盖检测成果专用章,对通过计量认证的项目则还须加盖CMA章。如发觉数据有问题必需马上分析缘由,必要时应进行复验。4、检测报告待检测数据全部到齐,一般应在2天内发出正式报告,有特别要求的可提前发出。检测报告由收发室负责发放。5、办公室对检测数据有疑问时,有权提出重新检测,各检测组不得无故拒绝。6、检测报告发出时,应由客户代表
16、签收,随后将检测报告连同原始记录整理归档。申诉、投诉受理与处理制度1、凡是有下列状况之一的,客户均可向我公司提出申诉:客户对检测结果有异议。客户认为报告提交时间不符合承诺要求。客户对检测人员服务态度不满。凡是有下列状况之一的,客户均可向我公司提出投诉:检测数据弄虚作假。检测过程违反标准、规范和实施细则的要求,并影响检测结果。检测结论错误。客户向上级部门的申诉。2、本公司接到客户申诉或投诉时办公室对客户应礼貌、热忱、恳切,并详尽询问和索取充分的资料,并将申诉或投诉资料交给质量负责人。对于申诉或投诉由质量负责人处理,并向经理报告处理结果,对客户重大投诉处理结果,由经理直接进行处理。3、质量负责人接
17、到申诉或投诉资料后应召集相关检测室有关人员和相关部门对缘由进行分析和了解,确定申诉或投诉理由是否成立。如申诉或投诉事项属实,责任部门应马上针对客户的投诉分析缘由,提出订正措施。如客户对检测报告提出异议,质量负责人依据状况组织人员部分重测或全部重测,如样品缘由影响检测结果者,应重新抽样检测,重检费用由双方商定。4、质量负责人负责追踪订正措施的执行状况,确认客户投诉的处理状况后,由相关部门回复客户。5、客户投诉处理过程中,需遵守回避原则,即投诉的处理人不能是责任人。6、如本公司与投诉方不能达成全都意见时,可成立特地工作小组处理或交由仲裁机构处理。7、因本公司过失所造成的客户损失由各检测室负责人与其
18、协商解决。8、客户申诉和投诉资料以及对其所开展的调查和订正措施记录均应汇总并归档保存。公司廉政建设制度1、为加强廉政建设,杜绝违法乱纪行为,保持公司员工队伍的清正廉洁,依据有关党政党纪规定制订本制度。2、全体员工要严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作。3、坚持试验过程中以严谨和认真的态度,自觉接受监督。4、对于大型仪器、设备的选购,实行集体争论,择优选择供货方。5、坚持原则,忠于职守,作风正派,秉公办事。6、勤政廉政,严禁利用职权“索、拿、卡、要”,不得擅自接受客户的宴请或高档消遣消费等活动。外单位请柬,一律交公司办公室由公司领导酌情处理。7、严
19、禁在试验过程中接受客户的贿赂,从而为客户更改试验结果的,一经发觉,必将严峻处置。8、对假公济私、弄虚作假者,视其情节轻重,赐予批判教育,行政和组织处分,直到绳之以法。9、检测人员不得同时受聘于两家或以上的检测机构。检测人员证书工作单位应与实际受聘检测机构相全都,如工作单位变动的,应当办理变更手续。仪器设备管理制度1、仪器设备由各检测室统一管理,每台仪器设备均应有使用说明、操作规程和检定校准时间、记录及保管人,建立仪器设备档案。2、新购的仪器设备必需进行全面检查合格方可使用,正常使用的各种仪器设备应定期检查,全部检查均应做好记录。3、计量仪器应按使用期限进行检定,保证其合格和有效周期内使用。对于
20、其他仪器设备必需由专业人员进行自检。经检验合格的仪器设备,应在明显处张贴校准状态标识。4、仪器设备必需严格执行使用登记制度,登记时应记录仪器运行状况。使用后应填写仪器设备使用记录。落实仪器设备的专职负责人员,负责仪器设备管理及维护修理等工作。5、检测人员必需自觉爱惜仪器设备,常常保持仪器设备干净、润滑、平安正确使用。6、检测人员要遵守仪器设备的操作规程,要做到管好、用好、会保养、会使用、会检查、会排解一般性故障。7、对违反操作规程造成仪器损坏或发生事故的,视情节轻重,对责任者处以批判教育、书面检查、罚款等处分。8、全部仪器设备专人管、专人用,非检测人员不得独立操作。否则,消失仪器损坏和意外事故
21、时,追究当事人责任。技术规范、标准管理制度1、技术规范标准是公司进行检测和各项管理工作共同的技术依据,必需加强管理,切实做好各种技术规范标准的登记、保管、复制、收发、注销、归档工作。保证技术规范标准的完整,精确清楚、统一等。2、本公司应对所保存的技术规范标准技术档案进行归类、编号、登记,做到心中有数,检索便利。3、本公司的技术规范标准均应进行受控,经质量负责人审批,加盖“受控”印章,存于资料室。4、技术负责人负责技术规范标准、规程及相关法律文件的现行有效性,当接到更新规范的通知后,应准时对相应的技术规范标准进行更新,被更新的技术规范标准同时作废。5、外单位借阅技术规范标准的,必需填写相应表格,
22、并由公司经理批准。6、本公司人员可借阅办公室资料,查阅前必需填写相应表格,经部门负责人批准后方可查阅,查阅资料不得带出办公室。7、全部技术规范标准的原件一律不外借。若确需长期借阅,经部门负责人批准后,由档案管理员供应复印件,并办理借阅手续。8、到期的技术规范标准,经技术负责人或经理批准后于每年年底进行销毁,并在档案名目中予以注销。取样工作制度1、取样工作由检测室派熟识抽样业务的技术人员前往抽取,取样人员必需熟识抽样业务,取样小组至少由两人组成。2、取样人员必需严格依据标准、规程、规范规定,随机取样,照实填写取样报告单。3、取样人员要秉公办事,在取样过程中发觉特别制样的状况,取样人员有权拒绝抽样
23、,并将状况报告主管部门。4、取样人员应随身带回并亲自押交样品。样品运输过程中应实行防震、防水等防护措施,以免在运输过程中发生状态转变。取样人员回公司后马上将样品交给收发室,由收发员对样品进行验收。5、检验的样品一经抽取,不得更换。样品的管理制度1、样品室由办公室指定专人负责,样品到达后,由收发室收发员与客户按托付单查看样品状态,并具体清点样品,认真检查样品及其配件、资料的完整性。2、确认样品完整后,编号入样品室保存,并办理入库登记手续,样品上应有明显的标志,如唯一性标识等,确保不同单位的同类样品不致混杂。3、样品室的环境条件应符合样品的存放条件,不致使样品变质、损坏、丢失或降低其功能。4、检测
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