环保局机关财务管理制度.docx
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1、环保局机关财务管理制度环保局机关财务管理制度 机关财务管理制度 为进一步规范机关财务管理工作,仔细贯彻执行财经政策、法规、制度,强化财务监督监管,肃穆财经纪律,提高资金运用效率,创建节约型机关,确保工作正常有序运转,依据 20*年 1 月 1 日重新颁布的预算法规定,结合我局实际状况特制定机关财务管理制度。 第一条收入管理 收入是机关为开展工作依法取得的非补偿性资金,即财政拨入资金,按批准的收费项目收取并应缴财政的预算内资金收入上缴财政后由财政专户核拨的资金收入。 机关涉费科、室、站、队、所收缴各项费款应全部纳入财政账户,全部涉费科室、站、队、所应按规定,全面、足额征收到位,并如数缴纳到财政规
2、定账户,任何科、室、站、队、所及个人不得截留、隐瞒、挪用各项费款。涉费科、室、站、队、所不得未经批准擅自减、缓缴纳各种费用。严格执行财政收支两条线管理,并根据财务制度的规定刚好入账、分项核算,统一管理。 其次条支出管理 经费支出是单位为开展业务、保证机关工作正常运转的资金耗费,它包括常常性经费支出、专项经费支出,其它支出等,有基建任务时还包括基建支出。各种支出应本着先预算,后支出,统筹支配,综合利用,精打细算,量入为出、勤俭节约、超支不补、节余留用的原则严格管理。 机关报销费用人员应凭正规票据由经手人签字,科室负责人、业务主管领导核实签字,财务科长审核票据签字后,再经主管财务领导签字同意,报经
3、局长签字批准后方可报销。 经费报销要严格执行财政部门有关规定,当月的票据当月报销,最迟不得超过一个月。在资金报销中,需到财务科领取报销人收款证明,持原始报销凭证和收款证明经主管财务领导和局长签字后方可报销,不动用现金支付。 1、办公费。报销各种办公用品费用时,必需付按发票要求的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具发票。若一次性购买办公用品较多,无法在发票中写明,可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。 2、电话费、水电费、车辆修理费、交通费、印刷费等日常开支。其中,车辆修理费(机关车辆一律实行定点加油、定点修理)、印刷费需附上明细加盖服务单位的发票印章方可报销。必需本着节约的原则,根据机关相
4、关规定严格执行。 3、差旅费。机关干部职工差旅费开支,必需严格根据有关规定执行,超标自付。外出学习、培训等所需经费报销必需有正式文字或文件通知,经主要领导审批后,严格按通知人数参会。 出差人员报销时,需持原始单据和主办单位通知文件及所住宾馆出具的消费明细(姓名、人数、天数、金额/天)并加盖服务单位的发票印章方可报销。每月25 日前报账,不得集中在年底一次报销差旅费。 4、会议费。各种会议的召开(参与)及经费支出由办公室详细负责,召开(参与)各种会议要本着精简、高效、节约、务实的原则限制会期、出席(参与)人数和费用支出。会议经费的开支要依据会议通知的参会人数、时间做出会议经费预算,经财务审核,主
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