一般皮革贸易财务管理制度(贸易公司财务管理制度).docx
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1、一般皮革贸易财务管理制度(贸易公司财务管理制度)贸易公司财务管理制度 第一章 总则 其次章货币资金管理 第一节现金 其次节银行存款 第三节其他货货币资 第三章费用报销管理 第一节差旅费 其次节业务款待费 第三节其他费用 第四章销售管理 第一节销售合同 其次节出货 第三节收款 第五章选购管理 第一节选购订单 其次节收料 第三节付款 第六章存货管理 第一节原材料 其次节 产品 第三节低值易耗品 第四节盘点及盈亏处理 第七章成本核算 第八章工资核算 第九章资产管理 第十章 财务报表及分析报告 第十一章 附则 - 第一章总则 第1条 为建立并逐步完善公司的财务体系,全面精确地反映公司的经营成果,全面监
2、督公司各项财产的运用及流转,以维护公司股东的权益,特制定本制度 第2条 公司财务部干脆受控于公司股东并对其负责,财务部依据公司章程制定本财务管理制度,并依据实际状况及须要修订本制度 第3条 公司各部门应主动协作财务部工作及促进本制度的实行,相关人员应当根据本制度的精神及规定严格执行公司所制度的各项财务制度,其他各部门所制定的规章制度除不得与国家法律法规相抵触外,还不得违返公司章程及本财务制度的相关规定 其次章货币资金管理 第一节 现金管理 第4条 公司应当根据国家现金管理的有关规定合理运用现金 第5条 本公司现金运用范围包括:支付工资、日常费用报销、员工个人借款、预借差旅费、支付小额购物款、公
3、司备用现金等及其他必需以现金支付的支出 第6条 出纳应当严格根据现金付款程序支付现金,即报销/申请付款必需由申请人填写报销单/付款申请单,经相关部门主管或经理批准并由财务进行审核后,出纳方可支付现金 第7条 报销单/借款经理批准、财务审核后,出纳可予支付现金。第8条 出纳收到现金应填写现金收款单,并有交款人签名,对于所收现金数额较大的,应即时送存银行,避开做支现金及风险 第9条 出纳应在现金收、付款单上具体注明款项来源或用途,以便于财务作账 第10条 出纳应对所收、付的现金刚好登记现金流水账,当天下班前结出账面现金余额并与实际库存现金核对 第11条 出纳应当日将收、付现金单据送交财务部,并定期
4、与财务部对账,不符时应即时查明缘由,做处相应处理 第12条 对于出纳保管的库存现金发生长短款时,应即时查明缘由,并做出书面报告经总经理批准后交由财务部进行相应账务处理 其次节 银行存款管理 第13条 公司办理货款支付及回收销货款,原则上均应通过银行转账方式进行,其他收、付款金额较大的款项支付也应通过银行转账进行 第14条 通过转账付款的,付款人填写付款申请单,由财务审核、总经理批准后,方可收出纳办理付款 第15条 出纳应当日将收、付银行存款单据送交至财务部,财务部应当定期与银行对账单进行核对 第16条 出现银行存款账面数与银行对账单不符时,必需查明缘由,直至核对正确为止 第三节 其他货币资金管
5、理 第17条 公司因业务须要运用或收到其他形式的货币资金,如支票、银行本票等,应进行项登记管理,并将复印件送交财务部入账 第18条 对于收到的其他货币资金,出纳应即时办理银行入账手续,以免超期 第10条 对其他货币资金的收付,比照银行存款管理的规定执行 第三章 费用报销管理 第一节 差旅费报销 第20条 差旅费指公司业务人员、管理人员等因公外出(本地或外地)所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用 第21条 出差旅人员应本着合理、必要、节简的原则支付各项费用 第22条 公司员工划分为经理级、主管级、一般级三大类,出差人员依据各自相应级别与出差地,按相关规定的限额内报销出差费用 第23条 为
6、激励出差人员节约差旅费,享有某一级别待遇的出差人员假如实际采纳了下一级别出差人员待遇标准花费费用,公司可以将两级待遇差额部分的50%补偿给出差人员 第24条 出差人员外出,预料所需费用的,可向公司预借差旅费,但是金额在3000元以上要做出差预算表,借款人填写借款单及预算表由经理批准后送至财务审核。经审核/审批后出纳方可支付现金。第25条 预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款,报销时实行多退少补的原则 第26条 一般人员、主管级人员的报销单分别由部门主管、经理批准,再交由财务审核后方可至出纳处领款,经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准,再到出纳处领款 第27条 对于超过差旅费用规定的标
7、准而须要报销的,报销单必需先交总经理特殊批准,后由财务审核,再至出纳处报销领款 第28条 差旅费费用限制标准由公司依据人员级别+出差地+补贴+其他制定,详细具体标准另行特地制定 其次节 业务款待费报销 第29条 业务款待费指公司业务人员陪伴、款待客户用餐、住宿、交通、送礼等所花费用,包括在本地与外地款待客户所花生的各项费用 第30条 业务陪伴人员应本着必要、适当、合理、节简的原则,款待好公司的客户及其派出的代表 第31条 公司将客户分为A、B、C三大类,A类客户为订单业务量大,又有可能发展为长期稳定合作关系的大客户,B类客户为订单量较多,合作关系相对稳定的客户,C类客户为其他一般客户 第32条
8、 业务款待费依据客户类别及人数限制费用上限标准,业务陪伴人员应依据客户状况适当按捺陪伴人数,业务款待费费用限制标准由公司另行特地制定 第33条 业务款待人员依据须要可向公司预借款待款,所借现金在1000元以上(不含1000元)的,借款单由业务经理批准财务审核后,至出纳处领款,所借金额在1000元以下的,需再经总经理审批方可至出纳处领款 第34条 费用报销人员填写报销单财务审核后、经理批准,方可至出纳处报销领款,对于业务款待费超过标准上限的,财务人员在报销单中注明超标金额,详细超支预算也须要与预算表核对。第35条 业务费报销金额超过费用标准时,报销人员必需将报销单交由总经理审批,未经审批的,出纳
9、依据报销总额扣除财务注明超标金额后的余额支付报销款 第36条 业务人员出差至外地,同时有发生款待客户费用状况时,业务款待费依据公司标准结合异地物价状况适当调整报销上限,报销人员超额报销,需谢小姐审批同意,财务再接收审批。第三节 其他费用的报销 第37条 其他费用的报销指除差旅费、业务款待费、工伤医药费以外的日常营业费用的报销。第38条 其他费用的报销由报销人填写报销单经总门主管批准后送交财务部,财务依据公司相关规定审核报销项目,有相关规定的,经财务审核后可干脆至出纳处领款,无相关规定的,需由总经理审批后方可至出纳处领款. 第39条 财务每月常规的租金、水电、工资、对外税务费用,也是由会计填单,
10、部门负责人审核、总经理审批。方可支付,不能支付没有经过公司审批费用。 第四章 产品销售管理 第一节 销售合同 第44条 公司业务员与客户签订订单,均需以公司的名义与客户签订书面销售合同 第45条 业务员签订合同后应即时将合同复本送交至财务部,合同被取消时,应即时告知财务部 第46条 公司合同专用印章应由专人保管,全部销售合同应当经总经理审批后才能加盖合同专用章,未经审批的合同,由此产生的合同责任由签单人自行担当,假如合同有加盖印章的,印章保管人担当连带责任 其次节 销售出货 第47条 业务部在金蝶系统填写发货通知单,通知单交财务部负责人审批,若异样状况,财务部需报告总经理状况,方可做出签字出库
11、。再由业务靠着财务审核发货通知单,传递给仓库发货。 第48条 仓库依据发货通知单填写发货单,仓库主管应对货物出库及装车进行监督并负责 第49条 每天发货通知单次日,财务部对仓库开具的发货单进行审核,并依据审核过的发货单邮件报告给谢小姐。第50条 已发出的货物如因质量等问题客户要求退货的,业务须要取得客诉通知书,并且谢小姐同意,应取得本公司业务部的同意,仓库依据业务部的退货通知书办理产品的退库手续,未经本公司同意,客户退回的产品仓库暂只做代管商品处理 第51条 成品仓仓管人员应严格根据发货通知单及相关程序组织发货,并即时填写发货单,发货单应当即时送交财务部 第52条 仓管应在产品出库时起8小时内
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