销售内部控制制度.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第33页 共33页销售内部控制制度目 录第一章 内控概述(总则)第二章 组织机构及岗位职责第三章 管理规范(细则)第一节 工程信息管理制度第二节 销售报价管理制度第三节 销售合同评审管理制度第四节 销售计划管理制度第五节 发运管理制度第六节 退桩管理制度第七节 结算管理制度第八节 销售服务管理制度第九节 工程异常情况管理制度第十节 应收款管理制度附:市场部销售提成方案第一章 内控概述(总则)一、定义与范围销售是关于公司与客户建立有关业务关系、签订合同、合同执行、货款回收等以获得经济利益流入的过程,本管理文件所指销售包括:工程信息
2、管理、销售报价、销售合同评审管理、销售计划管理、发运管理、退粧管理、决算管理、销售服务管理、工程异常情况处理管理、应收款管理等。二、控制目标 1、提高销售人员业务开展的积极性与工程信息转化有效合同的比例; 2、选择合理的定价策略,保证利润和市场份额的领先并构建公司的价格体系; 3、规范合同评审与签订,更好地使合同服务销售; 4、提高销售计划信息来源的准确性和及时性,以合理安排生产,减少库存数量; 5、合理安排发运,确保发货数据的真实性、准确性,规范异常情况发货流程; 6、控制退桩率,提高公司产品使用率; 7、确保决算单签证的有效性与及时性; 8、加强销售部对销售服务的有序管理,充分发挥销售服务
3、人员的主观能动性及协调能力,确保顾客满意和维护公司利益; 9、规范工程异常情况处理流程,保证所有工程异常情况均得到有效记录,对异常情问题及时作出定性与处理; 10、规范营销工作标准,保证公司资金安全,防范经营风险; 11、保证降低钢模损耗,提高钢模利用率,充分发挥产能优势优势互补; 12、综合利用厂部库存资源、保证按时供货促进重点项目供应的能力,维护力引公司整体利益和声誉。 三、主要控制节点 1、公司营销部对销售报价执行的监控与审核; 2、公司营销部经理对销售计划准确性的审核; 3、公司营销部经理对异常发货的控制和总经理对超异常发货的审核; 4、公司营销部对回单的管理与结算的控制; 5、售中与
4、售后服务的管理; 6、应收货款的控制与回收; 四、控制政策与方法 1、公司年度总经营目标控制; 2、公司销售政策控制; 3、工程信息有效性控制; 4、货款回收与销售考核相结合; 5、各类评审流程采用会签制或集中开会的方式进行,以做到各司其职,权责分明; 6、建立凭证、单据、帐表等形式的全面业务接口和严密的核对机制,实现多层次的信息记录、沟通和反馈;第二章组织机构及岗位职责一、营销部组织架构图 营销部经理营销内勤 区域主任 业务员(工地代表) 工地代表二、营销部职责 1、制定并实施销售计划和货款回收计划。 2、收集、跟踪区域市场销售信息,开拓区域市场业务。 3、根据全年销售目标,制定销售考核政策
5、。 4、随时对合同的执行情况(包括交期、质量、服务)进行跟踪,对执行期间意外事情及时采取补救措施,确保客户满意。 5、组织合同评审及合同统一建档工作。 6、根据销售合同及施工现场信息,向生产部提供要货计划、变更计划和发货计划。 7、建立工程异常情况处理信息档案,并协助处理好工程质量问题投诉。 8、参加施工现场协调会,并负责处理好与施工单位、监理等的关系。 9、落实决算的签证手续,建立决算信息台账。 10、关注控制钢模周转利用效率情况。三、营销部经理岗位职责 1、在总经理的指导下,执行销售管理制度,建议修订和补充有关管理政策及规定,并监督检查下属人员的执行情况; 2、组织编制公司销售计划、销售费
6、用预算及应收款控制计划,并监督实施; 3、组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售情况的调查,综合客户的反馈意见,组织市场调查分析,市场机会开拓和合作伙伴开发;撰写市场调查报告,提交公司管理层与总经理决策; 4、组织相关部门对销售合同进行评审,并提出初步意见; 5、组织下属人员做好销售合同的签订、执行及执行过程的发运协调; 6、监督销售人员做好应收账款的催收工作,并对应收款进行分析和跟踪; 7、组织对公司客户的售后服务,与技术质量部联络以取得必要的技术支持; 8、组织建立工程异常情况管理处理及相关信息台账; 9、建立销售情况统计台账,定期报送财务部及其他相关部门; 10、做好客户接待并对相关信息
7、的审核和落实传递; 11、对下属人员进行业务指导和工作考核; 12、组织建立钢模统计台账及管桩生产接桩器和张拉丝杆、及张拉板等辅助配件台账; 13、组织销售内勤及时将销售数据准确的报送总部销售管理部,为总部高层决策提供信息支持; 14、完成上级交办的其他临时工作任务。第三章 管理规范(细则)第一节 工程信息管理制度一、 内容 1、信息的定义:凡是待建工程需采用预应力管桩施工,即为工程信息; 2、所有信息的跟踪情况由销售人员报销售内勤主管处,经营销部经理分析审核后开展业务攻关。 3、销售员每周六(逢双休提前至周五)将本周工程信息汇总报至销售内勤主管处备案,报市场部经理经审核分析; 4、对于攻关失
8、败的工程信息由销售人员提报工程信息流失分析至销售部备案; 5、信息管理相关惩罚标准由营销部自行规定,报总经理批准。 (1)有下列现象的应处不同额度的罚款: A、未经公司核准报价即进行商务洽谈,造成工程流失的; B、未及时跟踪造成信息流失的; C、有信息隐瞒不报的,导致信息流失的。二、 业务流程信息管理流程工程信息收集营销部业务员整理销售部经理审核销售部组织攻关三、 单据及报告 1、信息流失分析表信息流失分析表 提交日期: 年 月 日工程名称工程地点采购单位开发业主采购联系人及职位联系电话流失日期年 月 日证明人信息流失原因(在相应的内打) 价格 付款方式 供货期限 技术质量 客户信誉 本公司信
9、誉 违约金 历史遗留问题 未跟踪流失 失标 其他其他具体原因描述:商务谈判情况规格数量公司报价成交单价成交单位成交付款方式交货期市场部经理意见总经理意见 信息跟踪销售员:第二节 销售报价管理制度一、内容 1、财务部在每月5日前将各规格桩出厂价(不包含运输费用)上报公司销售部。 2、业务人员在获知需求信息后,应及时了解的项目内容:客户名称、项目名称、工程地点、规格数量、配桩长度、运卸方式、桩尖规格、开工时间、工期要求、付款方式等,取得上述信息后,告知对方需核算运输成本稍后答复,要求对方留下联系方式以核实客户真实,杜绝恶意询价事件; 3、立即电话联系销售部内勤进行项目跟进登记,同时获得销售部建议最
10、低销售价,业务人员必须高于此价格向客户惊醒报价并保持对该客户的紧密跟进,并及时将新报价及付款方式反馈到销售部内勤处; 4、遇客户有价格异议时应态度诚恳,记录客户提出的要求重新核算各项费用,并将实际情况报厂部销售经理,销售经理在于市场部充分沟通且满足厂部利润要求后方可调整价格,在下调价格的同时应积极争取更佳的付款条件; 5、销售部内勤接到业务员询价后应认真登记相关情况,发现雷同项目信息时报销售部领导,对相关人员掌握信息程度进行比较后确定责任人对该项目进行跟进,其他业务员应无条件配合,跟进划分原则:先报者优先跟进,后报者协同维护公司利益; 6、涉及书面报价时严格按销售部要求格式出具,报价单上应注明
11、项目名称、付款方式、运卸方式、桩尖规格、报价有效期和报价时间; 7因未登记而擅自报价造成公司损失的,由责任人承担相关处罚。二、业务流程 销售报价流程向客户报价总经理审定-大型项目销售部经理核价销售部向财务部询价报价信息第三节 合同评审制度一、内容 1、签订要求 (1)销售合同原则上统一以公司制定的文本格式为标准;如特殊情况需采用非公司文本格式,须在合同评审表中写明原因; (2)在同客户发生业务前,均需签订销售合同; (3)主要合同条款必须由严格按公司规定内容执行,未经销售部经理同意前,任何销售人员不得擅自修改; (4)与客户签订合同前,应提供经客户盖章的有效营业执照等复印件; (5)为加强对所
12、有协议、合同原件的管理,销售部应建立合同、协议台账,业务员应在合同约定的有效期内,并在发货前将合同原件交回公司厂部销售部。合同原件不低于两份,一份合同原件交厂部财务部,一份由销售部保存、归档,其余需求部门传真、复印备案。 2、合同评审 (1)销售员同客户谈妥签订意向后,由销售员详细填写合同评审表,交销售内勤主管处; (2)一般合同,由销售部负责组织相关部门进行评审,经分公司总经理审核同意,方可签订合同,报销售部备案;特殊合同须经生产部和技术质量部、财务部共同进行评审; (3)销售部经理对单价、配桩方式、交货期、付款方式、违约责任等条款进行审核; (4)遇特殊规格合同评审时,须经生产部和技术质量
13、部对生产、工艺、技术共同进行评定; (5)财务部:对成本、费用、货款结算方式、预期利润等进行评估; (6)厂部总经理作综合性分析后决定是否签订; (7)合同评审表原件必须与合同原件配套存档在销售部; (8)若销售合同或协议内容变更,需重新评审;三、单据及报告1、合同格式(见附页)2、合同评审表合 同 评 审 表订货单位联系人项目名称联系电话交货地点道路状况运卸要求工程性质厂房住宅道路桥梁其他客户信誉新客户老客户供货期限日供量运输单价执行标准承载力设计值规格型号桩长(M)套数数量(M)单价(元/米)配桩方式付款方式 填表人: 年 月 日报价备案有 无资料提交情况 营业执照 税务登记证 资信等级销
14、售部价格及付款条件、交期要求、违约责任 评审人: 日期: 年 月 日生产部/技术质量部特殊规格生产能力工艺要求 评审人: 日期: 年 月 日财务部单价、付款、成本、其他费用 评审人: 日期: 年 月 日总经理综合评定、是否成交 评审人: 日期: 年 月 日备注:第四节 销售计划管理制度一、内容1、新订合同,在合同开始执行前十天提供书面的供货计划;已供合同由现场服务人员根据公司的内部供货情况,定期按时提报由合同方或施工单位确认书面的供货计划,当天计划即时向销售部主管提报;2、销售部内勤主管负责供货计划的汇总编制,将销售计划细化到各规格节长需求,周计划经销售部经理审批后,直接交生产部;月计划经销售
15、部经理审核后,报总经理审批,审批通过报生产部以及总部营销管理部备案;3、销售部内勤主管每周六(逢双休提前至周五)提报下周销售计划,每月30日前提报下月销售计划。二、业务流程 业务计划管理流程 流程名称 销售计划流程 归口部门 销售部 流程编号 ZJX005 销售部 总经办 生产部 开始 1、销售计划提报 2、汇总 周销售计划 编制生产计划 审核 月销售计划 审批 编制生产月度预算 3、提报相关部门 结束五、单据及报告销售计划表 年 月 日工程名称规格桩长套数配桩节长需求量库存待生产量桩尖要求注意事项备注销售内勤: 销售部经理: 总经理:第五节 发货管理制度一、内容1、发货范围 (1)按合同约定
16、的要货计划; (2)经公司总经理审批同意的试桩; (3)因质量问题引起的补桩,经技术质量部确认,厂部总经理同意可发货; (4)超出合同约定发货的,按超异常的发运规定执行; 各厂部可根据本单位实际状况规定销售部经理异常发货权限,超出权限以外的超异常发货均由总经理批准执行。2、工地状况 销售服务人员负责收集施工工地的相关信息及时向公司反映,包括工地的进场路线,场地条件,业主单位、总包单位、施工单位或桩机的主管(主要联系人)姓名、电话,供试桩时间、规格及数量,工程用桩时间、沉桩顺序,日供桩数量等信息;如现场临时更换签收人,应及时办理签收委托手续并传回公司备档。3、要货计划 销售服务人员:每日/周上报
17、工地的供货计划及配桩长度、工地剩桩、节桩配备、工程末期尚需提报尾数报警等相关信息便于合理调度、发运,并负责月度要货计划的上报,对信息反馈的及时性负责;4、发货控制 (1)销售内勤主管严格按合同约定制定发货计划; A、当客户出现延迟付款,而工地须供桩的现象时,需按设定权限经销售部经理和总经理同意后方可发货; B、当总供桩量超出合同约定数量,需停止发货,并及时通知销售部经理和责任销售员,签订补充协议,如仍需发货的,需经总经理同意; C、当实际日供量与合同日供量出现严重差异时,需由客户出具书面的供货联系单;D、当预测实际供期将超出合同规定的供货期限时,销售部内勤需提前通知销售部经理或责任销售员,做好
18、客户的沟通工作。E、非我方原因停止供货超出合同约定天数后,销售部需督促责任销售员办理好工程决算单。F、根据合同签订情况,发现库存量不足时,需及时同生产部沟通,调整生产计划,同时向销售部经理预警,做好客户沟通解释工作,不允许私自安排多配节桩发往工地。 G、销售内勤根据各工地要货的轻重缓急,合理安排发运。5、试桩管理 (1)、在尚未签订合同的情况下,试桩发货须有客户出具书面联系单,联系单上应明确试桩的执行标准(图集号)、规格、数量、工期、价格及付款方式,按设定权限经销售部经理或总经理审批后执行; (2)、如试桩工程属于招投标报价的工程可暂免书面联系单,销售员向销售部经理提出申请,经总经理审批后执行
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