《差旅费报销管理制度》.docx
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1、差旅费报销管理制度企业差旅费报销管理制度范本 为有效限制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序 1、出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款安排,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后,应形成出差完成状况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核看法。4、审核人员依据签有分管领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方
2、可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况改变需变更路途、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署看法后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特别状况由总经理特批,对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干运用,节约归己,超支不补
3、”。(1)住宿标准(金额单位:元。下同): 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销(含副总经理,下同) 经 理 180 130 120 100 80 其余人员 150 110 100 80 60 (2)伙食补助费: 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 经 理 60 40 40 40 40 其余人员 60 40 40 40 40 (3)市内交通费: 地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 经 理 10 8 5 5 3 其余人员 10 8 5 5 3 (4)交通工具标准: 工具/人员 飞
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