审计局年审计工作总结.docx





《审计局年审计工作总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《审计局年审计工作总结.docx(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、审计局年审计工作总结 今年以来,我局在县委县政府的正确领导下,认真贯彻省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府工作中心,坚持以“五个强审”为统领,以服务高质量发展为目标,强化统筹融合理念,充分发挥审计职能,积极推进疫情防控和审计工作顺利开展。共开展审计项目37个,查出违规资金375.96万元,管理不规范资金193.30亿元,增收节支和挽回损失237.83万元,移送案件线索3条; 上报直报信息23篇,有20篇受到县领导批示,促进出台12项制度; 在省市县媒体发表宣传稿件400余篇; 1个项目获得市优秀大数据审计项目; 3名同志被聘为高级审计师,7名同志获县级以上表彰,1名同志获县劳模称号。今
2、年初,我局在全省审计工作会议上作了内审工作交流发言; 我局被评为2022年度全市脱贫攻坚先进集体、2022年度全县机关绩效管理考评优秀单位、民主评议机关政风行风先进单位、招商引资工作先进单位、财税金融审计工作先进单位和全市审计系统综合目标考核先进奖; 12月,局档案室以高分通过省五星级档案室创建验收。 一、主要工作情况 (一)召开县委审计委员会会议。筹备召开第二次、第三次县委审计委员会会议,传达学习习近平总书记对审计工作重要指示精神以及省委、市委审计委员会会议精神,听取审计工作情况汇报,专题研究会办审计重点工作,审议通过关于县2022年县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告和县经济责任
3、审计联席会议制度。县委主要领导对审计工作成效予以肯定,提出审计工作要提高政治站位、坚持党的领导,要聚焦主责主业、服务发展大局,要健全完善机制、形成工作合力,全力推动审计工作再上新台阶,为加快建设“强富美高”全面小康新提供更加坚实的保障。 (二)积极推进“两统筹”工作。坚持统筹融合的理念,推行融合式、嵌入式、“1+”等审计组织方式,成立了30个审计组、186人次实施审计项目31个,有效配置审计资源,缓解审计任务重、人手少的问题。今年我们将县财政预算执行审计与政策跟踪审计、专项资金审计和部门领导干部经济责任审计相融合,统一调配审计资源,有效利用审计成果,做到“一审多项”“一审多果”。特别是在县主要
4、领导经济责任审计时,我们有效利用“两统筹”审计成果,对相关问题进行先查先改,发挥了较好的作用。 (三)推广应用大数据审计。在政策跟踪审计、预算执行审计、专项资金审计和经济责任审计等项目中,加强大数据分析应用,精准定位重点、疑点问题,根据数据分析结果开展延伸调查,有效提高审计质量和效率。在今年部门预算执行审计中,我们聘请专业计算机技术分析团队开展大数据分析,实现了全县56家一级预算单位预算执行审计全覆盖,共创建94个数据分析模型,分析出问题11个,其中财政一体化平台应用指标模块之间缺少复核功能的问题,促进县财政收回资金151万元; 在县主要领导经济责任审计中,我们提供的大数据分析成果,为我县相关
5、部门现场整改提供了依据和支撑。 (四)深化内部审计工作。一是完善内审工作制度。认真落实内审三年行动计划,制定出台内审联席会议、内审人员跟班学习锻炼、审计人员与乡镇和县直部门内审挂钩联系等制度,推进内审工作再规范再提升。二是强化机构人员配置。认真贯彻县委审计委员会第二次会议要求,在所有乡镇和设置财务科室的县直机关配置内审机构和专兼职内审人员,机构和人员配置情况同时报我局和县纪委党风室备案,接受县纪委党风室检查监督。全县各单位采取独立设置或挂靠其他机构等方式设置46个内审机构,明确了内审机构负责人,配备了206名内审人员。三是加强内审行政指导。成立4个内审指导联系小组,与全县43个乡镇(街道)、部
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 审计局 年审 工作总结

限制150内