出纳职位说明书.doc
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1、出纳职位说明书职位概要:主要负责公司收付款工作,管理货币资金、票据及有价证卷,收取客户交来现金货款、支付公司内部人员的费用报销、员工借支、对外货款及其他款。原料采购单及收付款单输入财务系统,核算生产一线员工工资。工作职责:1、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象;收客户款应在收据上注明“定金、尾款”,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误;2、定期到银行提取备用金,提前写好现金支票;3、对付款单据进行复核,查看审批人员签字情况及复核金额准确无误付款,让收款人签字,盖上“现金
2、付讫”章;4、转账结算,正确填制银行结算转账凭证,及时办理银行结算业务和清楚银行存款结余情况,结算单上盖上“银行付讫”章;5、银行存款、现金日记帐按规定进行登记并按要求办理结账。每日下班前,根据当天出纳单据填写现金、银行日结算单,并及时报送主管进行复核,三天左右上交一次总经理审批。;6、凭证录入及整理:根据审核完毕的费用单据、原料采购单、包材领料单等相关单据录入财务系统。;7、每月根据相关资料核算生产部工资,按规定做好工资发放工作,;8、负责原料采购进仓单开单,做好供应商对账,根据核对无误的应付账款,填写付款申请单上交上司签批。9、根据各部门的库存盘点表,连同仓管员做好盘点工作,复核盘点数量,
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