2022-年审计局上半年工作总结十篇.doc
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2、已完成审计项目55项,完成年初计划项目数的117.02%,其中:专项资金调查2项,部门预算执行审计4项,领导干部自然资源资产经济责任审计2项,固定资产投资审计47项,核减工程造价4457.26万元。制定了关于开展农村干部经济责任审计工作方案,同级财政预算执行、自然资源资产审计和领导干部经济责任审计正在进行。 (一)完成了一二季度重大政策措施落实暨追赶超越目标完成情况跟踪审计及重点专项资金及民生项目审计 把促进中央和省、市、县出台的稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生一系列政策措施的贯彻落实作为审计工作的重中之重,促进政策措施落实到位,促进地方经济平稳运行、健康发展和转型升级。重点完成了保障性
3、安居工程跟踪审计、重大政策措施落实情况暨追赶超越目标完成情况、重点专项资金和民生项目审计、扶贫专项审计、全市行政机关落实中央“八项规定”情况专项审计四个方面六大项目,依据上半年具体审计,我局共查处重大政策措施落实、目标任务情况,6个项目,涉及财政资金4349万元。有效督促我县追赶超越目标任务完成数量及质量、加快了我县精准脱贫步伐、确实保障和改善民生状况。 (二)开展了县本级财政预算执行审计 一是在往年县本级财政预算执行审计基础上,重点对社会保障资金拨付管理情况、财政存量资金情况、规模盘活使用情况、政府性债务情况进行了审计,关注财政收支的真实性,揭示财政收支及管理中存在的问题。二是为了促进部门财
4、政预算执行和财政财务收支管理,进一步提高资金使用效益,开展了财政局、文化局、交通局等10个部门单位的审计抽查工作。 (三)开展了经济责任审计 领导干部自然资源资产离任审计、领导干部经济责任审计,结合我县实际,与同级财政审计和部门预算审计相结合同步展开,审计现场实施已基本结束。对永坪、文安驿镇党委书记、镇长的自然资源资产离任审计,结合审计对象的岗位职责要求,制定详实的实施方案,按照领导干部的决策程序和权利运行,采取查阅账目、问卷调查、谈话了解等方法,审计质量进一步提高。引导领导干部树立正确的权力观和政绩观,促进履职尽责,为组织部门任用干部提供参考依据。根据县委十九届三次全会分解工作任务的通知,我
5、局认真贯彻落实通知精神,深入调查研究,结合我县村级财务管理现状,制定了关于开展农村干部经济责任审计工作方案。 (四)开展了扶贫资金审计 牢固树立民本审计的理念,保障各项扶贫政策及时落实。上半年我局重点对2015、x、x年度扶贫专项资金进行了跟踪审计,审计共检查资金a万元,d个扶贫项目,发现问题f条,整改到位v条,并采取边审计边整改,将问题消灭在萌芽状态。促进我县在扶贫政策落实、资金使用,项目管理三个方面更加完善。 (五)开展了固定资产投资审计 积极关注我县重点项目建设进度和资金管理使用情况,降低项目建设成本,提高政府投资效益。目前,完成了文安驿景园扶贫移民安置小区xx楼、县城集中供热二标段工程
6、、南苑二期廉租房工程等47项重点工程项目竣工决算审计。报审决算c万元,审定造价e万元,核减d万元,核减率d%,并对个别建设单位存在的招投标不规范、超概算等问题进行了处理处罚。针对审计发现的问题,提出了资金使用管理等方面的审计意见建议,促进项目建设规范化管理。 二、扶贫工作开展情况 为切实加强精准扶贫工作,我局将包扶工作列为重要议事日程,周密筹划,扎实推进。从局机关选派包扶领导干部22名结对帮扶115户d人,包扶干部分批多次进村入户,分析掌握致贫原因,从国家扶贫政策和村情、户情出发,帮助贫困户理清发展思路,制定符合发展实际的扶贫规划,明确工作重点和具体措施,并落实包扶干部责任制,做到不脱贫不脱钩
7、。帮扶工作取得一定成效:一是由局长带队到帮扶村组织培训全村党员和部分群众代表上党课3次,学习党建知识和传达各级脱贫攻坚会议精神,有力地促进了精准扶贫和农村党建工作的良性互动;二是动员村民开展“环境卫生整治”活动,极大改变村内脏乱差现象;三是通过调研,动员村民发展种植核桃树1000余亩,请中药材办的技术人员到包扶村指导种植板蓝根并鼓励群众种植r余亩;请黄龙核桃树技术人员对核桃树种植户进行了核桃树管护进行了培训;四是深入开展贫困户精准识别和产业扶贫资金自查自纠。 三、存在的问题和下一阶段工作打算 上半年我局各项工作都能稳步推进,但也存在一些问题:一是领导干部理论政策学习不够,工作劲头不足;二是工作
8、任务重与人员力量不足矛盾突出;三是业务技能不能适应当前审计工作新要求。今年中省市统一组织的审计项目较多,时间要求紧,重点建设项目审计任务重,下一步,我局将紧紧围绕以下几点开展工作: 一是克服困难,合理调配审计资源,确保圆满完成年初市局下达的审计任务XX县区委政府安排的各项工作任务。 二是持续做好政策落实跟踪审计,促进政令畅通。紧紧结合县域经济社会发展实际,围绕促进项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范,确定审计重点,及时发现和纠正有令不行、有禁不止的行为。 三是加大扶贫等民生审计力度,促进社会公平。重点揭示贯彻落实精准扶贫政策落实中存在的突出问题,严肃查处重大违法违纪问题,保障脱贫目
9、标顺利实现。 四是深入开展领导干部经济责任,促进依法行政。坚持党政同责、同责同审,扎实大力推进党政主要领导干部任期经济责任同步审计,不断加大任中审计力度,实现离任审计全覆盖。 五是发挥审计监督实效,推动审计成果运用。强化审计整改落实工作,促进问题整改的规范化、制度化、高效化。积极稳妥地推进有关审计结果公告工作,增强审计的公信力。 【二】 2018年上半年,x县审计局在县委、县政府和上级审计机关领导下,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕政策措施落实、公共资金、民生工程、资源环境、领导干部经济责任、政府投资六大重点开展审计工作。 一、2018年上半年工作开展
10、情况 (一)积极谋划年度审计工作 2018年,x县审计局紧紧围绕政策措施落实、公共资金、民生工程、资源环境、领导干部经济责任、政府投资六大重点谋划审计工作,全年计划安排5大类15项审计任务,重点关注重大政策措施落实、着力促进打好“三大攻坚战”、推动高质量发展、财政资金使用绩效、权力运行监督和制约、民生保障、环境资源安全等内容。 (二)稳步推进各项审计工作 今年上半年,共完成审计项目23个,正在实施6个项目,重点开展了以下审计工作。 1.持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计。根据审计署统一部署,今年以来对稳增长等政策措施落实情况,按季度开展跟踪审计。一季度审计了x年扶贫政策落实情况及精准脱贫任务
11、完成情况、深化农业供给侧结构性改革政策落实情况。抽查了1个政府部门、2个乡镇政府、5个村委会、7个项目,涉及财政资金150万元。审计对发现的问题提出审计建议,促使重大政策措施落到实处。同时根据省厅统一部署实施了重点事项上下联动项目(深化简政放权和规范涉企收费、支持小微企业发展、小微企业续贷过桥资金、城乡居民养老保险、普惠性学前教育情况)。 2.以提高财政资金使用绩效为重点,开展财政财务审计工作。一是以促进完善财政管理制度,提高财政资金使用效益为目标,开展了x年度本级预算执行和财政决算草案审计以及县交通局XX县区公管局x年度预算执行审计,县招商局x年度预算执行审计正在实施中;二是以规范物业维修资
12、金使用,提高专项资金使用效益为目标,开展了住宅维修专项基金审计。 3.关注民生,积极开展民生项目审计。一是以推动提升水利防洪减灾能力建设,维护资金安全,规范项目管理,提高资金使用绩效为目标开展了水利薄弱环节治理审计;二是以推动惠民政策贯彻落实,促进保障和改善民生为目标开展了城镇保障性安居工程审计。 4.关注权力运行和制约,开展领导干部经济责任审计。今年以来,开展了县公管局、交通局领导干部经济责任审计,县招商局、机关事务管理局领导干部经济责任审计正在实施中。 5.精心组织实施,完成了一批重点投资项目的审计工作。上半年完成了13个政府投资项目工程价款结算审计,送审金额3.45亿元,审定金额3.11
13、亿元,核减金额0.34亿元,核减率9.91%。完成了公安业务技术用房工程、x闸拆除重建工程、x县s206、s331线省道大修工程、古襄河治理改造工程(水利部分)等重点项目的审计;完成了灾后水利薄弱环节治理建设项目审计;实施职教中心、城东片区二期道路2个项目的跟踪审计。 6.积极完成交办事项。今年以来,我局除了按照年初审计项目计划序时推进计划内项目外,还积极完XX县区委县政府交办的审计事项。完成了x年x县校车公司运营情况审核、城乡环卫保洁专项审核、土地出让金收入审核等事项。 7.努力做好审计信息宣传工作。上半年,共报送信息55条,分别被中国审计报、安徽审计各采用3条。 二、特色亮点工作 (一)推
14、进投资审计工作转型。 为了适应投资审计转型,贯彻落实省、市相关文件精神,提请县政府修订出台了x县政府投资建设项目审计监督办法(全政办201842号),审计部门由“直接审”,而改为对项目的审核结果进行复审,以达到对建设单位造价控制的履职情况及社会中介机构审计质量检查的目的。办法规定:建设单位负责组织开展工程价款结算审核工作,可根据需要委托社会中介机构采用跟踪审计的方式进行。社会中介机构跟踪审计的工作重点是协助建设单位做好项目全过程造价控制。其中:投资额1000万元以上的项目,社会中介机构的工程价款结算审核结果需经审计部门复审;投资额200万元(各镇负责建设的项目按100万元)至1000万元项目的
15、审核结果超合同价(不包括未施工部分、暂列金额等)10%及以上的,需经审计部门复审。 办法对投资审计结果的应用、多计工程价款等方面做出了调整,明确了审计部门和建设单位的职责,审计部门不再承担应由建设单位承担的管理性事务。为了做好办法宣贯工作,5月29日,组织召开了办法宣贯及工程管理培训会议,各镇及县直有关单位分管负责人和具体经办人约80人参加此次培训会,会上对办法进行了详细解读,推进办法的贯彻落实。 (二)推进领导干部经济责任审计制度化建设。 为了进一步加强对经济责任审计的计划管理,突出审计重点,实现经济责任审计全覆盖,我局与县委组织部联合出台x县领导干部经济责任审计对象分类管理办法、x县县管领
16、导干部离任经济责任事项交接实施办法、x县县管领导干部经济责任审计问题整改回访暂行办法(全组字20183号)。办法对全县领导干部经济责任对象进行了分类并规定了每类的具体名单,对审计发现问题整改回访做出了规定,提高经济责任审计成果运用水平。2018年经济责任审计计划依据分类办法制定,可有效实施新一轮的审计全覆盖。 (三)县人大常委会XX县区委常委会专门听取审计工作情况汇报。 我县高度重视审计发现问题整改落实工作,对审计发现的问题进行分类梳理,建立问题台账实行销号管理,对整改落实情况进行持续跟踪,并督促相关部门和单位进一步完善机制,扎实有效推进审计整改落到实处。4月19日,县政府常务副县长史法勇同志
17、向县人大第十六届常委会报告了x年度审计查出突出问题整改情况。这也是我县首次由常务副县长报告此项工作。 5月29日,县委第11次常委会听取了县审计局x年审计工作及成效和2018年1-5月份工作情况汇报。会议对我县审计工作给予了充分肯定,并要求审计部门从审计创新、审计整改、审计干部队伍建设等方面进一步推动审计工作。 三、下半年工作安排 按照审计工作计划,结合“审计管理创新年”活动,突出审计重点,加大审计力度,提高审计效率,不断提高审计监督水平。同时将党建工作与审计工作相结合,用党建引领审计工作,确保完成全年各项工作任务。 (一)持续组织对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况的跟踪
18、审计,切实发挥审计在维护政令畅通,推进深化改革,完善体制机制,推动经济平稳运行中的“助推器”作用。 (二)持续深化财政审计,重点关注贯彻落实国家宏观调控政策、部门预算管理、财政财务收支的真实合法效益、中央八项规定精神和省市县相关规定贯彻落实情况、“三公”经费和会议费管理使用情况,努力当好公共财政的“卫士”。 (三)持续加强以扶贫为重点的民生资金审计。以促进2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫为目标,重点关注精准扶贫精准脱贫等重大政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目绩效情况等,坚决揭露发生在贫困群众身边的腐败和作风问题、重大违纪违法问题、重大履职不到位问题。 (四)强化经济责任审计。
19、贯彻落实两办规定及其实施细则要求,提高审计质量和水平。对党政领导干部,重点监督检查其承担的贯彻中央政策措施责任、经济发展责任、结构调整责任、防范化解风险责任、环境保护责任、民生改善责任、廉政建设责任等,全面推行党政领导干部经济责任同步审计,积极发挥审计在加强对权力的制约和监督,推进党风廉政建设和反腐败工作中的作用。 (五)抓好政府投资审计。以投资审计转型为抓手,贯彻执行好x县政府投资建设项目审计监督办法,重点关注工程建设程序、相关工程和财务管理制度的建立和执行情况,加强对政府投资为主,关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施工程的审计监督。 (六)深入做好党建工作,继续开展学习教育活动常态
20、化制度化工作,认真开展“不忘初心,牢记使命”主题教育以及“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育活动,以党建工作为引领,全面完成年度目标任务。 (七)扎实开展“审计管理创新年”活动,重点是制定出台委托协审机构和人员参与审计工作管理办法,并完成协审计库的招标工作;加强对被审计单位内部审计工作的指导和监督,促进健全内部审计制度,提高内部审计工作质量。 【三】 2018年上半年,县审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念和稳中求进的工作总基调,围绕高质量发展要求和“产业发展年”经济工作主题,以开展“穿透式审计”“智
21、慧审计”为路径,以突出三大“攻坚决胜”为重点,深化“四项”审计监督职责,为助推x县经济社会发展做出了审计贡献。现将我局2018年总结报告如下。 一、基本做法 (一)上半年业务工作 根据县政府批复的x县审计局2018年审计项目计划,2018年我局计划安排审计项目七大类,涉及审计项目22个。今年以来,我局认真开展各项审计工作。截止目前,共完成审计项目8个(其中:跨年度项目5个,当年项目3个),正在开展的审计项目4个,审计或延伸审计各类项目单位10多个,查出违规问题涉及金额166多万元,管理不规范问题涉及金额53万元;审减多计工程款近128万元,为政府节约了财政资金。向县委政府及市局报送信息、审计专
22、报共计12条,被采纳2条;向县纪委监察移送案件线索1件。 1.多措并举扎实完成政策措施落实跟踪审计工作。 2018年我局采取加强组织领导明晰责任主体、大力创新审计内容和方式、强化过程推动、切实督促整改等措施,多措并举,不断深化政策落实情执行进度、实际效果,特别是2018年度重点关注“三大攻坚战”相关政策落实、“放管服”改革政策措施情况、“三公”经费和会议费管理使用等情况,通过审计及时发现和纠正有令不行、有禁不止行为,反映好的做法、经验和新情况、新问题,促进政策落地生根和不断完善,确保审计取得实效。 2.围绕发挥职能抓审计,着力推动财税预算管理取得成效。今年上半年我局开展了县财政本级预算执行情况
23、和财政改革事项专项审计调查、地方税收征管情况。在审计实施过程中,审计人员努力克服时间紧、任务重、人员少的不利因素,精心组织,明确责任,充分利用联网审计平台,采取大数据分析技术,节省了人力物力,进一步提升了工作效率和审计质量。通过审计,发现县地税未按规定征收缴纳收入1,666,573元,管理不规范金额近53万元。县审计局向其做出了限期整改的审计决定。 3.有序推进投资审计实现“三个转变” 为保障省委省政府“项目年”和市委市政府“产业发展年”重大决策部署的落实,县审计局认真履职尽责,加大政府投资审计力度,积极推进全县投资审计实现“三个转变”。2018年上半年,县审计局共完成土地整理项目工程竣工决算
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- 2022 年审 上半年 工作总结
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