采购业务物品管理.doc
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1、一汽轿车销售管理文件文件编号:2603-005-2002王法长采购业务、物品管理内部控制制度2002年8月8日发布2002年8月8日实施一汽轿车销售发布前言:本制度是依据财政部会计基础工作规范编制。自本细那么实施之日起,原2001第19号采购业务、物品管理内部控制制度同时废止。本制度由一汽轿车销售财务控制部提出并归口。本制度由一汽轿车销售财务控制部负责起草。本制度主要起草人:岳国成。1、目的:保障公司各项采购业务支出在预算控制之内,保证公司财产的安全与完整。2、适用范围:公司所属各部门。3、职责:财务控制部是本规定的归口管理部门。对公司颁发的本规定有协调、审核、监督和最终解释权。4、内容:各项
2、办公用品、低值易耗品、广告用品、维修用备件、包装材料、劳保用品、技术资料等入库时须同时具有相应的发票和相关主管部门的“验收入库单。各部门要同时建立相应的台帐,以登记其收、发的明细信息并同时反应出其库存结余。4.1预算归口部门在预算之内的采购业务,填写“物品购买审批单,办理申请手续。使用部门自己购买的要填写“物品购买审批单,此单采用三张复写方式,审批后一并交预算归口部门,此部门据此办理订货手续后,将其第三联退回申请购买部门,以示答复;预算归口部门统一购买的填写“物品购买审批单,此单采用两张复写方式。审批后办理采购业务。4.2填写“验收入库单严格验收制度。预算归口部门购回的各种材料物品,都应及时送
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