2020公司全年工作计划计划范文 .doc
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1、此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。120202020 公司全年工作计划计划范文公司全年工作计划计划范文工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。下面是有 20 xx 公司全年工作计划,欢迎参阅。20 xx 公司全年工作计划 范文 1在新的一年里,凭借前几年的蓄势,已具备步入了快车道的条件,为实现稳步的效益增长,以崭新的姿态,矗立在维修市场中,依照董事长的经营理念为指导思想,坚持执行董事长在油泵维修市场发展中的正确决策,以很抓公司的各项制度建设为首点,以加强人力资源的建设为发展动脉,切实实行岗位负责制,实现企业的进一步发
2、展。在未来的一年里公司预期将在前半年打入整车销售及 4S 店的整体规划,这是为公司的发展与员工的利益相结合的重点。实现更高的公司利益,个人利益。根据本年度的工作情况与存在的不足,结合公司目前发展状况和今后趋势,各项年度工作指标暂定如下:第一部分:建设完善公司各项管理制度。1、公司行政管理制度:企业文化的建立,组织机构示意图,6S 定制管理制度,办公室物资管理规定,团对建设方案,文件收发规定,员工手册,管理人员制度,保密制度,计算机管理制度,会议制度,印章管理办法,报销流程规定,办公费用审核流程,电话使用管理办法,合同管理办法,采购管理办法,安全制度,卫生制度,考核制度,考核方案,车辆管理规定,
3、出差费用标准,出差申请程序,档案管理,福利制度,薪资管理制度,售后服务管理办法,投诉处理程序,培训制度,招聘制度,人事制度,岗位说明书,岗位责任制目标书,机制激励管理方案,考勤管理办法。2、公司营销部制度:营销制度,业务员制度,销售管理方案,市场管理办法,进度管理办法,信息管理办法,销售计划管理制度,销售组织管理制度;网络营销管理办法。3、公司财务制度:财务制度,仓库规定,资产流动管理办法,固定此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。2资产管理办法,成本核算管理办法,财务档案管理办法,计划管理制度,帐款管理制度,审计工作制度,会计,出纳工作制度,经营计
4、划与资金管理制度,财务控制与稽核审计制度。第二部分:人力资源工作方面的计划。1、进一步完善公司的组织架构,确定和区分每个职能部门的权责,争取做到组织架构的科*用,未来 5 年不再做大的调整,公司的运营在既有的组织架构中运行。2、完成公司各部门各职位的工作分析,为人才招募与评定薪资,绩效考核提供科学依据。3、日常人事招聘与岗位配置。4、推行薪酬管理,完善员工薪资结构,实行科学公平的薪资待遇。实施目标注意事项:改革后的薪酬体系和管理制度,应以能激励员工,留住人才为支点,需充分体现按劳取酬,按贡献取酬的公平原则,所以前期工作要做扎实。确定职位工资,要对职位进行评估;确定技能工资,要对个人进行资历评估
5、;确定绩效工资,需要对工作表现进行评估;确定公司整体工资水平,还要对本地区本行业的薪资水平和公司盈利情况,支付能力进行评估;每一种评估都需要一套程序和方法。因此薪酬体系的设计和薪酬的管理制度的制定是一个系统工程。完成此项工作,必须端正态度,确保体系的科学性与合理性经得起推敲和检验。建立薪酬管理体系的目的是规范管理,提高士气。因此人资部在操作过程中会考虑对个别特例进行个案处理,全面考虑整体影响,以免个案而影响全局士气。5、员工福利与激励充分考虑员工福利,做好员工激励工作,建立内部升迁制度,做好员工职业生涯规划,培养雇员主人翁精神和献身精神,促进企业凝聚力,减少企业人员流失率。员工福利政策是与薪酬
6、管理相配套的增强企业凝聚力的工作之一,而与薪酬政策不同的是薪酬质量短期内应人才市场竞争形式和人才供求关系的体现。所以在此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。3各种因素影响下,薪酬是在动态中不断变化的。而员工的福利则是企业对雇员的长期承诺,缺乏企业更具吸引力的必备条件。人资部根据公司目前状况,在 20XX 年,计划对公司福利政策进行大幅度的变革,使公司“以人为本”的固体理念得到充分体现,使公司在人才竞争中处于优势地位。员工激励是福利政策的延伸与补充,福利政策事实上仅是对员工激励的组成部分。其物质激励落实到具体政策上即成为员工福利,而员工激励则涵盖了物质
7、激励和精神激励两大部分,做好员工激励工作有助于,从根本上解决企业员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力,对企业的忠诚度、荣誉感等问题。人资部在 20XX 年度全年工作中必须一以贯彻的做好员工激励,确保公司内部士气高昂,工作氛围良好。20 xx 公司全年工作计划 范文 2今年我们经营公司新一届领导班子,愿在局领导的正确领导和指挥下,鼓足干劲,努力完成局领导交给我们的任务,做好我们的本职工作,特制定工作计划如下:一.总计划今年计划总收入 40.75 万元,计划支出 35.75 万元,实现经济效益 5 万元。在计划经济收入中有以下几项收入:(1)宾馆计划收入 10 万元(2)旅游船只收入 5
8、 万元(3)上坝收费 3 万元(4)绿化收入 7.5 万元(5)房屋出租收入 3 万元(6)果园收入 1.25 万元(7)劳务输出收入 11 万元总计收入 40.75 万元计划支出费用有以下几项:(1)工资支出总额为 15 万元(2)提取三金 3.2 万元此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。4(3)劳动保险 4.3 万元(4)劳动保护 0.65 万元(5)电话费 0.5 万元(6)差旅费 0.8 万元(7)办公费 0.3 万元(8)折旧及摊消 6 万元(9)税金 3.5 万元(10)招待费 1.5 万元总计划支出为 35.75二.总计划的详细说明和
9、工作部署1.金湖宾馆为了鼓励整个经营公司的全体员工具有竞争意识,对金湖宾馆准备向公司全体员工竞标承包,在现有状态下,标底为 10 万元人民币。若局里作出计划,对宾馆投资,进行一定程度的改造,或填补一些用品、设备及线路改造的情况下,标底为12 万元人民币。首先,我们先开一个全体员工参加的动员大会,让全体员工看清当前充满竞争的形式,让全体员工具有竞争意识,发挥他们的潜力。这也是我们今年降低标底的最大目的,让承租者看到希望,让承租者尝到成功的喜悦,让承租者能够看到成功的结果。以此为目的,逐渐让集体职工能够自己管理自己,自己壮大自己,将来能够完完全全地独立起来。如公司内部没有人承租金湖宾馆,我们再对管
10、理局内全体职工招标租赁。如全局职工也没有人承租,最后就对社会招标,用社会的力量来管理金湖宾馆。宾馆承租的边缘条件是必须带 2 名全民职工,8 名大集体职工,这 10 名职工的所有费用由宾馆承担。虽然我们计划采用的机制为承包责任制,但是在管理上不能以包带代管,我们公司经理部决定让副经理深入到管理中去,掌握宾馆的经营情况,及时回流资金,为金湖宾馆的经营当好参谋把好关。在安全上,做到每周一次安全会,一周进行一次安全检查,做到开会、检查此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。5必有记录,做到安全第一,预防为主。对治安综合治理上,也是做到每会必讲,经常检查,教育
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