2022-自查自纠工作总结报告.doc
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1、自查自纠工作总结报告 综合部强化经营管理开展自查工作总结报告 一、工作开展情况 根据国网能源开发有限公司关于开展财务自查自纠工作要求,在财审部牵头组织下,综合部领导高度重视,对综合部负责的各项工作进行了全方面的自查自纠,现将自查结果汇报如下: 二、自查发现的问题及整改情况 (一)收入管理方面 综合部未负责收入管理方面的工作 (二)成本费用方面 经自查,综合部负责的成本费用列支范围正常,并严格按照公司的财务制度标准执行。成本费用支出手续完备,无不规范的票据、假合同等报销;在规定的标准、范围内列支劳动保护费。 (三)资金管理方面 严格执行资金支付审批流程,无越权审批现象。资金支付依据充分,每笔业务
2、都在签订合同的前提条件下付款。 保险费支出规范,目前未出现保险理赔情况。未以防灾防损、保险培训等名义收取费用或在保险机构报销费用等情况。 (四)债权债务方面 综合部未负责债权债务方面的工作 (五)投资和产权方面 根据公司关于固定资产管理制度的规定,综合部配合财审部每年定期对固定资产进行盘点工作,目前无固定资产盘盈盘亏的情况。 (六)税收管理方面 综合部未负责税收管理方面的工作 (七)工程建设方面 综合部未负责工程建设方面的工作 (八)营销管理方面 综合部未负责营销方面的工作 (九)电力交易方面 综合部未负责电力交易方面的工作 三、进一步强化和规范经营管理的措施和建议 进一步完善细化公司相关的管理规章制度,规范业务操作流程,严格按照审批手续支付资金。 部门负责人: 2011年6月17日 附表:xx公司强化经营管理开展财务督查工作汇总表 内容总结(1)保险费支出规范,目前未出现保险理赔情况(2)未以防灾防损、保险培训等名义收取费用或在保险机构报销费用等情况
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