2022-财政局廉政风险防范管理工作总结 .doc
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1、财政局廉政风险防范管理工作总结 财政局廉政风险防范制度 第一章总则 第一条为了确保廉政风险防范目标管理工作取得实效,推进单位内部防控机制建设,制定本办法。 第二条本办法适用于财政局全体成员。 第二章考核原则 第三条全体参与原则;公开、公平、公正原则;过程、结果相结合原则;自查、重点抽查、年终检查相结合原则;注重实效原则。 第三章考核依据 第四条和布克赛尔县财政局廉政风险防范管理工作方案、财政局2010年党风廉政建设目标责任制,领导干部廉洁自律有关规定等。 第四章考核标准 第五条思想道德防线进一步巩固,干部作风明显转变,思想道德教育经常化,形成长效机制;岗位职责进一步明确,依法行政得到加强;制度
2、体系进一步健全完善,工作流程科学,监督体系完善。 第五章考核程序 第六条考核工作由财政局廉政风险防范管理工作领导小组组织实施。 第七条个人自查。全体机关干部每半年进行一次自查,依据考核标准,客观真实地分析风险产生的根源、认真评估风险的影响程度、制定防范措施的有效性、自觉接受监督的主动性,并形成自查报 告,自查报告送主管领导审核后,报办公室备案。 第八条科室自查。依据考核标准结合个人自查情况,各科室每半年围绕科室职能、工作流程、内部管理制度等情况进行一次自查,并形成自查报告,自查报告送主管领导审核后,报办公室备案。 第九条重点抽查。对具有人、财、物管理和审批权的科室及岗位不定期抽查,抽查结果及时
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