【2022精编】【企业管理】行政管理制度.docx
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1、第三篇 行政管理制度目 录1. 文书管理办法2. 保密规定3. 安全管理办法4.出入门管理办法5.地磅管理办法 第三篇 行政管理制度1.文书管理办法1.1目的 为使文书管理制度化,以增进文书处理品质及效率,特制订本办法。 1.2范围 本办法所讲文书管理,指本公司各部门与外界来往文书及各部门之间来往之文书,自收(发)文至归档全部过程之办理与控制。1.3公文类别及行文要求1.3.1公司内公文格式主要为公司正式文件、签呈、备忘单、传真。(1)正式文件 由公司根据其重要性确定是否系正式文件,正式文件要填 写文件签发笺,由总经理签发,并加盖公章。正式文件采用“正大有限公司文件”专用文头纸打印,按年度进行
2、编号,标明主送及抄送的单位或部门。 (2)签呈 公司内部下级对上级有所请示时用; 签呈不得越级上报; 须总经理阅示之签呈,部门主管应有明确的意见。 (3)备忘单 公司内部发布行政命令、通知、通报以及部门之间的业务 商洽、协调、联络时用。由公司下发的备忘单由总经理核准,各部门所发备忘单由 部门主管核准。 (4)传真 处理业务时使用; 传真由各业务部门自行管理,指定专人负责收发、登记、 跟催和归档。以公司名义发出的传真,须经总经理核准。1.3.2公文标题应准确、简要地概括公文的主要内容。公文用语应简单、 扼要、明了。 CT3-0021.3.3公文应表明呈送或下发的人员或部门。公文如有附件应注明附件
3、 名称,并表明发文者及发文日期。 1.4公文处理1.4.1收文处理(1) 公司所收上级部门或其他单位公文,由总经理办公室进行收 文登记后,送总经理阅示处理。(2) 公司各部门上报公文一律交总经办进行登记后,转呈总经理 或副总经理阅示,部门呈报需批复之公文,批复后由总经理 办公室在当天下发至呈报部门办理,并追踪办理结果。(3) 部门所收公文交部门主管处理,对需办理的应抓紧时间办理, 不得延误和推诿。1.4.2发文处理(1) 公司所发正式文件由总经理办公室统一编号,并按正式文件 行文要求办理发文,并进行发文登记。(2) 公司以备忘单形式下发公文经总经理签字后,由总经理办公 室负责下发。(3) 部门
4、上报、部门间往来及部门内下发公文,经部门经理签字 后,由各部门负责上报或发送。 1.5公文处理重点及期限 1.5.1公文处理重点(1) 足以影响公司权益之重要文件,应将正本妥善保存,若须使 用,以副本或复印件处理。(2) 为利于公文处理,经办人接公文后,应就内容重点拟就意见 或撰稿,随来文呈部门主管核阅,各部主管人员应认真审核, 并签注意见,避免只签名而无意见。(3) 公文处理意见及经办、核稿等人员之签名应清晰,不得潦草 难辨。 1.5.2公文处理期限公文应随到随送,不得积压。(1) 公文处理期限可依据经办人员的工作量及文件内容的时效性 而定,一般以文到三日内处理完毕为原则。(2) 监印人员原
5、则上应与当日完成用印。 1.6公文归档1.6.1管理部门 CT3-003(1) 公司的公文及工程基建档案由总经理办公室统一管理。(2) 会计档案由财会部负责整理保管。 1.6.2文件档案移送归档时点收原则(1) 检查文件之本文及附件是否完整,如有缺少,应追查归入.(2) 文件处理手续是否完备,如有遗漏,应立即退回经办人员 补办。 (3)与本案无关的文件,应立即退回经办人员。 1.6.3归档分类及编号(1) 归档文件应视其内容、部门、业务等因素分类。(2) 每一宗卷都应有名称,名称应以能充分表示宗卷内容为原则, 且有一定范畴,不能笼统含糊。(3) 每一宗卷都应编号,以阿拉伯数字表示。 1.6.4
6、保存期限(1)公司文件应依其性质与内容确定保存期限的长短。(2)公司永久保存的文件有: 公司章程; 董事会会议记录; 政府机关核准文件; 不动产所有权及其他物权、债权凭证; 工程设计图纸、重要设备技术资料; 其他经核实须永久保存的文件。 1.6.5档案清理(1) 档案管理人员应每年对文件进行一次清理,该归档的文件应 装订成册,及时归档。(2)所有档案须入柜保存,永久保存的文件应放入保险柜内保存。(3)档案柜应保持整洁,并有防虫蛀措施。 (4)档案保存期满,须销毁的,应造册呈总经理核准后实施,并 应在该卷目次表附注栏内注名销毁日期。2.保密规定2.1总则 2.1.1为保护公司利益,保证生产经营顺
7、利进行,特制订本规定。 2.1.2公司秘密是指关系公司利益,一定时间内只限一定范围人员知悉 的事项。 2.1.3保守公司秘密是员工的基本义务,是公司重要纪律。 2.1.4公司保密工作由总经理办公室负责,各部主管对本部门保密工作 负直接责任。 2.2保密范围 2.2.1下列文件、报表及资料列为公司秘密资料(1) 品管部的饲料配方、配方成本表、月原料用量报表、原料用 量比较表及技术总部来往的公务函电。新产品、新原料开发 决策,实验资料、产品质量分析及处理措施;(2) 财会部的公司利润表、资产负债表、分品种饲料利润表、财 务预测分析报表及不宜公开的其他财务报表;(3) 行销部的客户档案、饲料销售合同
8、、行销策略、企划方案, 销售活动中的重大问题及处理记录;(4) 采购部的供应商档案、采购合同、行情预测表、原料采购计 划、采购决策;(5) 生产部的原料库存、成品库存、生产用料报表;(6) 公司员工薪资结构表、工资表及奖金发放表;(7) 总部及地区副总裁办公室下发的文件、制度、会议纪要;(8) 公司的计划、预算,经营检讨会纪要;(9) 其他传播后可能给公司带来不良(利)影响的材料,未竣工 的工程预算。 2.2.2下列场所列为限制场所(1) 生产部生产中心控制室;(2) 品管、行销、采购、财会部经理室;(3) 董事长、总经理办公室、秘书室;(4) 文印室、档案室、电脑室、财会部凭证库。 2.2.
9、3下列人员为重点保密人员(1) 各级主管;(2) 生产、采购、行销部文书及外勤人员;(3) 中控室操作员;(4) 文印打字员、电脑操作人员; CT3-005(5) 财会部成本、销售、费用会计。 2.3保密管理 2.3.1资料保密(1) 属2.2.1条范围的保密资料由发文部门在材料右上角加盖“秘 密”字样印章,由各部文书或专人负责递送、上报、保管;(2) 打字、复印保密资料,须经部门主管签名(复印份数用大写), 不得擅自多印多留;打印过程中废印件由打字员妥善收存,及 时销毁;(3) 传阅秘密资料,不得散丢在办公桌上,未经有关主管同意, 不 得扩大阅读范围或带出办公室阅读;因工作需要,携带秘密 资
10、料外出时,须向上一级主管报告,并妥善保管;(4) 秘密资料由各部文书定期清查,分发和借阅的秘密资料要按 期清退;办理完毕的秘密资料,应按规定立卷归档,无保存 价值的清理造册或经部门主管批准后销毁。 2.3.2薪资及奖金保密(1) 薪资发放由公司财会部派专人负责,奖金由部门主管直接发 放;(2)员工应对本人薪资及奖金保密,严禁互相询问和谈论。 2.3.3饲料配方保密(1) 饲料配方保密由品管部主管直接负责,并对生产部配方保密 工作每季度最少检查一次;(2)饲料配方由品管部主管管理,因工作发往总部及集团有关部 门的配方传真须用密码填写,专人取送;(3)饲料配方由品管部专人送往生产部,并由生产部经理
11、和生产 主任在“饲料配方传递表”上签收;(2) 配方由生产主任输入中控室计算机,配料时可从计算机调出 使用,但不得打印和记录;(5)生产使用后的旧配方,由品管部主管清查收回,对需保存的 要按规定整理入卷,妥善保管,无需保存的,清理登记后由 品管部主管负责销毁;(6)饲料配方严禁传抄、复印。 2.3.4会议保密(1) 公司召开有关营运会议,由总经理或委托人核定参加会议人 员名单,会上如讨论未定稿的材料会前要编号、登记,会后 由分发人收回或销毁;(2) 参加会议人员对会议讨论不宜公开事项负有保密义务,不得 对外泄露。 CT3-006 2.3.5计算机保密(1) 各部计算机应确定专人管理,在安全地方
12、放置,并建立 计算机保密制度;(2) 存有秘密资料的计算机软盘须注明并定专人管理,输入硬盘 的应加密码,不用时应及时清除。 2.3.6宣传报道保密 公司员工撰写的各种有关公司的新闻报道稿件、广告宣传材料, 发稿前须经部门主管和总经理或其授权人审核,未经审阅,一 律不许寄发;公司宣传栏涉及公司营运内容的稿件、公司要闻 等须经总经理审核方能在宣传栏刊登;凡涉及集团情况的内容 应经过集团领导同意方可宣传报道。 2.3.7限制场所的管理(1) 公司限制场所未经该场所工作人员许可及该场所无人时不得 进入;生产部中控室、品管部经理室未经部门主管许可 不得进入;(2) 外来人员检查工作及参观须有公司领导或总
13、经理办公室人员 陪同;如在工作场所拍照、摄影,须经公司领导同意;(3) 限制场所内一般情况不应会客,无人时应上锁;(4) 来公司培训人员、客户不经允许不得进入主厂房;供应商不 得进入原料库;(5) 公司辞职、辞退人员一律不得进入限制场所。 2.3.8重点人员管理 对本规定2.2.3条所列重点保密人员应重点试用考查,有流动意 向或不适应本职工作时,必须及时调换。 2.3.9总经理或其授权人应每季度对各部门保密工作进行检查,不 断完善公司的保密工作。 3 安全管理办法 3.1目的及范围 3.1.1为确保公司营运及财产的安全和每位员工的生命安全,预防各类 事故的发生,特制订本办法。 3.1.2 本办
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