2021专项审计调查报告.docx
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1、2021专项审计调查报告 xxxx有限公司XXX: 我们接受委托,对贵公司项目从 年 月 日至 年 月 日的资金投入和使用情况进行专项审计。我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料,查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件,并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。一、管理层的责任严格按照四川省商务厅、省财政厅批准的项目内容及总投资实施完成该项目并合理使用项目资金、严格按照企业会计准则和企业会计制度(或XXXX制度)的规定真实完整地核算项目资金的筹集和支付情况是贵公司管理层的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计
2、工作的基础上发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,严格按照审计准则的有关规定制定审计计划、实施审计工作并发表审计意见。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。现将审计意见发表如下:1、公司基本情况贵公司系经xx批准,由xx发起设立,于xx年x月x日在xx工商行政管理局登记注册,取得注册号为xx的企业法人营业执照,现有注册资本xx元。本公司属xx行业。经营范围:xx。主要产品或提供的劳务:xx。本公司下设xx、xx等分支机构。 项目基本情况:此处简要叙述项目情况2、贵公司 项目总投资的申报和
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