批发医疗器械经营质量管理制度、工作程序.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第63页 共63页文件编号XXXXXX医药有限责任公司质量管理机构职责颁发部门QXQM001质管部总页数执行日期32016.4.1编制者XXX审核者XXX批准者XXX编制日期2016.3.10审核日期2016.3.20批准日期2016.3.25为建立符合医疗器械监督管理条例、国家食品医疗器械监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(2014 年第 58 号)的规范性文件,特明确质量管理机构或质量管理负责人的质量管理职责:1、组织制订质量管理制度,指导、监督制度的执行,并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进;
2、2、负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定,实施动态管理;3、督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范;4、负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核;5、负责不合格医疗器械的确认,对不合格医疗器械的处理过程实施监督;6、负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告;7、 组织验证、校准相关设施设备;8、组织医疗器械不良事件的收集与报告;9、负责医疗器械召回的管理;10、组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核;11、组织或者协助开展质量管理培训;12、其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。管理人员职责1、公司总经理职责 负责本公司的全面领导工
3、作:领导和动员全体员工认真遵守国家、地方颁布的有关医疗器械产品质量管理的法规、方针、政策等;定期召开工作会议,研究产品质量工作方面存在的问题,经常过问质量工作情况,并对其工作给予有力的指导和支持。2、质量副总经理质量职责协助总经理抓好质量工作,并负相关的领导责任;负责质量体系审核,向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;负责与质量管理体系有关事宜的外部联络;负责首营企业和首营品种的审批;正确处理质量与数量、效益的关系,在经营与奖惩中落实质量否决权;主持季、年度质量分析会和质量管理工作例会;主持对本企业质量管理工作的检查与考核。3、各部部长的职责 各部门经理对本部门的工作负责,在总经理直
4、接领导下,坚持质量第一的方针,正确处理质量与数量的关系,本着“用户至上”的原则,指导业务经营活动;协助经理宣传和遵守国家有关的法规及贯彻执行有关商品质量的方针、政策、条例等;协调各部门之间在质量管理方面存在的质量问题;对公司总经理负责。4、执行人员的职责4.1采购人员的职责 采购人员需熟悉所经营商品的品种。所采购的物品必须为有医疗器械生产(经营)企业许可证或者备案凭证、产品质量合格证、医疗器械注册证或者备案凭证,不过期、不失效、不淘汰的医疗器械。4.2销售人员的职责 销售人员必须熟知所经营商品的品名、编号、产地、价格、及商品性能,不得销售未经注册、无合格证明、过期、失效或淘汰的医疗器械。4.3
5、售后服务人员职责 售后服务人员必须熟练掌握所经营商品的性能,熟知各种集成模块的作用、性能,熟记各种故障原因及维修方法,熟悉各用户情况,做到服务热情、周到仔细。4.4财务人员的职责 财务人员直接对总经理负责,要严格按照公司财务规章制度管理财务。严格、仔细核对各种单据,做到帐帐统一、帐证统一、帐实统一,要做到正确的反映公司拥有的资产和所欠债务,合理的计算经营所得,并能提供公司管理的会计信息。4.5仓储保管人员的职责 仓储保管人员必须熟记所经营商品的编号、产地、外观特征及商品有效期等。能区分不同产品产地的同一类商品,了解温湿度、避光、安全等外观因素对商品影响程度,注意消防、通风、照明、防尘、防潮、防
6、污染和防虫、防鼠、防霉等。4.6验证人员职责4.6.1检验人员职责 检验人员需对采购的商品检验其有无中华人民共和国医疗器械注册证或者备案凭证、产品质量合格证,是否为过期、失效或淘汰产品,严把质量关。3.6.2验收人员职责 验收人员需对入库商品严把质量关,审核其产品质量合格证是否过期、失效。对验收合格的商品签收。3.6.3审核人员职责 审核人员需做好监督、执行工作,监督所采购商品是否合格;监督销售人员的工作是否认真、仔细;监督售后服务人员是否服务到位;监督会计、开票人员是否有违纪情况,定期抽检仓库商品。文件编号XXXXXX医药有限责任公司质量管理规定颁发部门QXQM002质管部总页数执行日期22
7、016.4.1编制者XXX审核者XXX批准者XXX编制日期2016.3.10审核日期2016.3.20批准日期2016.3.25为建立符合医疗器械监督管理条例、国家食品医疗器械监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(2014 年第 58 号)的规范性文件,特制订如下规定:1、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次采购的医疗器械产品。2、首营企业的质量审核,必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件,销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书,并标明委托授权范围及有效期,销售人员身份证复印件,还应提供企业质量认证情况
8、的有关证明。3、首营品种须审核该产品的质量标准和医疗器械产品注册证的复印件及产品合格证、出厂检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。4、采购首营品种或从首营企业进货时,采购部门应详细填写首营品种或首营企业审批表,连同以上所列资料及样品报质量管理部审核。5、质量管理部对采购部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后,报企业分管质量负责人审批,方可开展业务往来并采购商品。6、质量管理部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。7、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。8、公司质量管理部验收员应依据有关标准及合同对一、二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批
9、验收、并有详实记录。各项检查、验收记录应完整规范,并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。9、验收时应在验收区进行,验收抽取的样品应具有代表性。10、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。11、验收首营品种,应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。对验收抽取的整件商品,应加贴明显的验收抽样标记,进行复原封箱。12、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件,凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收,并填写拒收报告单,报质量管理部审核并签署处理意见,通知业务采购部联系处理。13、对销后退回的产品,凭销售部开具的退货凭证收货,
10、并经验收员按采购商品的验收程序进行验收。14、验收员应在入库凭证签字或盖章,详细做好验收记录,记录保存至超过有效期二年。文件编号XXXXXX医药有限责任公司采购、收货、验收管理制度颁发部门QXQM003质管部总页数执行日期32016.4.1编制者XXX审核者XXX批准者XXX编制日期2016.3.10审核日期2016.3.20批准日期2016.3.25为了能够采购到合格的医疗器械,企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料,并认真管理,特制定如下制度:1、医疗器械采购:1.1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行医疗器械监督管理条例、经济合同法、产品质量法等有关法律法规和政策,合法经营。1.2
11、、坚持“按需进货、择优采购”的原则,注重医疗器械采购的时效性和合理性,做到质量优、费用省、供应及时,结构合理。1.3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件,包括:1.3.1、营业执照;1.3.2、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证;1.3.3、医疗器械注册证或者备案凭证;1.3.4、销售人员身份证复印件,加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限,注明销售人员的身份证号码。必要时,企业可以派员对供货者进行现场核查,对供货者质量管理情况进行评价。如发现供货方存在违法违规经营行为时,应当及时向企业所
12、在地食品医疗器械监督管理部门报告。1.4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议,明确医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。1.5、企业应当在采购合同或者协议中,与供货者约定质量责任和售后服务责任,以保证医疗器械售后的安全使用。1.6、企业在采购医疗器械时,应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。1.7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。1.8、每年年底对供货单位的质量进行评估,并保留评估记录。2、医疗器械收货:2.
13、1、企业收货人员在接收医疗器械时,应当核实运输方式及产品是否符合要求,并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。2.2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号(或者备案凭证编号)、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容,并加盖供货者出库印章。2.3、收货人员对符合收货要求的医疗器械,应当按品种特性要求放于相应待验区域,或者设置状态标示,并通知验收人员进行验收。3、医疗器械验收:3.1、公司须
14、设专职质量验收员,人员应经专业或岗位培训,经培训考试合格后,执证上岗。3.2、验收人员应根据医疗器械监督管理条例、医疗器械经营许可证管理办法等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证,对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对,并做好“医疗器械验收记录”,包括医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期(或者失效期)、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后 2 年,但不得低于 5 年;3.3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不
15、合格的还应当注明不合格事项及处置措施。3.4、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。3.5、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号;包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。3.6、对与验收内容不相符的,验收员有权拒收,填写 拒收通知单 ,对质量有疑问的填写质量复检通知单,报告质量管理部处理,质量管理部进行确认,必要的时候送相关的检测部门进行检测;确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理,为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。3.7、对销货退回的医疗器械,要逐批验收,合格后放入合格品区,并做好退回验收记录。质量有疑问的应
16、抽样送检。3.8、入库商品应先入待验区,待验品未经验收不得取消待验入库,更不得销售。3.9、入库时注意有效期,一般情况下有效期不足六个月的不得入库。3.10、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械,应单独存放,作好标记。并立即书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出决定性处理意见之前,不得取消标记,更不得销售。3.11、验收合格后方可入合格品区,对货单不符,质量异常,包装不牢固,标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库,并与采购和质量管理部门联系作退厂或报废处理。文件编号XXXXXX医药有限责任公司首营企业和首营品种质量审核制度颁发部门QXQM004质管部总页数执行日期2201
17、6.4.1编制者XXX审核者XXX批准者XXX编制日期2016.3.10审核日期2016.3.20批准日期2016.3.251、 首营企业的审核1.1、首营企业是指:采购医疗器械时,与本公司首次发生供需关系的医疗器械生产企业或经营企业。1.2、对首次开展经营合作的企业应进行包括合法资格和质量保证能力的审核。审核供方资质及相关信息,内容包括:1.2.1、索取并审核加盖首营企业原印章的医疗器械生产(经营)企业许可证或备案凭证;1.2.2、工商营业执照复印件;1.2.3、医疗器械注册证或者备案凭证等复印件;1.2.4、供货单位法定代表人签字或盖章的企业法定代表人授权委托书原件(应标明委托授权范围和有
18、效期)和销售人员身份证复印件、学历证明、品行证明等资料。1.2.5、签订质量保证协议书。1.2.6、审核是否超出有效证照所规定的生产(经营)范围和经营方式。1.3、首营企业的审核由采购部会同质量管理部共同进行。采购部采购填写“首营企业审批表”,并将本制度第 2 款规定的资料及相关资料进行审核,报公司质量部长、质量负责人审批后,方可从首营企业进货。1.4、首营企业审核的有关资料按供货单位档案的管理要求归档保存。2、首营品种的审核2.1、首营品种是指:本企业向某一医疗器械生产企业首次采购的医疗器械。2.2、对首营品种应进行合法性和质量基本情况的审核。审核内容包括:2.3、索取并审核加盖供货单位原印
19、章的合法营业执照、医疗器械生产许可证(经营)许可证、医疗器械注册证、同意生产批件及产品质量标准、价格批准文件、商标注册证、所采购批号医疗器械的出厂检验报告书和医疗器械的包装、标签、说明书实样等资料的完整性、真实性及有效性。2.4、了解医疗器械的适应症或功能主治、储存条件以及质量状况等内容。2.5、审核医疗器械是否符合供货单位医疗器械生产企业许可证规定的生产范围,严禁采购超生产范围的医疗器械。2.6、当生产企业原有经营品种发生规格、型号或包装改变时,应进行重新审核。2.7、首营品种审核方式:由采购部门填写“首营品种审批表”,“首营品种管理登记表”,并将本制度第 3 款规定的资料及样品报公司质管员
20、审核合格和主管质量负责人批准后,方可经营。2.8、首营品种审核记录和有关资料按质量档案管理要求归档保存。2.9、验收首营品种应有首次采购该批号的医疗器械出厂质量检验合格报告书。3、首营企业及首营品种的审核以资料的审核为主,对首营企业的审批如依据所报送的资料无法作出准确的判断时,采购部应会同质量管理部进行实地考察,并重点考察其质量管理体系是否满足医疗器械质量的要求等,质量管理部根据考察情况形成书面考察报告,再上报审批。4、首营企业的有关信息由质管员根据电脑系统中的客户分类规律输入电脑。首营品种的有关信息及一般医疗器械新增的有关信息由验收员根据电脑系统中的商品分类规律输入电脑。5、首营企业和首营品
21、种的审批应在二天内完成。6、有关部门应相互协调、配合,准确审批工作的有效执行。文件编号XXXXXX医药有限责任公司仓库贮存、养护、出入库管理制度颁发部门QXQM005质管部总页数执行日期42016.4.1编制者XXX审核者XXX批准者XXX编制日期2016.3.10审核日期2016.3.20批准日期2016.3.25为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理,特制订本制度。1、仓库贮存1.1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分区、分类存放,包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等,并有明显区分(如可采用色标管理,设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、
22、不合格品区为红色),退货产品应当单独存放。1.2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;1.3、库房的条件应当符合以下要求:1.3.1、库房内外环境整洁,无污染源;1.3.2、库房内墙光洁,地面平整,房屋结构严密;1.3.3、有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;1.3.4、库房有可靠的安全防护措施,能够对无关人员进入实行可控管理。1.4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;1.5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;1.6、应作好仓库安全防范工作,定期对安全的执行情况进行检查确认,并填写“安全卫生检查表”。1.7、搬运和堆垛医疗器械
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