《2022XX年度内部审核报告 (4) .doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022XX年度内部审核报告 (4) .doc(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、XX年度内部审核报告 实验室内部审核报告 审核目的:核实实验室的运行是否符合质量体系的要求;以及是否具备申请计量认证的条件,并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容,按评审准则的要求加以完善。审核范围:所有部门和全部要素要求加以完善。 审核范围:所有部门和全部要素 审核日期:年月日月日 被审核部门名称及负责人:审核依据:计量认证/审查认可(验收)评审准则,本实验室质量体系文件 上次审核日期:审核组长: 审核组成员:内审员 内部审核综述: 1、分组及分工: 2、本次内审所采用的审核方式。a、现场查看,提问;b、查阅相关文件、记录;c、现场操作考核。 3、具体审核项目对综合部门(例如业务办、总
2、工办等):a、实验室的法律地位b、体系文件的完整性、符合性;c、人员培训、档案管理;d、其它对技术部门(如检测部等):a、人员的技术水平和检测能力、b、实验室的环境条件和配臵、c、计量仪器设备的溯源、d、样品的管理流程、e、检测方法的正确性、f、报告的准确性、g、使用的标准规范的有效性、h、现场操作考核 不符合项的统计分析:审核过程中发现了一些不足,人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因,占总数的43%;检测和校准方 法及方法的确认不符合项占20%;设施和环境条件、结果报告及人员 的不符合项分别占15%;检测和校准物品/样品的处臵的不符合项占 7%。审核结论。年月日至日,实验室进行 了质量
3、体系内审。内审人员进行了现场查看,提问;查阅相关文件、 记录;现场操作考核等项目;共审检测试验参数10项,原始记录和 报告26份,仪器设备档案23份。 1、质量管理体系和技术运作基 本符合审核依据的要求,各部门均能按体系文件的规定要求开展工 作,尚未发现质量体系文件与认可准则相互冲突的地方,能够满足计 量认证评审准则的规定; 2、质量管理体系和技术运作得到了有效 的实施,各部门技术活动能按照体系文件的规定展开,技术运作得到 了有效地规范; 3、质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的 实现,截至本次内审,未发生一起客户投诉事件,未发生一起结果报 告错误事件; 4、实验室有充分的技术能力提供相应
4、的检测/校准服 务。本次内审发现的主要问题是。个别档案资料如“综合办设备档 案内容不全”等15项不全,详见“不符合报告”。 要求: 1、各部门必须认真对待本次内审提出的问题,部门负责人 要积极组织相关人员认真落实纠正措施,总办要及时派人对纠正措施 的完成情况进行跟踪和验证,务必在月日之前完成整改,上报质 量负责人; 2、本次内审采用抽样进行,存在着一定的局限性,各 部门在以后的实际工作中要进一步贯彻本实验室的质量方针,检查体 系文件与实验室实际工作的一致性、符合性,认真履行本部门的职责。 审核报告的发放范围:实验室主要负责人、各部门负责人、内审组 成员 附件: 1、不符合报告 2、首次会议签到
5、表 3、末次会议 签到表 报告编制人:审批人: 实验室内审首(末)次会议签到表 日期:编号:序号:姓名部门职务技术负责人 业务办主任 总工办主任 办公室主任 检测一室主任 业务办内审员总工办内审员质量负责人 编号:序号: 受审核部门综合办部门负责人 审核员审核日期 不符合事实陈述:部分设备档案不全 不符合条款:计量认证/审查认可(验收)评审准则8.4条 不符合类型:一般 审核员:部门负责人: 日期:日期: 不符合原因分析:由于人员变动,新到的人员未进行质量体系文件 的学习,未及时对新购设备档案进行整理。部门负责人:日期: 建议的纠正措施计划: 1、对人员进行培训学习,具体学习评审准则和质量体系文件 2、按照评审准则的要求,及时进行仪器设 备的档案整理。部门负责人:日期: 预定完成日期: 纠正措施完成情况:已完成 部门负责人:日期: 纠正措施验正:情况属实 审核员:日期:审核员: 内容总结(1)XX年度内部审核报告 实验室内部审核报告 审核目的:核实实验室的运行是否符合质量体系的要求(2)3、具体审核项目对综合部门(例如业务办、总工办等):a、实验室的法律地位b、体系文件的完整性、符合性(3)c、人员培训、档案管理
限制150内