2022XX省XX市XX县区农业发展状况分析报告 (2) .doc
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1、XX省XX市XX县区农业发展状况分析报告 XX省XX市XX县区共和乡人民政府 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)按照XX县区政府批准的三定方案;2016年我乡人员编制数37人,其中:公务员18人、机关工勤人员2人、事业编制17人,实有在职工人数29人,行政事业退休19人、遗嘱补助13人。 (二)2016年度重点工作开展情况。严格预算收支管理,认真落实国家政策,促进区域内经济发展,努力提高公共服务水平。 二、部门概况 共和乡人民政府下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况 2016年共和乡本年收入合计10
2、04.59万元,其中:财政拨款收入1004.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 2016年共和乡本年支出合计1012.29万元,其中:基本支出718.54万元,占70.98%;项目支出293.75万元,占29.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 四、财政拨款收支决算情况 共和乡2016年度财政拨款收支总决算1119.31万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加63.35万元,增长5.99%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)
3、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况共和乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1012.14万元,占本年支出合计的99.98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加91.18万元,增长9.98%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况共和乡2016年一般公共预算财政拨款支出1012.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出347.80万元,占34.36%;文化体育与传媒支出9.08万元,占0.89%;社会保障和就业支出169.74万元,占16.57%;医疗卫生支出21.99万元,占2.17%;城乡社区支出0.68万元,占0.06%;农林水支出426.13万元,占42.1%;交通
4、运输支出2.96万元,占0.29%;资源勘探信息等支出2.36万元,占0.23%;住房保障支出31.4万元,占3.1%. (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务人大事务 2010101:2016年决算数为14.6万元,完成预算100%。2010104:2016年决算数为6.28万元,完成预算105.72%,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用1.15万元。 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301。2016年决算数为249.67万元,完成预算100%。 2010302。2016年决算数为23.84万元,完成预算298%,决算数大于预算数的主要原因是201
5、5年度结转使用31.56万元。财政事务 2010602:2016年决算数为0.45万元,完成预算100%。2010650:2016年决算数为28.76万元,完成预算100%。 2010699。2016年决算数为1.47万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用1.86万元。民族事务 2012304:2016年决算数为10万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用10万元。2012399:2016年决算数为1万元,完成预算100%。党委办公厅(室)及相关机构事务 2013101。2016年决算数为11.73万元,完成预算100%。 2.
6、文化体育与传媒文化 2070109:2016年决算数为8.2万元,完成预算100%.2070199:2016年决算数为0.47万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用1.36万元。新闻出版广播影视 2070499。2016年决算数为0.41万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用0.51万元。 3.社会保障和就业 人力资源和社会保障管理事务 2080109。2016年决算数为18.51万元,完成预算100%。民政管理事务 2080299。2016年决算数为14.32万元,完成预算88.5%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转使用
7、。行政事业单位离退休 2080504:2016年决算数为0.48万元,完成预算100%。2080505:2016年决算数为45.73万元,完成预算100%。抚恤 2080801。2016年决算数为11.04万元,完成预算100%。 自然灾害生活救助 2081501。2016年决算数为17万元,完成预算100%。特困人员供养 2082102。2016年决算数为62.64万元,完成预算100%。 4.医疗卫生与计划生育计划生育事务 2100799。2016年决算数为21.99万元,完成预算100%。 5.城乡社区 城乡社区规划与管理 2120201。2016年决算数为0.49万元,2016年无预算
8、,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用1.08万元。城乡社区环境卫生 2120501。2016年决算数为0.19万元,完成预算36.12%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转使用。 6.农林水农业 2130104。2016年决算数为32.55万元,完成预算100%。 2130119。2016年决算数为10万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用10万元。 2130142:2016年决算数为0.27万元,完成预算1.55%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转使用。2130152:2016年决算数为4.11万元,完成预算100%。水利 2130302
9、。2016年决算数为0.89万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用10万元。 2130321:2016年决算数为1.52万元,完成预算100%。2130399:2016年决算数为10.59万元,完成预算100%。农村综合改革 2130701。2016年决算数为40.21万元,完成预算100%。 2130705。2016年决算数为325.99万元,完成预算100.27%,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用22.92万元。 7.交通运输公路水路运输 2140199。2016年决算数为2.96万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015
10、年度结转使用2.96万元。 8.资源勘探信息安全生产监管 2150699。2016年决算数为2.36万元,2016年无预算,决算数大于预算数的主要原因是2015年度结转使用4万元。 9.住房保障住房改革支出 2210201。2016年决算数为31.4万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况共和乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出718.54万元,其中: 人员经费570.94万元,主要包括。基本工资82.62万元、津贴补贴112.57万元、奖金35.13万元、绩效工资21.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.73万元、其他社会保障缴费23.03万元、退休费1
11、.38万元、抚恤金11.04万元、生活补助203.67万元、医疗费0.72万元、住房公积金31.4万元、其他对个人和家庭的补助支出1.94万元。 公用经费147.6万元,主要包括。办公费70.67万元、电费4.73万元、邮电费1.99万元、差旅费26.35万元、会议费9.25万元、培训费3.21万元、公务接待费1.14万元、劳务费10.3万元、工会经费3.92万元、福利费2.59万元、其他交通费6.5万元、公务用车运行维护费6.95万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明共和乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.09万元,完成预算1
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