2022区审计局上半年审计工作报告 .doc
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1、区审计局上半年审计工作报告 一、深化财政预决算审计,健全区级财政预算体系 财政预决算审计坚持把财政政策实施、预算执行与决算草案的审计融为一体,不断深化转移支付资金和地方财政收支审计,努力把握预决算的整体情况,反映政策执行、资金管理和行政绩效等情况,促进预算管理的科学化、法治化,促进财政体制改革不断深化。上半年,根据审计法及省审计厅委托,对区地税局20xx年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。审计查出被抽查企业欠缴税款782万元。对机投桥、双楠街道办事处20xx年度预(决)算进行了审计,重点审计了街道办事处20xx年度贯彻执行预算法及相关财经法规规定和各项财政指标的完成情况。在机投桥街道办事
2、处20xx年度预(决)算审计中,审计发现,机投桥街道办事处20xx年应上缴未上缴区财政收入154万元,应调账794万元。区本级财政20xx年度预算执行情况审计、红牌楼20xx年度预(决)算审计正在进行。 二、深化行政事业单位审计,促进经济安全健康运行 立足于维护财政资金的安全,不断改进和加强对行政机关和事业单位的审计。20xx年,拟对xx区人民医院20xx年度收益分配情况,对区司法局、区城管局、区委宣传部20xx年财政财务收支情况,对区土地征后办20xx年至20xx年底财务收支情况,对府南河综合整治办公室19xx年1月至20xx年1月底财务收支情况进行审计。上半年,已完成区司法局20xx年财政
3、财务收支情况,区土地征后办进行20xx年至20xx年底财务收支情况,府南河综合整治办公室19xx年1月至20xx年1月底财务收支情况审计。在府南河综合整治办公室19xx年1月至20xx年1月底财务收支情况审计中,审计查出区府南河办催收回的房款、土地违约金、土地款等共计3057万元未及时缴入金库。 三、深化经济责任审计,努力规范权力运行 上半年,审计机关认真贯彻落实党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定(中办发201032号)文件精神,重点关注领导干部权力运行和责任履行情况,不断深化经济责任审计,推进任期内轮审制度,探索党政领导干部同步审计。着力监督检查部门单位及工作人员守法守规守纪
4、尽责情况,促进依法行政、依法管理。规范重点内容,完善评价体系,进一步推进经济责任审计工作的制度化、规范化建设。2014年,计划完成领导干部经济责任审计22个。上半年,已完成6名主要领导任中和离任经济责任审计。 四、深化国有企业及国有资产审计,努力揭示国有企业和国有资产在经营中存在的风险隐患 2014年,我们计划对区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013年度资产负债情况进行审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况进行审计。通过审计,及时地揭示和反映国有企业在经营中存在风险隐患,并提出审计建议。上半年,区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013
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