2022XX年度内部质量管理体系审核报告 (2) .doc
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1、XX年度内部质量管理体系审核报告 内部质量管理体系审核报告 一、审核时间: 二零一七年三月一日至二零一七年三月三日 二、审核目的: 1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性; 2、评价质量管理体系的符合性、有效性。 三、审核依据: 1、 gb/t19001-2016idtiso9001:2015标准 2、质量手册 3、程序文件 4、适用的法律法规 5、本企业的管理性文件 6、顾客要求 四、本次审核的体系过程和覆盖范围 1、本次审核的体系范围包括gb/t19001-2016标准全部过程。 2、本次审核覆盖产品。xxx的制造、五金冲压件和切削加工。 3、本次审核涉及公司管理层(包括管理者代表
2、)人事部、技术部、生产部(含车间/仓库)、业务部、品质部、采购部、设备管理部。 五、本次审核组的组成 审核组成员由xxxx二人组成,由xxxx单人本次审核组组长,两位内审员均参加了gb/t19001-2016标准和内审员专业知识的培训,经考核合格,具备质量管理体系内部审核的能力,为体现标准对“内审员不能审核自己的工作”的规定,采取二人对自己所在部门互查的方式进行。 六、审核过程 1、本次审核实施计划于2017年2月24日编制,经总经理批转,并下发各相关部门和人员。 2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。 3、3月1日上午按计划召开首次会议,公司领导和相关部门负责人参加,审核组长xxx同志
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