论加强中小企业内部控制(三).doc





《论加强中小企业内部控制(三).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《论加强中小企业内部控制(三).doc(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。论加强中小企业内部控制 本科生毕业设计(论文)封面 (2021届) 论文(设计)题目作者学院、专业班级指导教师(职称)论文字数论文完成时间 大学教务处制 会计原创毕业论文参考选题(200个) 一、论文说明 本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系805990749。下列所写题目均可写作。 二、原创论文参考题目 1企业所得税收筹划实证研究2某车灯公司股权融资问题研究3某公司应收账款内部控制问题研究4某公司内部会计控制制度的建立与完善5会计职业判断对会计信息质量的影响6某投资公司会计诚
2、信研究 7财务报表分析在实际应用中的局限性以某市政工程公司为例8某纺织公司负债经营问题研究9论公司治理中的内部审计组织模式10浅谈企业并购后的财务整合11民营企业成长期危机管理研究12审计风险及其防范 13企业社会责任会计报告探讨14上市公司并购中的财务问题研究 15基于作业成本法下的某公司质量成本管理研究16虚假陈述在会计报表中的表现方式及其治理对策17中小企业项目投资的决策分析 18我国商业银行中管理会计的应用研究19中小企业融资租赁的探讨20万科盈利能力分析 21浅析我国增值税转型问题 22中小高新技术企业融资困境及其对策研究23我国环境审计的现状及对策研究 24我国上市公司的内部控制信
3、息披露研究25企业担保业务的内部会计控制26浅谈我国中小企业会计诚信27宇通客车公司的存货管理研究28论会计信息与委托代理契约的关系 29外贸公司销售与收款循环内部控制设计以xx公司为例30基于利益相关者理论的企业会计政策选择31外向型企业应收账款风险问题研究32医药行业环境会计信息披露研究 33基于供应链下企业会计信息一体化的研究34浅谈我国企业内部审计缺陷及成因分析 35杜邦分析法在企业财务分析中的运用以某公司为例 3637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
4、上市房地产企业现金流管理分析企业投资决策与可行性研究基于公司治理的内部控制浅析 某建设监理公司财务风险识别与控制研究从海尔的国际化经营看家电行业的海外扩张某服饰公司营运资金管理研究会计信息产权研究 关于应收账款管理的症结与对策问题的探讨以某公司为例资产减值对于盈余管理的影响分析以某集团为例中国上市公司融资战略问题研究 作业成本法在某物流公司成本控制中的应用财务杠杆在房地产企业的作用研究高管持股与企业业绩房地产企业税收筹划研究 新准则下我国企业合并的会计处理方法探讨多变量财务危机预警模型在某公司的应用研究上市公司关联交易存在的问题及对策在线会计服务研究 某建材集团公司会计舞弊的治理研究民营企业内
5、部审计管理及发展策略研究 注册会计师审计质量低下的原因及其治理对策会计师事务所内部治理存在的问题及对策浅谈会计信息失真的原因及改善对策 有奖发票对防止餐饮业税收流失的效益研究公允价值在我国运用的相关问题研究浅议上市公司财务报表舞弊方法与治理 股利政策的影响因素分析及其选择以海尔为例浅谈企业所得税的税务筹划 企业价值评估方法的对比与应用研究基于公司治理的内部控制浅析 基于比率分析的企业财务预警问题研究个人所得税自行申报制度研究基于公司治理的内部控制浅析中小企业内部控制研究 营业税改征增值税对广告业的影响及建议某房地产开发企业的成本控制研究 美国财务会计准则第号解析及对我国的启示会计计量的现值研究
6、 上市公司股权结构与经营业绩的相关性研究论强化建筑施工企业成本管理企业存货风险应对策略的研究 资产减值会计理论在上市公司中的应用以云南白药为例关于我国增值税转型的思考 房地产企业成本领先战略研究以某地产为例 80行政事业单位内部控制体系构建81xx家具公司物流成本控制研究82公允价值计量属性应用研究 83中小制造型企业销售与收款内部控制研究以某公司为例84鼓励节能减排的税收政策探讨85通货膨胀条件下企业的对策研究 86基于内部控制的集团企业风险预警分析87我国制造业上市公司财务危机的预警研究88公允价值会计计量与会计信息质量的关系研究89关于个人所得税流失问题的探析90某机械制造公司应收账款管
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 加强 中小 企业内部 控制

限制150内