2022区审计局工作报告材料 .doc
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1、区审计局工作报告材料 20xx年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,也是xx区转变经济发展方式、创新社会管理、增进民生幸福的关键之年。xx区审计局在区委、区政府正确领导和市审计局指导下,紧紧围绕全区中心工作和“争创首善之区,建设幸福鼓楼,率先基本实现现代化”工作目标,紧扣“科学发展”主题,认真履行审计监督职责,全力推动宏观经济政策落实,全力促进经济增长方式转变,全力保障民生和社会和谐,全力促进提高财政资金使用效益,强化约束权力运行监督,切实加快传统审计方式向现代审计方式转型,提高审计工作质量和水平,提升审计队伍素质,实现审计工作创新、创先、创优,充分发挥审计作为国家治理的工具作用,为促进鼓
2、楼经济平稳较快发展做出了积极贡献。 一、20xx年主要工作情况 (一)基本情况 按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”工作方针,重点抓好财政预算执行审计、社保资金专项审计、政府投资审计、领导干部经济责任审计、政府交办重大建设项目和拆迁项目跟踪审计,以及专项审计调查,审计工作取得较好成绩。截至12月,共完成审计项目155个,其中财政预算执行审计1个,社会保障资金审计1个,经济责任审计项目27个,企业金融类审计1个,专项审计调查2个,专项资金审计1个,固定资产投资审计项目123个,送审总额57056.88万元,核定总额51218.61万元,核减工程款5838.27万元,核减率10
3、.23%,共查出管理不规范金额10102.79万元,违规金额32万元,提出审计建议并被采纳32条。撰写审计信息95篇,被市级以上单位采用85篇。另有宁海路地块、蔡家巷地块、清江电台村地块征地3个拆迁跟踪审计项目正在实施中。2012年,区审计局被xx市审计局评为“地方政府性债务审计组织实施先进单位”和“信息工作先进集体”,计算机应用评奖获xx市审计局优秀奖2项,应用奖2项。通过审计,促进区委、区政府出台xx区公有房屋公开招租实施细则管理规定。 (二)主要审计项目完成情况 1、进一步深化财政预算执行审计,有效提高资金使用效益。从区财政局具体组织执行本级预算情况和预算外资金使用管理情况入手,对201
4、1年度财政收支真实性、合规合法性、效益性以及预算执行的完整性进行审查,把披露问题与遏制违纪相结合,努力使财政审计成为地方党政的“手”,人大的“眼”。根据财政预算内、外资金安排情况,重点对道路、重点市政建设,关系民众切身利益的卫生、教育、环保资金等大额财政资金支出和管理使用情况进行审计。围绕社保、教育、建设、科技等专项资金使用情况开展延伸审计。全面了解、客观分析2011年区本级预算执行总体情况,就发现的问题及时提出审计意见和建议,要求被审计单位整改。向区人大常委会汇报财政预算执行情况,按人大要求检查督促被审计单位整改,为人大监督提供服务,本级财政预算执行情况审计工作报告得到区人大肯定。 2、加强
5、重点工程建设项目审计,发挥审计监督作用。进一步加大对政府投资项目的竣工决算审计监督力度,规范建设行为,加强工程项目管理,提高政府投资管理水平和投资效益,节约政府投资资金。截至12月,共完成xx区教育局结算中心办公室装饰工程、清江中小学校建设工程、云南路社区办公用房及外墙出新等固定资产投资审计项目123个,送审总额57056.88万元,核定总额51218.61万元,核减工程款5838.27万元,核减率10.23%。 3、有序推进经济责任审计,促进领导干部依法履行职责。积极开展领导干部经济责任审计,注重揭示领导干部在履行经济责任过程中存在的带有普遍性、倾向性的问题,剖析原因,提出有针对性和可操作性
6、的整改意见,进一步促进领导干部依法履行经济决策权、管理权、执行权,提高行政效能。全年先后对xx区体育局、xx区江东管委会、xx区华侨路街道等22个部门、单位领导干部展开任期经济责任审计。截止12月,完成xx区体育局、xx区政法委、xx区江东管委会等27个部门、单位领导干部任期经济责任审计工作,查出管理不规范资金3015.44万元,违规金额32万元,并按相关法规提出审计意见、建议及整改要求。 (三)完成区领导交办及上级审计机关统一部署任务情况 1、开展社会保障资金审计。根据审计署要求和省厅、市局相关精神要求,以摸清底数,揭露问题,促进强化管理、完善制度、深化改革,保障社保资金安全,维护人民群众利
7、益为目标,对xx区2005-2011年度社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计,重点对区人力资源社会保障、财政、民政、卫生、残联等7家单位进行审计,延伸调查街道2个、社区10个和低保户12户,清除不符合最低保障条件低保户44户。通过审计,摸清了xx区各项社会保障资金的收支余规模和结构;反映了政府在完善社会保障制度,改善民生和维护社会稳定等方面取得的主要成效;揭露出各项社会保障制度在资金筹集、管理、分配、使用,政策执行,运行机制中存在的突出问题,从体制机制制度层面分析存在的突出问题,提出针对性建议和处理意见,并要求相关部门进行整改,推动完善了社会保障制度体系,维护了社会稳定。 2、服务
8、区属重点项目,探索开展拆迁项目跟踪审计。根据区政府要求,按照“拆迁项目实施到哪里,资金运用到哪里,审计监督服务就到哪里”原则,积极组织审计力量,对清江村电台地块、向阳渔港地块以及蔡家巷危旧房片区环境综合整治房屋征收实施全过程跟踪审计。对征地拆迁房屋面积、拆迁政策执行、拆迁项目预算和决算、拆迁补偿协议、拆迁资金支付、拆迁档案资料及实施单位内控制度建设等进行审计。其中,对清江村电台地块和向阳渔港地块征地拆迁跟踪审计复核工企单位39家,住户222户,拆房面积84532,拆迁补偿总费用29396万元。对蔡家巷危旧房片区环境综合整治房屋征收跟踪审计整理资料房屋户数63户、工企单位3家,完成建档工作,跟踪
9、审计复核拆迁面积5292.07,补偿款9064万元。通过拆迁跟踪审计,规范了全区征地拆迁管理程序,提高了拆迁资金使用效益,维护了拆迁当事人合法权益,确保了拆迁项目顺利运行。 3、深入开展专项审计调查。一是对xx区校安工程进行专项审计调查分析,撰写xx区2011年校安工程审计情况综合报告,揭示出校安工程共性问题,分析原因并提出审计建议。通过审计,帮助被审计单位积累了工程管理经验,提高管理水平,使被审计单位能够更好地控制造价,降低了因资金不落实而形成债务的风险,有效防范了质量风险。二是根据政府交办展开清江中小学校建设工程决算审计。三是对政府交办xx区教工中学二期工程进行跟踪及结算审计,按“xx区政
10、府投资项目审计资源库”管理规定完成招投标工作。四是完成江苏工业设计园建设管理有限公司工程项目情况审计调查,其中单项审计项目总投资额72.26万元,通过审计调查,核减工程款22.29万元,核减率30.85%。 4、协助有关部门实施国有资产管理改革。一是对全区国有企业进行清产核资,对剥离的资产进行清理。二是为配合机构改革需要,根据区领导要求,对江东管委会的建设资金和拆迁资金、原区拆迁办的拆迁资金规模、现状以及资产负债情况,为全区综合体制改革做好审计服务。摸清江东管委会资产负债和建设资金、拆迁资金使用情况,完成审计项目7个。三是参与区政府召开的环卫所转企改制会议,对改制需解决问题提出审计意见和建议。
11、 (四)审计创新创优 1、促进新成立企事业单位规范管理,提高资金使用效益。帮助新成立的xx区建设发展公司出谋划策,规范项目管理,提高资金使用效益。一方面,发挥审计帮促作用,通过总结前期固定资产投资审计中发现的招投标不规范、施工合同不合理、变更频繁、工程超概算、监理不严谨等问题,向其提出建议,为其以后项目管理提供参考依据。另一方面迎难而上,敢于破解难题,围绕配套小学时间紧、任务重特点,从设计、概算开始对其实施审计,对其实施的南京国际服务外包产业园配套小学施工项目实施跟踪审计,及时督促完善项目内控制度、规范建设行为,提高了建设资金使用效益。此外通过对江东拆迁中心和原拆迁办实施资产负债审计,就审计中
12、发现的问题向新成立的房屋征收管理办公室提出意见和建议,帮助其摸清资产负债、规范管理。 2、积极探索工程项目绩效审计模式。在固定资产投资审计中逐步开展跟踪审计和事中审计,以审计结果对项目投资的结果进行评价,以审计建议对项目开展的决策进行修正,以审计过程对项目推进的效果进行掌控。对校安工程绩效情况出具审计报告,并对绩效审计的标准和评价体系进行细化、优化,整合现有审计资源,形成一套有完备考量标准的绩效审计思路。 3、推动建立审计复核制。区政府采纳审计建议,出台xx区政府投资建设项目竣工决算审计复核暂行办法。在坚持审计业务四级复核基础上,联合纪委监察局、工程专项治理办公室以及“复核专家库”,组成审计复
13、核小组,有选择性地对中介机构参与的部分重大建设审计进行复核审计,对重大建设项目、与同期同类项目相比单位造价有明显差异的、建设单位对审计结果有异议的、核减率较低等决算审计项目实施“专家”复核或“交叉”复核,深刻分析问题,及时提出意见和建议,有效提高审计质量。全年对4个项目决算审计的结果进行复核,提出具体审计建议意见。 4、开创xx区对征地拆迁跟踪审计项目进行招投标审计先例。会同该区纪委监察局采取邀请投标、议标方式,从市、区政府投资项目审计资源库中择优选择中介机构参与审计,科学整合审计资源,破解人手少、造价咨询专业人才缺乏等问题,为政府投资项目审计提供了有力保障。 5、推进工程审计计算机运用和审计
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