2022农商行合规与风险管理部工作总结 (2).doc
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1、农商行合规与风险管理部工作总结 年稽核(风险合规)工作意见 根据事长在全省农信社第二届股东(社员)大会第六次会议上的工作报告精神,我们通过认真研究确定,2013年,农商银行稽核监察(风险合规)工作思路为:深入践行“推进规范化、提升竞争力、作出新贡献”三大历史使命,大力推进全面风险管理,进一步加大各项制度落实的督促检查力度,完善监督制约机制,全面履行稽核监督和合规风险管理工作职责,按照“突出重点、求真务实、服务全局”的稽核(风险合规)工作方针,转变监督理念,创新稽核、风险合规管理方式,切实提升稽核监督和风险合规管理水平,为农商行的顺利发展保驾护航。具体工作意见如下: 一、加强稽核(风险合规)队伍
2、建设,全面提高稽核(风险合规)人员素质 为进一步提高稽核(风险合规)队伍的整体素质,提高稽核(风险合规)工作的质量和效率,强化稽核(风险合规)工作的职能作用,2013年拟重点抓好稽核(风险合规)人员的自学、组织学习和培训,确保稽核(风险合规)人员全面熟悉有关金融法律法规及各项业务规章制度,尤其要强化对各项新业务的管理规章和操作规程的了解和掌握,加强风险合规意识教育和职业道德教育。通过学习、教育和培训,努力使稽核(风险合规)员工1 队伍达到“五增强”即。自身素质增强、责任意识增强、合规意识增强、风险意识增强和客观公正意识增强。 二、加强制度的建设和落实,实现稽核工作规范化、流程化 (一)根据省联
3、社有关规章制度,结合xx农商银行的实际,着手建立适合服务和管理xx农商行业务发展的稽核制度:xx农村商业银行稽核工作规定、xx农村商业银行现场稽核操作规程等。 (二)全面落实稽核操作规程。一是规范稽核工作程序,在相关稽核工作制度规定下,制定稽核工作操作流程,并严格按操作规程操作。二是统一作业底稿、事实确认书、稽核报告等作业格式。三是落实检查人员职责,检查人员必须在事实确认书签字确认,对应该发现的问题而未发现的要对检查人员问责。四是落实整改责任,检查人员同时对所检查出的问题整改情况负责,要对检查的问题建立台帐管理,及时开展回头看检查,督促被检查单位落实整改。 三、强化专项稽核和经济责任稽核,做实
4、风险合规等常规检查 (一)重点开展2012年新增贷款合规性检查、银企对帐检查、票据检查及重要空白凭证检查,通过对重点风险领域的检查,严防道德风险和案件的发生。 (二)规范经济责任稽核(离任稽核,下同)程序和流程,突出经济责任稽核重点和针对性,重点对被稽核对象的履职能 2力、履职成效、工作创新及廉洁自律等方面进行稽核,提高经济责任稽核质量。 (三)切实加大常规稽核(风险合规)检查力度,每季对所有网点主要业务的关键环节和风险点合规性以及员工履职等情况进行全面检查,努力做到“时间不间断、业务全覆盖”,对发现的问题及时通报、督导整改和严格问责。不断规范员工操作行为,提高员工的风险合规意识,从源头上杜绝
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