2022六审计工作总结(适用年报专项).doc
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六、审计工作总结(适用年报、专项) 六、审计工作总结(适用年报、专项) 陕西尚华会计师事务所有限公司 审计总结 一、审计基本情况1、2、3、4、5、6、7、8、9、 被审计单位名称:地址:企业性质:经营范围:企业营业执照号:法定代表人:审计截止日资产总额:注册资本:委托单位名称: 10、使用单位名称: 11、报告用途: 二、审计目的、审计范围及审计策略1、2、3、 审计目的: 审计期间及审计范围:审计策略: 3-1.对企业整体进行了解、判断其风险性; 3-2.对审计范围内财务报表项目及相关项目进行抽查审计;3-3.对资产进行盘点;3-4.对往来账进行函证; 3-5.对各科目进行实质性测试。 三、审计计划工作执行情况1、2、 已经按照审计计划执行了审计程序;已对该公司出具审计报告; 四、其他事项1、审计报告意见: 2、签字注册会计师: 项目经理(签字):xxx年xxx月xxx日 内容总结(1)3-2.对审计范围内财务报表项目及相关项目进行抽查审计(2)已对该公司出具审计报告(3)四、其他事项1、审计报告意见: 2、签字注册会计师: 项目经理(签字):xxx年xxx月xxx日
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- 2022 审计工作 总结 适用 年报 专项
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