2022区财政工作报告材料 .doc
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1、区财政工作报告材料 20xx年,全区上下沉着应对复杂严峻的经济形势,严格依法治税管费,帮扶企业提质增效,强化预算管理监督,顶住了经济增速放缓、部分税源税收管理级次和归属地调整、营改增扩围等多重减收压力,妥善做好民生政策提标扩面、经济转型升级、城市环境综合治理、亚青会赛事保障等重点支出的资金保障,认真贯彻厉行节约、压缩行政支出等管理要求,全面完成了区十七届人大二次会议确定的财政预算收支任务。 根据快报数,20xx年全区实现公共财政预算收入42.8亿元,同口径增长8.0%。根据相关结算政策,区级公共财政预算财力为26.2亿元。全年安排公共财政预算支出25.9亿元,结余0.3亿元。 根据快报数,20
2、xx年全区实现政府性基金预算收入8200万元。依照相关结算政策,区级政府性基金预算财力为7000万元。根据“以收定支、专款专用”原则,安排政府性基金预算支出7000万元。 20xx年财政预算执行实现了收支平衡,略有结余。 二、20xx年财政预算草案 (一)20xx年财政工作和预算安排的指导思想 2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年,也是举办青奥盛事,实施“十二五”规划的关键之年。做好2014年财政各项工作意义重大。根据以上对财政收支形势的分析,围绕政府中心工作和目标任务,2014年全区财政工作和预算安排的指导思想是:深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,紧紧围绕主题主线,
3、坚持稳中求进、改革创新,推进依法理财、科学理财、为民理财,充分发挥财政职能作用,更加注重发展质量,加快科技创新产业升级,促进发展方式转变;更加注重民生改善,提升保障水平,促进公共服务体系建设;更加注重管理绩效,深化转型创新,促进体制机制完善;更加注重厉行节约,强化增收节支,促进全区经济健康发展和社会和谐稳定。 (二)公共财政预算草案 1、公共财政预算收入 坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则,结合全区经济社会发展预期目标,建议安排2014年全区公共财政预算收入较上年同口径增长6%。 2、公共财政预算支出 2014年的支出预算安排坚持“依法理财、保障民生、厉行节约、聚焦重点”的总体原则,注重统
4、筹兼顾,突出有保有压,与公共财政的职能作用相衔接,与财政的经济实力相适应,与全区的经济社会发展导向相一致,为推进“五个玄武”建设,助推全区经济社会协调发展提供可靠有力的物质保障。 考虑收入结构变化以及其他不可预见情况,为稳妥起见,建议2014年公共财政预算支出安排26.2亿元。具体安排情况如下: (1)一般公共服务支出35551万元,主要用于保障政府相关部门、街道正常运转和履行职能。 (2)公共安全支出8646万元,主要用于保障政法系统人员经费、公用经费、业务装备经费、基础设施经费及公安、武警等单位工作经费补助等。 (3)教育支出84784万元,主要用于安排教师绩效工资,教育系统在职人员养老保
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