审计局年度基层工作总结和工作思路.doc
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1、审计局年度基层工作总结和工作思路 2021年,全市审计机关紧紧围绕市委、市政府的工作中心和省审计厅的工作要求,依法履行审计监督职责,扎实开展“审计价值提升年”和“贯彻落实浙江省审计条例年”活动,着力提升审计工作成效,积极发挥审计监督作用。 一、强化审计监督,全面提升审计价值 (一)加大政策措施执行跟踪审计力度,促进政策作用有效发挥。统筹组织稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计,重点关注简政放权等政策措施落实情况,发现了部分取消行政审批事项仍在实施、部分符合法定条件的审批事项存在违规或变相设定行政许可等问题,撰写的两篇审计信息被省厅采用,进一步加强跟踪促进了区级政府进行整改落实
2、,其做法得到省厅充分肯定,被作为唯一的“参考审计经验”列入省厅简政放权情况跟踪审计实施方案,向全省审计机关推广。科技经费专项审计调查,揭露了一些项目重复申报违规获得财政资金、自筹资金不到位等问题,提出了相应的审计意见和建议,得到市领导肯定,盛全生副市长专门批示“请科技局,经信委要认真对待审计部门提出的意见,并切实加以改进”,推动科技经费进一步完善管理、提高绩效。 (二)积极推进审计全覆盖,促进公共资金安全高效使用。2021年财政同级审工作共组织实施了14个审计项目,重点推进对政府全口径预算的全覆盖监督,审计工作报告共反映了五个方面38个突出问题,重点揭露财政支出预算管理不规范、财政资金沉淀以及
3、重大政策措施落实跟踪审计、政府投资项目管理及其他审计中发现的问题,提出了完善全口径预决算体系、盘活财政存量资金、完善政府专项资金管理健全重大政策落实长效机制的意见和建议,市人大常委会在审议中充分肯定“审计工作报告内容全面,反映问题抓住关键、有深度”,要求要市政府及有关切实加强整改,市政府高度重视并专门召开会议布置审计整改工作。公务支出公款消费情况专项审计,重点揭露公务接待、会议费、培训费管理规定执行不到位及违规发放考核奖励等问题,鲁俊书记批示“同意市审计局四点建议,下一步重点抓好落实”,市纪委高度重视“三公经费”审计反映的问题,跟踪审计整改情况。坚持“横向到边,纵向到底”继续深化部门预算执行审
4、计全覆盖,通过联网审计揭露部分预算单位自筹资金收入预算编制不完整、部分借用人员经费重复保障、26个单位17825万元委托业务未编制政府采购预算以及个别单位绩效工资、津补贴政策执行不规范等问题,并由财政、人社等部门牵头进行整改落实,有力地促进了部门预算管理制度的完善。 (三)深入开展民生审计,促进改善民生和生态文明建设。市级城市绿化建设管理情况专项审计调查,重点反映绿化建设管理体制、养护资金、绿化建设品质等方面存在的问题,注重总结提炼,共上报9篇审计信息并采用,其中两篇信息被市领导批示,针对审计发现的苗木规格不符合规定要求的问题,专门发出审计建议书要求相关单位予以纠正。“五水共治”跟踪审计重点反
5、映了“治理规划”和“村庄规划”不衔接、治理设施运行维护措施未落实以及农村生活污水治理、生猪养殖转型升级等方面存在的问题和情况,形成的审计信息被市府办、省府办采用,有力地推进了“五水共治”工作的深入开展。市本级城乡居民合作医疗保险和职工基本医疗保险整合工作专项审计调查,对医保制度整合前后的情况及整合工作进行了审计调查,查明了存在的问题,为两项医保整合顺利推进提供了依据。小贷公司专项审计调查,重点关注小贷公司在支持小企业和服务“三农”、风险控制等方面存在的问题,形成了2篇审计信息并采用,其中建议政府对小额贷款公司经营理念加强引导被市领导批示。 (四)加强经济责任审计,加大对权力运行的监督和制约力度
6、。以“提升经济责任审计质量,体现经济责任审计价值”为目标,全面深化经济责任审计。一是进一步推进经济责任审计全覆盖,继续组织4名县级法院领导干部、市管镇党委书记的经济责任审计;二是科学深化经济责任审计内容,突出关注“履职尽责”情况的审计,积极探索机构编制审计,揭示机构编制管理中存在的自行增设机构、班子人员超编、岗位设置不明以及超计划聘用合同工等问题,协作试行“四责联审”制度,组织、编制和审计三部门分头开展以选人用人责任审查、重大决策责任审评、机构编制管理审核、任期经济责任审计为内容的“联审”试点;三是持续推进内管干部经济责任审计,以公开招标方式确定8家会计师事务所组建市级内管干部经济责任审计中介
7、组织库,全年市级共有28个部门单位对73位内管干部开展经济责任审计,基本实现“任期内审计不少于一次”的制度规定。 (五)强化重点领域和关键环节审计力度,揭示风险维护经济安全。嘉兴港区土地征收房屋拆迁情况的专项审计调查,重点关注政策制度建设情况,注重发现重大违法违纪线索,有5个相关问题移交港区纪工委进一步处理,促进了被审单位内部管理,目前港区管委会已对出台的6个原文件中8条重要条款进行了修改完善。嘉兴港区政府投资项目管理和监督情况专项审计调查,重点反映了项目投资超概算情况严重、工程变更管理混乱、施工现场管理人员不到位、工程项目违规直接委托施工等九大类问题,并就审计发现的存在较大廉政风险的相关问题
8、直接向港区纪工委作了移送,引起港区管委会的高度重视,目前审计反映的八个问题已经整改到位。 二、扎实开展”两年”活动,全面夯实审计价值提升基础 (一)大力开展条例学习宣传,营造良好审计环境氛围。以“审计价值提升年”与“贯彻落实浙江省审计条例年”活动为契机。推动市委中心组举行“三严三实”集中学习暨“红船论坛”报告会,听取省厅金建培总审计师的浙江省审计条例解读专题报告,市人大常委会全体成员参加学习;结合普法宣传,组织审计机关干部、内部审计人员浙江省审计条例的学习培训和书面测试,深化学习宣传效果。 (二)突出强化质量控制。强化审计立项调研论证,坚持突出需求导向、关注重点领域,重点围绕民生保障、政府投资
9、项目管理、国资管理、开发区等方面,对项目立项可行性进行深入调研和科学论证,并征求党委、人大、政府和相关部门意见,提高自定审计项目立项的科学性。强化审前调查工作,围绕审计价值提升,找准审计价值点,提高实施方案的针对性和操作性。强化审计现场管理,局领导带头深入一线,分管领导必须在每个审计项目实施中深入审计现场至少两次,与审计组共同研判重大审计线索、分析审计价值,强化检查指导。强化审计报告质量,细化审计报告的撰写要求。强化分级质量控制,探索实行审计任务清单制,重视复核审理,明确质量控制要求,确保审计实施方案落实到位、重大事项查深查透。 (三)着力深化审计价值提升。 一是加大审计揭示处理力度,重点揭示
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