2022区审计局年度工作报告材料 .doc
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1、区审计局年度工作报告材料 20xx年,我局在区委、区政府以及上级审计机关的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕加快转变经济发展方式的主线,围绕建设“法治化、智慧型、高品质国际化先导XX县区”的战略目标,依法履行审计监督职责,积极为全区经济社会发展服务。我局全年共完成各类审计项目1165项,其中:预算执行及其他财政财务收支审计5项,税收征管审计3项,领导干部经济责任审计6项,绩效审计1项,专项审计及调查5项,政府投资项目审计1145项。审计总金额728.78亿元,审计查处管理不规范资金3.01亿元,节约建设资金3.81亿元,移送有关部门处理事项2件,提出各类审计意见及建议51条。福田体育
2、公园结算审计项目获xx市审计机关年度优秀政府投资审计项目一等奖。圆满地完成了全年各项审计工作任务,现将有关情况报告如下: 一、20xx年完成的主要工作 (一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。 为规范预算管理,提高财政资金的使用效益,促进财政体系的进一步完善,我局完成了区2011年度本级预算执行及其他财政收支审计和xx区北环中学、石厦学校、梅山小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计,涉审资金212.29亿元,审计查处管理不规范金额8447.62万元,提出规范性管理意见和建议20条。工作中我局不断创新财政审计理念,更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益
3、的项目和资金,关注教育、文化、卫生、安全等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发,提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议,达到了规范资金管理的目的。 (二)开展了税收征管审计。 为加强税收管理,提高地税部门依法治税的能力,我局完成了对xx区地税局、保税区地税局和xx市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计,审计总金额423.24亿元,审计查处管理不规范金额3947.03万元,审计期间通过税务部门追缴入库税款共计221.38万元,提出审计意见和建议3条。同时,我们加大税收征管审计成果的转化利用,一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞,从制度
4、上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议,得到地税部门的认可。二是地税部门积极采纳审计意见和建议,已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查,并对部分企业重新补缴了税款,为地税超额完成今年税收任务打下了坚定的基础。 (三)开展了领导干部任期经济责任审计。 为加强审计干部监督,促进领导干部依法履责,我局完成了经济责任审计6项,审计总金额55.19亿元,审计查处管理不规范金额4799.28万元,提出意见及建议17条。突出抓好以下三个方面的工作:一是继续加强经济责任审计日常管理工作,对全区近五年的经济责任审计数据进行梳理,便于今后经济责任审计工作信息的利用。二是全面落实跟踪审计整改情况,对上年度经济
5、责任审计发现问题整改情况进行全面反馈和检查,促使被审计单位认真整改,上年度审计书面报告整改情况落实率达到100%。三是在经济责任审计中率先使用审计谈话制度,使审计组更好的了解被审计单位的业务实质和实际情况,为科学评价领导干部打下良好基础。 (四)开展了资金绩效审计。 坚持“民本审计”理念,继续开展专项资金领域的绩效审计探索,我局完成了xx区经济发展资金绩效审计工作,涉及被审计单位7家,延伸扶持企业122家,涉及涉审资金7.4亿元,审计查处管理不规范金额1.23亿元,提出意见及建议5条。作为对资金绩效审计工作的有力探索,审计工作一是在审计评价上下工夫,通过一些技术指标和经济指标将定性化的指标以定
6、量形式表现出来,最大限度保证了审计评价的客观公正;二是在审计效果上下工夫,从完善制度、规范管理的角度出发,提出了完善经济发展资金政策法规、强化监督制约机制等建议,推进了经济发展资金相关政策法规的修订和日常考核监管工作的加强。 (五)开展了政府投资项目审计。 进一步加大对政府投资建设项目的审计监督力度,最大限度节约财政资金,我局共完成政府投资建设项目审计任务1145项,审计金额26.28亿元,审定金额22.47亿元,审减3.81亿元。同时,还开展了对大运场馆配套工程、城市绿道工程、保障性安居工程等政府投资重点建设项目的跟踪审计。在审计项目的安排上,以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资
7、项目审计,切实做到最大限度节约财政资金,提高投资效益。重大项目基本实现审计过程全覆盖,从项目可行性研究、立项、设计、规划、招投标等各事项进行事前控制,实施预算审查,强化在建项目跟踪审计,抓好竣工结算审计,把好政府投资项目最后一道防线。 (六)开展了专项审计及审计调查。 按照年度审计工作计划和上级审计机关的统一部署,对xx市第26届世界大学生夏季运动会福田赛区委员会“办赛事”专项资金和物资使用情况、全区中小学校舍安全工程、灵活就业政策实施效果、“广东扶贫济困”日捐赠资金物资、xx区“双到”扶贫资金等5项民生领域的项目,进行了专项审计和审计调查,涉审资金4.38亿元,审计查处管理不规范金额643.
8、35万元,提出意见及建议6条,确保了专项资金的安全和使用效益,进一步促进了各项惠民政策的落实。 二、主要做法 (一)以制度建设为重点,促进内部管理的科学化、规范化。 一是从机构设置入手,根据区委组织部的批复,在局科室中,增设了审理科,审理有关审计业务事项,组织实施审计项目质量检查与考核,督促被审计单位根据审计结果进行整改。二是针对审计工作中出现的新情况和新问题,修订了xx区政府投资项目审计监督暂行规定,进一步完善了案例指导制度、协作和内控制度、超常规加班制度等审计制度和优化了“全过程跟踪三级复核”审批流程,从审计的实施、报告的出具、审计成果的运用等方面进行了明确和规范。 (二)以能力建设为核心
9、,全面提升审计人员整体素质。 一是实现审计业务培训全覆盖,要求审计人员每年至少完成一项审计业务培训,年初根据各科室培训需求制定xx区审计局人员培训计划,先后组织人员参加计算机业务培训、主审业务培训和经济xx市审计机关经济责任审计操作规程(试行)等培训。二是拓展学习渠道,加强与其他审计机关的交流与学习,借鉴其审计工作好的经验和作法,提升了审计人员的业务能力。三是发挥“传帮带”作用,充分发挥业务骨干的作用,形成学习互助的氛围,通过召开审计业务会议,研究解决审计中发现的问题,达到交流思想,共同提高的目的。 (三)以廉政建设为保障,树立和维护良好的审计形象。 始终把廉政建设作为审计工作的“生命线”和“
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