2022医院能源审计报告范本 .doc
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1、医院能源审计报告范本 导语:能源审计报告 怎么写。审计报告 是提出审计意见 和审计建议的书面文件,不同的审计项目有不同的写法,看看下面吧。 为加强财务管理,合理使用资金。医院组织有关人员于20xx年3月9日对医院财务收支情况进行了内部专项审计。具体情况如下: 一、基本情况 _医院系根据_市卫生局“卫函20xx191号”关于_医院变更为_医院的通知 ,由原“_医院”变更而来。举办单位:_市卫生局;事业单位法人证书号:事证第_号;宗旨和业务范围: 为人民卫生事业发展服务,呼吸、消化、心血管内科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、五管科、眼科、口腔科、传染科、康复医学科、医学影像科、超生诊断中医科、
2、儿科、中医外科、针灸推拿、急诊科、中医皮肤科、中西结合专业、介入放射、医学检验科;住所:_;法定代表人:_;开办资金:_万元;现有职工_人(其中:在编在职职工_人,离退休人员_人,聘用职工_人);床位编制数_张。 二、内部控制情况 在审计过程中,我们了解了贵院内部控制中有关会计制度 会计机构和人员职责、财产管理等方面的内部控制情况,并作了分析。现将我们发现的内部控制的不足之处提供给贵院,以完善贵院的内部控制,保障资产安全,提高资产使用效率。 (一)规章制度 贵院制定了一系列的岗位职责、规章制度、党群工作职责制度和卫生所职责制 1/9 度,并于20xx年2月汇编成册为_医院职责制度汇编,制定的规
3、章制度比较健全、规范,并得到了较好的执行;但存在部分制度形同虚设、部分制度执行不到位,以及制度执行情况的纪录相对缺失的情况。 (二)岗位设置 (1)贵院在计审科下设了审计科,并制定了审计科长及审计人员岗位职责,但无独立的专职的内审人员。 (2)贵院设置了药械会计岗位,但归属药剂科管理。 因药品、器械的保管和记账属于不相容职务,建议药械会计应由财务科委派,并对财务科负责。 (三)货币资金内部控制 贵院货币资金内部控制存在以下情况: (1)出纳每日收取门诊、住院收入,同时对门诊、住院收入票据的金额及单据连号情况进行复核,但无复核签字记录。 (2)贵院货币资金余额较大,应加强印章、票据的管理,健全货
4、币资金内控制度,确保资金的安全。 为提高货币资金的使用效益,建议贵院可考虑按规定 进行金融产品等投资。 (四)药品及器械的采购、付款、保管 贵院每年初对当年所需的药品全部实行了招标采购,并与供应单位签订了合同 ,价格严格按照政府招标采购网站上确定的价格执行;对于降价的药品,及时与供货商联系,调低采购价格。 贵医院按时与供货商对账,有严格的退货、折扣和折让的制度;收取的一部分惠民捐款专项用于医院的“惠民”工程,但存在以下情况: (1)未制定药品计量验收制度,原始入库清单上没有实物负责人的确认签字,也未将原始入库清单报送财务科;办理药品入库手续有滞后现象。 (2)药剂科负责药品的采购、入库、保管、
5、记账、出库工作。因药品的保管和记账属于不相容职务,不应由一个部门全权负责。 (3)未定期盘点药品及器械,对盘点差异有滞后处理的现象。 建议贵院根据医药行业的特殊性(如药品保质期),完善药品、器械盘点制度,至少每三个月应盘点一次;对盘点差异应及时查明原因,分清责任,并按规定报经批准后处理。 (五)固定资产及在建工程 贵院制定了固定资产管理、工程项目管理制度,但未得到严格执行,存在在建工程未及时办理竣工决算及结转固定资产,以及固定资产滞后入帐的情况,修购基金的提取、使用执行的会计政策前后不一致。 2/9 (六)票据管理 贵院现暂由出纳负责票据的管理,不符合内部控制制度的要求。 贵院应指定专人担任票
6、据管理员,制定票据的印制、领用、核销管理制度,规范收费、挂号工作流程和退费办法 以及收费稽核规定;加强票据作废手续、票据销号的处理和监督;制定并实施票据盘点制度。 (七)会计核算 1、会计核算流程 贵院按规定每天由出纳到门诊收款、会计人员负责将各项财务资料汇总做好收、付、转等会计凭证,交给会计科长复核,再由会计进行登帐核算,并计提固定费用、结转成本及各项基金。 2、会计核算执行情况 会计凭证的填制、会计账务处理存在不规范的情况;采用会计政策(如“坏账准备”计提方法的选择)存在前后不一致的情况;固定资产分类较乱,固定资产有滞后入帐的情况;“惠民”对象身份不明确;对各卫生所未单独进行会计核算。 三
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