2022市区审计局上半年工作报告 .doc
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1、市区审计局上半年工作报告 一、加强对宏观调控政策和重大决策部署落实情况的审计监督 把促进党委、政府的各项政策落实作为审计监督的重中之重,深入分析政策目标的实现情况和实施效果,及时反映政策措施不完善、不配套、不衔接以及政策目标未实现等问题,上半年主要对城镇保障性安居工程的太河路公租房、东泰家园公租房的投资、建设、分配、运营,以及资金筹集、管理和使用等情况进行跟踪审计。同时,将“三公经费”、会议活动等公务经费使用、管理情况以及“三公经费”有奢侈浪费和利用公款参观旅游等问题作为审计监督重点。通过审计,进一步掌握了解工程管理中存在的薄弱环节和行政事业单位在“三公经费”管理中所存在的问题,有效推动各项制
2、度的落实,充分发挥审计在保障贯彻党委政府决策中的作用。 二、围绕健全完整的政府预算体系,进一步深化财政审计 重点关注预算的完整性和执行的规范性,突出预算编制的完整性和预算审批程序的合规性;财政支出的真实性,评价是否符合公共财政支出方向;预算外资金是否纳入预算管理以及财政存量资金和政府性债务管理情况;专项资金分配和使用情况等。开展对xx区2012年财政预算执行情况、开发区2012年财政预算执行情况以及对区房屋拆迁办、区质检分局、区残疾等单位进行审计监督,查处违规资金24154.89万元,管理不规范资金262584.49万元,提出加强财政预算管理,提高财政资金使用效益等建设性意见建议。通过审计,促
3、进和完善财政预算管理体系建设,进一步优化了财政结构,提高财政资金使用效益和绩效,防范财政资金风险。 三、深化领导干部经济责任审计,积极探索领导干部量化指标评价体系 以推动建立健全问效问责机制、促进依法行政和提高管理水平为目标,以应履行的职责和应负的经济责任为主线,重点关注政策执行、权利运行、经济决策、责任落实、管理措施等环节,客观评价领导干部任职期间重大经济决策及执行效果和个人遵守廉政纪律等情况,更好地促进领导干部依法、规范行使权力,将贯彻落实中央“八项规定”和省委“六个严禁”等内容作为领导干部经济责任审计的重要内容之一。完成区残联领导干部经济责任审计工作和完成霞浦街道、柴桥街道党政领导干部现
4、场实施审计工作,并对春晓镇领导干部经济责任履行情况展开审计。同时,根据区领导干部经济责任审计联席会议办公室和上级机关的要求,积极探索领导干部量化指标评价体系,将霞浦街道党政领导干部作为同步审计,实行量化指标评价,主要围绕“一观三化一廉”执行情况作为领导干部权力运行情况的评价标准。查处管理不规范资金206.26万元,针对审计中发现的问题提出审计建设性意见建议,有效推进健全有权必有责、用权受监督、失职要问责、违法要追究的监督机制。 四、加强政府投资项目审计,提高政府投资资金效益。 坚持以“建设依法规范、投资有效控制、资金合规使用、质量达到标准、效益全面实现”为审计目标,努力实现政府投资资金的规范、
5、高效、安全和廉洁使用。重点关注工程建设管理和投资资金使用绩效,加大对概(预)算执行、征地拆迁、工程招投标、设备材料采购、资金管理使用和工程质量管理以及监理不到位等问题的审计力度。开展了梅山双屿宾馆工程建设项目、郭巨峙南围涂工程建设项目竣工决算审计,查处违规资金476.1万元,管理不规范资金236.44万元,损失浪费17.95万元。并对xx区-宁职院图书馆工程建设项目、宁波中国港口博物馆建设项目、宁波滨海国际学校工程建设项目等建设项目实施跟踪审计。在开展宁波滨海国际学校工程建设项目跟踪审计中,审计组对该项目的幕墙铝材重量进行抽查,结果发现型材比重与图纸标注重量不符,就此问题,向建设单位发出跟踪审
6、计意见单,要求建设单位对铝材重量展开全面复核并出具工程联系单,仅此项就为政府投资资金节约近100万元。同时对审计中发现的工程建设项目未按规定进行公开招标、监理单位未尽责等问题,提出了具有建设性的审计意见和建议。 五、突出关注保障和改善民生等政策执行情况,着力搞好专项资金的审计和审计调查。 紧紧围绕领导关注,群众关心的热点、难点、焦点的民生资金开展审计监督,树立民本审计理念,坚持以保障和改善民生、促进各项惠民政策措施落实和和谐社会建设为己任,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计和审计调查。开展小额贷款公司(金石公司)、xx区(开发区)全部政府性资金、残疾人社会保障和服
7、务体系建设、住房公积金等开展审计和审计调查,并对保障性安居工程、太河路公租房工程项目、东泰家园北地块公共租赁房工程项目进行跟踪审计。通过采取审计、审计调查、跟踪审计等多种形式,特别是在民生项目跟踪审计中,针对发现的问题向建设单位发出跟踪审计意见单,共查处管理不规范资金8724.64万元,进一步揭露严重影响和损害群众利益的突出问题,制止了建设过程中出现不按规定程序实施的弊端,收到良好的审计效果。 六、围绕完善审计监督体系,加强对内部审计工作的指导 内部审计是审计监督体系的重要组成部分。坚持把建立完善内部审计制度作为预防和纠正违法违规问题的重要抓手,着力推动被审计单位的内部制度建设。一是加强内审业
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