2022县审计局年工作总结_1.doc
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1、县审计局XX年工作总结 2017年,我县审计工作在县委、县政府的坚强领导下,在上级审计机关的指导下,坚持围绕中心,服务大局,按照全市审计系统“提高审计质量、提升审计成效年”活动的要求,突出质量、成效两大重点,着力在推动职责履行、加强技术创新等方面下功夫,维护了全县经济秩序,发挥了审计“免疫系统”功能和建设性作用。至目前,全局已完成审计项目30项,正在实施审计项目6项,审计查出问题金额34873万元;提出审计建议58条,被采纳58条。 一、坚持依法审计,不断强化审计监督职能 (一)深化财政预算执行审计。以摸清财政底数,提高财政资金使用绩效、保障公共资金安全为目标,财政同级审重点关注政府预算体系完
2、善情况、国有资本预算编制、调整和执行情况、转移支付资金预算管理和使用情况、财政体制运行情况、政府债务管理情况等。围绕部门预算编制及执行、政府采购、国库集中支付等改革措施落实情况,结合县直单位财务管理状况、镇政府财政状况,注重从体制、机制上提出审计建议,为规范财政收支行为、推动财政体制改革发挥了积极作用。研究制定了*县审计局2016年度县级财政预算执行及其他财政收支情况审计工作方案,组织召开了财政、地税、教体局、人社局等27个部门主要领导和财务人员参加的审计进点会,安排部署了全年审计工作。在具体工作中加大对部门、单位经费支出,特别是“三公经费”真实性、合规性、合法性的审计监督力度。对县财政、环保
3、局、残联等9个部门预算执行单位进行了审计,并延伸审计了5个企业,掌握企业营改增后纳税的总体情况,税收收入增减变化的规模、结构、原因。代表县政府向县人大常委会作了关于2016年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。 (二)抓好民生资金和重点项目投资审计。以规范建设行为、节约政府投资、提高投资绩效为目标,进一步加强对政府重大投资项目的审计监督,重点关注项目立项决策、工程招投标、工程建设管理等环节。牢固树立“民本审计”理念,紧紧围绕中央提出的“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策要求,进一步加大对民生项目和资金的审计力度,对县新型农村医疗基金、城镇医疗保险等16个项目进行了绩效审
4、计,有效发挥了审计对政府投资项目建设的监督作用,不断规范建设管理,提高投资效益。 (三)推进领导干部经济责任审计。根据单位性质合理确定审计内容和重点,突出对政策执行、财政财务收支、项目建设管理、“三公”经费、重点经济事项决策、廉洁自律等情况进行审计,着力检查领导干部守法守纪守规尽责情况,促进领导干部切实履职尽责。根据县委组织部委托,对县环保局、县残联、县供热中心等9个单位主要领导干部的经济责任及绩效情况进行了审计。审计中,重点对任期内重要经济指标完成情况、重大经济决策运作程序、重要经济事项落实效果、执行廉政纪律等情况,政府关注和人民群众利益密切相关的民生问题进行了审计。 (四)加强国有企业审计
5、。以管好用好财政资金,切实保障财政资金使用的合法、合规和效益性为目标,对县聚业城市建设投资开发有限责任公司XX县区现代农业投资有限责任公司资产、负债及损益情况进行审计,重点关注国有企业资产负债损益、国有资产真实完整、国有资本运营管理和保值增值、重大投资决策和绩效以及贯彻落实国家重大政策措施等情况,有效促进国有企业规范运行,确保国有资产保值和增值。 (五)配合完成交办的审计任务。根据省审计厅统一安排,抽调2名新进人员赴省审计厅进行为期2个月的挂职锻炼;5月22日,根据市局安排,抽调1名业务骨干赴市局对全市2016年以来审计质量进行为期15天的质量检查;8月21日抽调1人参加肃XX县区领导干部自然
6、资源资产离任审计;9月11日抽调1人赴甘州区对农机购置补贴资金管理使用情况进行专项审计调查;10月30日抽调1人赴市局完成全市审计系统优秀审计项目评选工作。 二、强化审计质量,着力提高审计工作水平 加强依法审计、依法行政能力建设,进一步规范审计执法行为,提高审计质量,落实审计查出问题整改,推动审计成果转化,加快推进审计转型发展,有力地提高了审计机关公信力。 (一)加强项目质量管理,着力提升审计质量 牢固树立“审计质量是审计工作生命线”的理念,加强项目计划管理,狠抓重点环节质量控制,确保把问题查清、查透、查实,全面了解实际情况,如实揭示存在的问题,实事求是地做出评价,为县委、县政府领导决策提供了
7、有益的参考,较好地发挥了审计的职能作用。一是开展审计质量“大检查”活动。结合省厅审计质量检查,组织全体干部分成四个小组,对照审计项目质量规范化评分标准和*省行政机关行政处罚案卷评查内容和标准,对上报的a、b类共18个项目进行了重点检查。检查结束后,由各审计组组长对每个项目检查的问题进行了反馈,各组按照检查出的问题进一步进行了整改完善。二是积极上报优秀审计项目。按照省厅、市局优秀项目评选标准,从项目一开始就着眼于打造“精品”,把每个项目都当作优秀项目来做,逐项逐条抓落实,力争把基础工作做精、做细、做实。通过方案研讨会,明确审计重点;审中碰头会,理清审计思路;报告研讨会,确保审计质量等“三会”,合
8、力打造优秀审计项目。成立优秀审计项目评选小组,采用评委一评、交叉互评、组长复审、集中复核的方式,对各组报送审计项目进行评选,择优推荐了2个审计项目参加审计厅、市局优秀项目评选。三是做好审计项目审理工作。制定了*县审计局审计项目审理工作办法(试行)和*县审计局审计项目业务流程等制度办法,对审理工作的主体、对象、范围、内容、重点、职责、权限、程序、流程等进行了明确规定。对每个项目定期召开审理委员会,由审计组组长汇报审计实施情况、审计发现的问题以及被审计单位征求意见的情况。审计组成员通读审计征求意见稿,参会人员针对征求意见稿中存在的问题提出意见和建议,以互动的方式开展审计业务研讨,汇总参会人员提出的
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- 2022 审计局 工作总结 _1
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