2022市审计局工作报告材料 (3) .doc
《2022市审计局工作报告材料 (3) .doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022市审计局工作报告材料 (3) .doc(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、市审计局工作报告材料 一、20xx年工作完成情况 今年,共完成审计项目241个,审计查出违规金额1318万元,管理不规范金额53,607万元,审计挽回、避免损失27,491万元,为被审计单位提出审计建议97条,被审计单位建立健全规章制度3项,完成审计专报、信息简报、调研文章共93篇,均引起重视并积极采纳,其中在省厅现代审计刊登三篇,同时,我局的审计工作得到各级领导、部门的好评,获省委、省政府办公厅颁发“扩内需促增长暨灾后恢复重建监督检查工作先进单位、局党支部获xx市委表彰先进基层党组织,获xx市审计局颁发的2011年度审计质量管理先进单位,获xx市各种奖励、表彰共计15项。 (一)财政预算执行
2、审计进一步深化 一是完成了我市2011年度本级预算执行情况审计和市地税等3个部门预算执行情况的审计,审计查出违规金额1318万元,管理不规范金额7448万元,提出审计建议17条,采纳率100%,并及时形成了关于xx市2011年度财政预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告,向市政府常务会汇报,在此基础上代政府形成向人大常委会提交的xx市人民政府关于2011财政预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告,得到市人大常委会的好评。 二是完成了xx市通济镇等4个镇2011年度财政决算审计,审计查出管理不规范金额5938万元,提出审计建议14条,采纳率100%,被审计单位建立规章制度3项。 三是加大了民
3、生资金的关注力度,重点对基层公益性医疗服务综合补偿资金审计、公共文化服务体系建设资金、汶川地震灾后恢复重建结余资金、计划生育专项资金,我市农村低保户土坯房和农村d级危房改造资金等10个民生资金使用的真实性、合规合法及效果情况进行了审计或审计调查,审计查出管理不规范金额1007万元,提出的审计建议22条,截止目前已采纳14条,被审计单位建立规章制度2项。 (二)政府投资审计再创新佳绩 今年,共完成政府性投资工程结算审计项目211个(市局授权1个),送审资金总额235,367万元,审减额27,491万元,按计划完成了法国开发署优惠紧急贷款XX省城镇市政基础设施灾后恢复重建彭州白鹿镇项目、xx市三界
4、镇马牧河南岸(万源大道)等3个灾后重建外资审计项目,超计划完成工程财务收支决算项目17个。 (三)经济责任审计工作扎实推进 完成了7个单位10名领导干部的经济责任审计,审计查出管理不规范金额9020万元,提出审计建议25条,截止目前已采纳22条,采纳率达88%,被审计单位建立规章制度3项。此外,对我市6位离任部门、镇主要领导进行了离任经济责任事项的交接,分清了离任和接任者的责任,切实增强了领导干部的经济责任意识 (四)内部审计工作有力推进 加强对内审工作的管理与指导,坚持开展内审机构片区学习、交流活动,组织召开了11次小组学习会;大力宣传内部审计的重要性和必要性,进一步加强内审机构的建立,目前
5、,全市内审机构共52个,形成了体制规范、运作有序的内部审计网络;认真组织内审人员后续教育培训。今年,全市180余名内审人员参加了XX省内审协会举办的7期内审人员岗位资格后续教育培训;按照xx市内部审计工作考核暂行办法,对内审工作进行了目标考核。 今年,全市内审机构共完成各类审计项目149个,其中。财务收支审计59个,效益审计(专项审计和审计调查)36个,经济责任审计36个,基本建设审计15个,其他3个。审计总金额334,222万元,增收节支4370万元,提出建议意见被采纳205条,建议给予行政处分3人,实际给予行政处分3人,有效地发挥了内部审计的监督职能作用。 (五)积极配合上级审计机关及其他
6、部门开展工作 一是积极配合协调审计署成都特派办对xx市进行的社会保障资金的审计工作及xx市审计局进行的“三圈层财力审计调查”;抽派1人参加了省审计厅对xx市社会保障资金的审计工作,抽派1人参加了审计署成都特派办对2012年支持新疆发展资金和项目的跟踪审计,抽派一人参加成都特派办节能减排科目资金审计。 二是积极协助我市有关部门的工作。如。协助xx市纪委对xx市白水河团山电站1984年-2011年共29个年度的财务资料进行了检查;积极协助纪委对三界镇白衣村住房重建补助资金发放过程中的有关问题进行了的审计检查,查出有8.35万元涉嫌贪占的问题,涉及人员1人;积极配合市信访局做好群众信访件的调查回复,
7、对军乐镇玉皇村红会资金的来源、使用情况进行了调查核实。 (六)抓班子,带队伍,树立审计良好形象 一是认真开展创先争优、基层组织年、“挂、帮、包”、保持党的先进性纯洁性为主题的干部作风教育实践等活动,努力构建团结、创新、奋进的领导集体,大力加强班子建设,充分发挥战斗堡垒作用。 二是大力建设学习型机关,全面提升审计队伍整体素质。继续加大学习培训力度,开展领导带头学、同事帮助学、专家讲学等多种方法开展专业技术知识培训;积极参加省、市的业务培训,今年选派2名同志参加计算机中级培训。 三是切实加强党风廉政建设,确保廉洁审计。一直以来,我局坚持学习廉政准则等法律法规不松懈;坚持以活动为载体,通过认真开展好
8、“清廉公正、执行有力、保持纯洁性”等主题教育活动,进一步增强干部职工清正廉洁、执政为民、无私奉献的意识,进一步在思想上筑牢拒腐防变的坚强防线;坚持实行审计纪律公示制和回访制,加大对审计人员廉政执法的监督力度,从严管理审计队伍,确保廉洁从审,今年,我局回访组,对市电视台、市人民医院、葛仙山镇等12个2011年的被审计单位进行了回访,获得一致好评。 二、2012年特色亮点工作 (一)积极探索经责审计定性和定量评价相结合的新模式 一是科学创设评价体系,确保审计评价的客观公正。近年来,随着社会经济的发展,经济责任审计面临越来越多的问题和挑战,为了适应新形势,我局积极探索经济责任审计评价新模式,我局根据
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022市审计局工作报告材料 3 2022 审计局 工作报告 材料
限制150内