2022采购流程及管理制度.doc
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1、采购流程及管理制度采购流程及管理制度采购流程及管理制度一、总 则1.为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。2.对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括:(1)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;(2)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;(3)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。3.采购原则(1)采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。(2)采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综
2、合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。(3)采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等,若因严重失职或违反原则作出不适合行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。(4)物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。4.采购经办人职责(1)建立供应商资料与价格记录。(2)做好市场行情经常性的调查。(3)询价、比价、议价及定购作业。(4)所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。(5)做好平时的采购记录及对账工作。4.采购部门的划分(1)生产原材料采购:由采购部门负责办理。(2)日常办公用品采购:由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。(3)对于重要材料的采购
3、,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。二、采购方式1.一般情况,选择下列一种最有利的方式进行采购:(1)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。(2)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。(3)未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。(4)询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否
4、则公司不予认可价格(特殊情况下,需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。(5)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。(6)每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。2.询价、比价、议价(1)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。(2)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。(3)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进
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- 2022 采购 流程 管理制度
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