2022区审计局工作总结报告.doc
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1、区审计局工作总结报告 20xx年计划审计项目10个,经区政府同意,调减项目1个,调增项目5个,调整后,计划审计项目为14个。其中:财政同级审1个、经济责任审计项目12个、固定资产投资审计项目1个(区法院诉讼服务中心跟踪审计)。我局按照审计署统一部署,对xx区政府债务情况进行审计。审计查出管理不规范金额1461万元,提出审计建议13条,完成审计信息17篇,录用12篇,其中,审计署网站1篇、省厅网站10篇、江苏审计杂志1篇,完成审计理论研究论文1篇。 (一)财政同级审 力求在摸清家底的情况下围绕三农、教育、医疗等10个专项延伸审计课题组织开展民生审计,促进各项惠民政策的落实和资金使用效益的提高,提
2、升审计成果的宏观性、全局性、提出建设性的对策建议。 (二)经济责任审计。 根据区委组织部的委托,今年我局对12个单位、部门领导干部开展经济责任审计,其中任中审计5个,离任审计4个,三责联审3个。在对街道实施三责联审时,采取党政领导同步审计的方式,区委组织部、区编办、区审计局联合召开审计进点会议。10月,我局还积极配合市局做好xx区地方领导干部经济责任审计工作。 (三)建设项目审计 3月份我局联合区财政局,通过区政府采购中心平台,面向社会发布招标信息,择优选择了12家政府投资基建项目跟踪审计定点服务商,其中甲级资质7家、乙级资质5家。区政府为此出台了关于加强xx区政府投资基建项目委托中介机构审计
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